Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268120121 | Lujan Plus s.r.o. Mengusovce 117 |
36681172 | ovocie,zelenina | 210,30 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 22.03.2012 | 27.03.2012 | 3.4.2012 | |
FA268120122 | Katarína Sabovčíková Letná 39,Spišská Nová Ves |
17298890 | regál skladový 2 ks | 134,50 vrátane DPH |
22/2012 | 22.03.2012 | 27.03.2012 | 3.4.2012 | |
FA268120123 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 635,64 vrátane DPH |
Zmluva č.56100-02 | 23.03.2012 | 27.03.2012 | 3.4.2012 | |
FA268120124 | VSE a.s. Mlynská 31,Košice |
36211222 | elektrická energia 3/12 | 446.- vrátane DPH |
Zmluva 5100266135 | 28.03.2012 | 02.04.2012 | 17.4.2012 | |
FA268120125 | GRM trade s.r.o. Šafariková 118, Rožňava |
31724256 | potraviny | 245,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 28.03.2012 | 04.04.2012 | 17.4.2012 | |
FA268120126 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 36,80 vrátane DPH |
Zmluva č.5412479 | 28.03.2012 | 04.04.2012 | 17.4.2012 | |
FA268120127 | Katarína s.r.o. Námestie Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,mliečna výživa | 293,51 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 28.03.2012 | 04.04.2012 | 17.4.2012 | |
FA268120128 | VSE a.s. Mlynská 31,Košice |
36211222 | elektrická energia 4/12 | 444.-€ vrátane DPH |
Zmluva 5100266135 | 28.03.2012 | 04.04.2012 | 17.4.2012 | |
FA268120129 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva č.5412474 | 29.03.2012 | 04.04.2012 | 17.4.2012 | |
FA268120130 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 29,70 vrátane DPH |
Zmluva č.5412498 | 29.03.2012 | 04.04.2012 | 17.4.2012 | |
FA268120131 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 39,83 vrátane DPH |
Zmluva č.6163066 | 29.03.2012 | 04.04.2012 | 17.4.2012 | |
FA268120132 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské pomôcky | 44,32 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 03.04.2012 | 11.04.2012 | 17.4.2012 | |
FA268120133 | Adriana Kuľbáková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | potraviny | 437,43 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 03.04.2012 | 11.04.2012 | 17.4.2012 | |
FA268120134 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 622,48 vrátane DPH |
Zmluva č.56100-02 | 03.04.2012 | 11.04.2012 | 17.4.2012 | |
FA268120135 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | PZP Citroen Xsara | 221,42 vrátane DPH |
Poistná zmluva č.8011362046 | 03.04.2012 | 11.04.2012 | 17.4.2012 | |
FA268120136 | Veolia,vodárenská spol.a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné-stočné 12/11 -3/12 | 963,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 03.04.2012 | 11.04.2012 | 17.4.2012 | |
FA268120137 | Školská jedáleň pri MŠ Dedinky |
00328171 | strava deti za 3/2012 | 58,56 vrátane DPH |
Dohoda o zaškolení detí | 04.04.2012 | 11.04.2012 | 17.4.2012 | |
FA268120138 | Lujan Plus s.r.o. Mengusovce 117 |
36681172 | ovocie,zelenina | 241,25 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 04.04.2012 | 11.04.2012 | 18.4.2012 | |
FA268120139 | GRM trade s.r.o. Šafariková 118, Rožňava |
31724256 | potraviny | 231,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 04.04.2012 | 11.04.2012 | 18.4.2012 | |
FA268120140 | Hope,spol.s r.o. Hámor č.15,Banská Bystrica |
36000248 | oprava automatických pračiek | 389,44 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 05.04.2012 | 11.04.2012 | 18.4.2012 | |
FA268120141 | Konex Elmat s.r.o. Zimná 69,Spišská Nová Ves |
31680569 | objímka s kovovým držiakom | 1,32 vrátane DPH |
21/2012 | 05.04.2012 | 11.04.2012 | 18.4.2012 | |
FA268120142 | Free-zona s.r.o. Námestie baníkov 35,Rožňava |
44356358 | mesačný poplatok za internetové služby | 19,74 € vrátane DPH |
Zmluva č.111541 | 05.04.2012 | 11.04.2012 | 18.4.2012 | |
FA268120143 | Fura s.r.o. SNP č.77, Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunalného odpadu | 32,31 € vrátane DPH |
Zmluva 12010 | 10.04.2012 | 13.04.2012 | 18.4.2012 | |
FA268120144 | Autostop RV s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | pneumatiky letné | 266,06 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 10.04.2012 | 13.04.2012 | 18.4.2012 | |
FA268120145 | Autostop RV s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla-Fiat Multipla | 174,95 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 10.04.2012 | 13.04.2012 | 18.4.2012 | |
FA268120146 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10,Bratislava |
35763469 | poplatok za telefón 3/2012 | 79,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služ. | 11.04.2012 | 17.04.2012 | 18.4.2012 | |
FA268120147 | Gekos,Juraj Rochfaluši Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP za 3/2012 | 80.-€ vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE 042010 | 11.04.2012 | 17.04.2012 | 18.4.2012 | |
FA268120148 | Kosmos s.r.o. Budovateľská 507,Hranovnica |
36467995 | mrazené kurčatá | 179,58 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 11.04.2012 | 17.04.2012 | 18.4.2012 | |
FA268120149 | GRM trade s.r.o. Šafariková 118, Rožňava |
31724256 | potraviny | 130,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 11.04.2012 | 17.04.2012 | 18.4.2012 | |
FA268120150 | Vijofel s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474746 | dodávka čerstvého mäsa | 240,32 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 13.04.2012 | 17.04.2012 | 18.4.2012 | |
FA268120151 | Autostop RV s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla Fiat Multipla | 339,77 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 16.04.2012 | 19.04.2012 | 26.4.2012 | |
FA268120152 | Le Chegue Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 870.-€ vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 16.04.2012 | 19.04.2012 | 26.4.2012 | |
FA268120153 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23 A,Žilina |
36014991 | Zbierka zákonov 2012 | 60,90 vrátane DPH |
16.04.2012 | 19.04.2012 | 26.4.2012 | ||
FA268120154 | ADcomp,Dušan Šaradín Duklianska 36,Spišská Nová Ves |
17191467 | renovácia tonerov 2 ks | 54,70 vrátane DPH |
25/2012 | 17.04.2012 | 24.04.2012 | 26.4.2012 | |
FA268120155 | 100+1 Drobností Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves |
33060096 | údržbársky a kuchynský materiál | 243,37 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 17.04.2012 | 19.04.2012 | 26.4.2012 | |
FA268120156 | Ján Šurina TVS J.Milca 31, Žilina |
25291214 | dezinfekčné prostriedky a utierky | 96,53 vrátane DPH |
23/2012 | 17.04.2012 | 19.04.2012 | 26.4.2012 | |
FA268120157 | Probugas a.s. Miletičová 23,Bratislava |
17321981 | revízia zásobníkov na plyn | 237.- vrátane DPH |
Zmluva o prenájme zásobníkov | 18.04.2012 | 24.04.2012 | 26.4.2012 | |
FA268120158 | Gemini-Gold s.r.o. Gemerská 607,Brzotín |
31670211 | potraviny | 214,54 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 18.04.2012 | 24.04.2012 | 26.4.2012 | |
FA268120159 | Lujan Plus s.r.o. Mengusovce 117 |
36681172 | ovocie,zelenina | 159,56 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 18.04.2012 | 24.04.2012 | 26.4.2012 | |
FA268120160 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 408,92 vrátane DPH |
Zmluva č.56100-02 | 23.04.2012 | 26.04.2012 | 26.4.2012 |