Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268120242 | VSE a.s. Mlynská 31,Košice |
36211222 | elektrina 7/12 | 444.- vrátane DPH |
Zmluva 5100266135 | 28.06.2012 | 04.07.2012 | 16.7.2012 | |
FA268120311 | VSE a.s. Mlynská 31,Košice |
36211222 | elektrina 9/12 | 444.- vrátane DPH |
Zmluva 5100266135 | 30.08.2012 | 10.09.2012 | 13.9.2012 | |
FA268120058 | VSE a.s. Mlynská 31,Košice |
36211222 | elektrina-dodávka a distribúcia | 444.-€ vrátane DPH |
Zmluva 5100266135 | 06.02.2012 | 08.02.2012 | 9.2.2012 | |
FA268120426 | Ing.Štefan Staroň Trieda 1.mája 63/26,Spišská Nová Ves |
10763155 | elektro práce | 996,71 bez DPH |
Zmluva o výkonaní odborných prehliadok | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | |
FA268120364 | Mgr.Peter Darvaši Dubová 5/7,Spišská Nová Ves |
34576797 | elektro revízie | 989,30 bez DPH |
Zmluva o dborných prehliadkach a skúškach | 118/2012 | 10.10.2012 | 16.10.2012 | 26.10.2012 |
FA268120246 | Ing.Štefan Staroň Tr.1.mája 63/26,Spišská Nová Ves |
10763155 | elektro revízie | 1.299,77 vrátane DPH |
Zmluva o výkone odb.prehliadok a skúšok | 49/2012 | 03.07.2012 | 10.07.2012 | 16.7.2012 |
FA268120115 | Konex Elmat s.r.o. Zimná 69,Spišská Nová Ves |
36173851 | elektroinštalačný materiál | 224,94 vrátane DPH |
21/2012 | 19.03.2012 | 21.03.2012 | 20.3.2012 | |
FA268120282 | VSE a.s. Mlynská 31,Košice |
36211222 | eletrina 8/12 | 444.- vrátane DPH |
Zmluva 5100266135 | 31.07.2012 | 02.08.2012 | 7.8.2012 | |
FA268120366 | Vijofel s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474746 | hov.a bravč.mäso | 270,35 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 117/2012 | 16.10.2012 | 23.10.2012 | 26.10.2012 |
FA268120218 | Bart Peter Bartoš Zimná 53,Spišská Nová Ves |
10766162 | hygienické potreby pre deti DeD | 49,70 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 34/2012 | 05.06.2012 | 08.06.2012 | 14.6.2012 |
FA268120034 | Vijofel s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474746 | chladené mäso | 206,82 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 18.01.2012 | 23.01.2012 | 24.1.2012 | |
FA268120329 | Inštalačný materiál-Peter Majerík Sladkovičová 7,Spišská Nová Ves |
34574131 | inštalačný materiál | 66,60 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 94/2012 | 13.09.2012 | 18.09.2012 | 24.9.2012 |
FA268120289 | Inštalačný materiál-Peter Majerík Sladkovičová 7,Spišská Nová Ves |
34574131 | inštalačný materiál vodárensky | 41,34 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 76/2012 | 06.08.2012 | 09.08.2012 | 14.8.2012 |
FA268120046 | Inštalačný materiál-Peter Majerík Sladkovičová 7,Spišská Nová Ves |
34574131 | inštalačný vodárensky materiál | 61,14 € vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 30.01.2012 | 02.02.2012 | 9.2.2012 | |
FA268120421 | Farby-laky Zimná 45,Spišská Nová Ves |
10756167 | interierové farby | 143,56 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 159/2012 | 12.12.2012 | 18.12.2012 | 27.12.2012 |
FA268120255 | Evanjelická škola internátna Červenica 114,Tuhrina |
42227372 | internátne a stravné poplatky | 93.- bez DPH |
Dohoda 12011 | 10.07.2012 | 17.07.2012 | 17.7.2012 | |
FA268120401 | Evanjelická spojená škola internátna Červenica 144,Tuhrina |
42227372 | internátne a stravné za dieťa | 87.- bez DPH |
Dohoda o platení príspevku | 22.11.2012 | 27.11.2012 | 15.12.2012 | |
FA268120222 | Free-zona s.r.o. Námestie baníkov 35,Rožňava |
44356358 | internet 6/2012 | 19,74 € vrátane DPH |
Zmluva č.111541 | 08.06.2012 | 12.06.2012 | 14.6.2012 | |
FA268120418 | Free-zona s.r.o. Nám.baníkov 35,Rožňava |
44356358 | internetové služby | 19,74 vrátane DPH |
Zmluva o internetovom pripojení | 11.12.2012 | 14.12.2012 | 27.12.2012 | |
FA268120332 | Free-zona s.r.o. Nám.baníkov 35,Rožňava |
44356358 | internetové služby | 19,74 vrátane DPH |
Zmluva o internetovom pripojení | 14.09.2012 | 21.09.2012 | 24.9.2012 | |
FA268120113 | Free-zona s.r.o. Námestie baníkov 35,Rožňava |
44356358 | internetové služby 3/2012 | 19,74 € vrátane DPH |
Zmluva č.111541 | 09.03.2012 | 13.03.2012 | 13.3.2012 | |
FA268120114 | Le Chegue Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 870.-€ vrátane DPH |
Kúpna zmluva 20090101 | 19.03.2012 | 21.03.2012 | 20.3.2012 | |
FA268120075 | Le Chegue Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 870.-€ vrátane DPH |
Kúpna zmluva 20090101 | 20.02.2012 | 24.02.2012 | 24.2.2012 | |
FA268120190 | NDH Nábytok s.r.o. Drevárska 944/4,Spišská Nová Ves |
36595136 | kancelárska stolička | 71 vrátane DPH |
29/2012 | 16.05.2012 | 21.05.2012 | 28.5.2012 | |
FA268120286 | Dipos Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelárske potreby | 107,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 74/2012 | 02.08.2012 | 07.08.2012 | 7.8.2012 |
FA268120254 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelárske potreby | 45,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 55/2012 | 09.07.2012 | 17.07.2012 | 17.7.2012 |
FA268120215 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelárske potreby | 54,66 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 37/2012 | 04.06.2012 | 06.06.2012 | 14.6.2012 |
FA268120100 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelárske potreby | 79,80 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 02.03.2012 | 09.03.2012 | 13.3.2012 | |
FA268120446 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľska 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 49,69 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 170/2012 | 31.12.2012 | 09.01.2013 | 25.1.2013 |
FA268120412 | Dipos-Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 172,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 156/2012 | 06.12.2012 | 11,12,2012 | 19.12.2012 |
FA268120384 | Dipos-Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 190,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 138/2012 | 07.11.2012 | 13.11.2012 | 12.11.2012 |
FA268120353 | Dipos Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 106,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 112/2012 | 02.10.2012 | 09.10.2012 | 26.10.2012 |
FA268120317 | Dipos Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 35,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 89/2012 | 03.09.2012 | 10.09.2012 | 13.9.2012 |
FA268120179 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 28,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 04.05.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
FA268120052 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 83,62 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 31.01.2012 | 07.02.2012 | 9.2.2012 | |
FA268120004 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 148,38 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 30.12.2011 | 03.01.2012 | 16.1.2012 | |
FA268120357 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 133,86 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 116/2012 | 04.10.2012 | 09.10.2012 | 26.10.2012 |
FA268120163 | Fesi comp s.r.o. Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves |
36597431 | kazeta do tlačiarne 1 ks | 19,30 vrátane DPH |
26/2012 | 24.04.2012 | 02.05.2012 | 15.5.2012 | |
FA268120198 | Fesi comp s.r.o. Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves |
36597431 | kazety do tlačiarne | 44,26 vrátane DPH |
31/2012 | 20.05.2012 | 29.05.2012 | 5.6.2012 | |
FA268120080 | Ing.Bečarik Pavol B.Nemcovej 12,Spišská Nová Ves |
36600326 | koberec 2,60 m | 77,51 € vrátane DPH |
13/2012 | 22.02.2012 | 27.02.2012 | 24.2.2012 |