Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268120081 | GRM trade s.r.o. Šafariková 118, Rožňava |
31724256 | potraviny | 390,07 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 22.02.2012 | 27.02.2012 | 24.2.2012 | |
FA268120082 | Lujan Plus s.r.o. Mengusovce 117 |
36681172 | ovocie,zelenina | 248,81 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 22.02.2012 | 27.02.2012 | 24.2.2012 | |
FA268120083 | Vijofel s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474746 | čerstvé mäso | 268,97 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 22.02.2012 | 27.02.2012 | 24.2.2012 | |
FA268120084 | Dagmar Bartošová,Kodak Digital Zimná 53,Spišská Nová Ves |
37707507 | výroba fotografii | 77,10 € vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 22.02.2012 | 27.02.2012 | 24.2.2012 | |
FA268120085 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | PHM | 455,30 € vrátane DPH |
Zmluva č.56100-02 | 23.02.2012 | 27.02.2012 | 24.2.2012 | |
FA268120086 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | mobilný telefón | 1.-€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služ. | 23.02.2012 | 27.02.2012 | 24.2.2012 | |
FA268120087 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | povinné zmluvné poistenie-polročné Fiat Multipla | 102,11 € vrátane DPH |
Poistná zmluva 8018316337 | 24.02.2012 | 01.03.2012 | 5.3.2012 | |
FA268120088 | Katarína s.r.o. Námestie Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | mliečna výživa | 106,69 € vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 27.02.2012 | 01.03.2012 | 5.3.2012 | |
FA268120089 | NDH Nábytok s.r.o. Drevárska 944/4,Spišská Nová Ves |
36595136 | pružinové válendy 2 ks | 198.-€ vrátane DPH |
12/2012 | 28.02.2012 | 06.03.2012 | 7.3.2012 | |
FA268120090 | ADcomp,Dušan Šaradín Duklianska 36,Spišská Nová Ves |
17191467 | renovácia tonerov 2 ks | 51.-€ vrátane DPH |
17/2012 | 28.02.2012 | 06.03.2012 | 7.3.2012 | |
FA268120091 | Autostop RV s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava vozidla Citroen Xsara | 125,27 € vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 29.02.2012 | 06.03.2012 | 7.3.2012 | |
FA268120092 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | poplatok za mibilný telefón | 38,28 € vrátane DPH |
Zmluva č.5412479 | 29.02.2012 | 06.03.2012 | 7.3.2012 | |
FA268120093 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | poplatok za mobilný telefón | 28,82 € vrátane DPH |
Zmluva č.5412474 | 29.02.2012 | 06.03.2012 | 7.3.2012 | |
FA268120094 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | poplatok za mobilný telefón | 26,44 € vrátane DPH |
Zmluva č.6163066 | 29.02.2012 | 06.03.2012 | 7.3.2012 | |
FA268120095 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | poplatok za mobilný telefón | 41,87 € vrátane DPH |
Zmluva č.5412498 | 29.02.2012 | 06.03.2012 | 7.3.2012 | |
FA268120096 | GRM trade s.r.o. Šafariková 118, Rožňava |
31724256 | potraviny | 151,13 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 29.02.2012 | 06.03.2012 | 7.3.2012 | |
FA268120097 | Adriana Kuľbáková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | potraviny | 581,77 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 29.02.2012 | 06.03.2012 | 7.3.2012 | |
FA268120098 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 580,37 € vrátane DPH |
Zmluva č.56100-02 | 29.02.2012 | 09.03.2012 | 13.3.2012 | |
FA268120099 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské potreby | 11,60 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 02.03.2012 | 09.03.2012 | 13.3.2012 | |
FA268120100 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelárske potreby | 79,80 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 02.03.2012 | 09.03.2012 | 13.3.2012 | |
FA268120101 | Fesi comp s.r.o. Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves |
36597431 | toner CE 505 A kazety do tlačiarne plniace | 112,94 € vrátane DPH |
14/2012 | 05.03.2012 | 09.03.2012 | 13.3.2012 | |
FA268120102 | Školská jedáleň pri MŠ Dedinky |
00328171 | strava pre deti 2/2012 | 55,68 € vrátane DPH |
Dohoda o zaškolení detí | 06.03.2012 | 09.03.2012 | 13.3.2012 | |
FA268120103 | Zdenpharm s.r.o. Hornocermanska 4,Nitra |
36287717 | mliečna výživa | 455,20 € vrátane DPH |
19/2012 | 06.03.2012 | 09.03.2012 | 13.3.2012 | |
FA268120104 | Fura s.r.o. SNP č.77, Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 32,71 € vrátane DPH |
Zmluva 12010 | 06.03.2012 | 09.03.2012 | 13.3.2012 | |
FA268120105 | Gemini-Gold s.r.o. Šafariková 118, Rožňava |
31670211 | potraviny | 171,04 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 07.03.2012 | 09.03.2012 | 13.3.2012 | |
FA268120106 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10,Bratislava |
35763469 | poplatok za telefón | 98,89 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služ. | 07.03.2012 | 09.03.2012 | 13.3.2012 | |
FA268120107 | Pedro-družstvo Ferka Urbánka 29,Spišská N.Ves |
17075831 | čistiaci materiál | 404,52 € vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 07.03.2012 | 13.03.2012 | 13.3.2012 | |
Fa268120108 | NDH Nábytok s.r.o. Drevárska 944/4,Spišská Nová Ves |
36595136 | drevené stoličky 7 ks | 259.-€ vrátane DPH |
15/2012 | 07.03.2012 | 13.03.2012 | 13.3.2012 | |
FA268120109 | Ing.Bečarik Pavol B.Nemcovej 12,Spišská Nová Ves |
36600326 | textilná žalúzia 1 ks | 61,20 € vrátane DPH |
16/2012 | 07.03.2012 | 13.03.2012 | 13.3.2012 | |
FA268120110 | Lujan Plus s.r.o. Mengusovce 117 |
36681172 | ovocie,zelenina | 185,94 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 07.03.2012 | 13.03.2012 | 13.3.2012 | |
FA268120111 | Gekos,Juraj Rochfaluši Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 80.-€ vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE 042010 | 08.03.2012 | 13.03.2012 | 13.3.2012 | |
FA268120112 | Kosmos Budovateľská 507,Hranovnica |
36467995 | mrazené kurčatá | 158,59 € vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 09.03.2012 | 13.03.2012 | 13.3.2012 | |
FA268120113 | Free-zona s.r.o. Námestie baníkov 35,Rožňava |
44356358 | internetové služby 3/2012 | 19,74 € vrátane DPH |
Zmluva č.111541 | 09.03.2012 | 13.03.2012 | 13.3.2012 | |
FA268120114 | Le Chegue Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 870.-€ vrátane DPH |
Kúpna zmluva 20090101 | 19.03.2012 | 21.03.2012 | 20.3.2012 | |
FA268120115 | Konex Elmat s.r.o. Zimná 69,Spišská Nová Ves |
36173851 | elektroinštalačný materiál | 224,94 vrátane DPH |
21/2012 | 19.03.2012 | 21.03.2012 | 20.3.2012 | |
FA268120116 | Poradca podnikateľa s.r.o.M Martina Rázusa 23 A,Žilina |
31592503 | účtovné súvsťažnosti 2012 | 17,50 vrátane DPH |
12.03.2012 | 16.03.2012 | 3.4.2012 | ||
FA268120117 | GRM trade s.r.o. Šafariková 118, Rožňava |
31724256 | potraviny | 206,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 14.03.2012 | 16.03.2012 | 3.4.2012 | |
FA268120118 | Probugas a.s. Miletičová 23,Bratislava |
17321981 | dodávka plynu | 4.560.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 27102000 | 21.03.2012 | 23.03.2012 | 3.4.2012 | |
FA268120119 | Vijofel s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474746 | mäso | 256,36 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 21.03.2012 | 23.03.2012 | 3.4.2012 | |
FA268120120 | Gemini-Gold s.r.o. Šafariková 118, Rožňava |
31670211 | potraviny | 215,14 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 22.03.2012 | 27.03.2012 | 3.4.2012 |