Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268120286 | Dipos Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelárske potreby | 107,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 74/2012 | 02.08.2012 | 07.08.2012 | 7.8.2012 |
FA268120254 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelárske potreby | 45,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 55/2012 | 09.07.2012 | 17.07.2012 | 17.7.2012 |
FA268120216 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské pomôcky | 41,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 36/2012 | 04.06.2012 | 06.06.2012 | 14.6.2012 |
FA268120215 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelárske potreby | 54,66 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 37/2012 | 04.06.2012 | 06.06.2012 | 14.6.2012 |
FA268120179 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 28,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 04.05.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
FA268120178 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské pomôcky | 34,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 04.05.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
FA268120100 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelárske potreby | 79,80 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 02.03.2012 | 09.03.2012 | 13.3.2012 | |
FA268120099 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské potreby | 11,60 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 02.03.2012 | 09.03.2012 | 13.3.2012 | |
FA268120054 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské potreby | 28,22 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 31.01.2012 | 07.02.2012 | 9.2.2012 | |
FA268120052 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 83,62 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 31.01.2012 | 07.02.2012 | 9.2.2012 | |
FA268120005 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | učebné pomôcky pre deti DeD | 18,05 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 30.12.2011 | 03.01.2012 | 16.1.2012 | |
FA268120004 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 148,38 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 30.12.2011 | 03.01.2012 | 16.1.2012 | |
FA268120188 | Ing.Jozef Janečko Krčmeryho 6/17,Spišská Nová Ves |
10757937 | služby poč.technika | 278,82 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.0021999 | 14.05.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
FA268120025 | Ing.Jozef Janečko Krčmeryho 6/17,Spišská Nová Ves |
10757937 | údržba počítačovej siete | 278,82 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.0021999 | 12.01.2012 | 18.01.2012 | 17.1.2012 | |
FA268120368 | Ing.Jozef Janečko Krčmeryho 6/17,Spišská Nová Ves |
10757937 | služby PC technika | 278,82 bez DPH |
Zmluva o dielo | 18.10.2012 | 23.10.2012 | 26.10.2012 | |
FA268120323 | Ing.Jozef Janečko Krčmeryho 6/17,Spišská Nová Ves |
10757937 | služby počítačového technika | 278,82 bez DPH |
Zmluva o dielo | 07.09.2012 | 13.09.2012 | 14.9.2012 | |
FA268120140 | Hope,spol.s r.o. Hámor č.15,Banská Bystrica |
36000248 | oprava automatických pračiek | 389,44 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 05.04.2012 | 11.04.2012 | 18.4.2012 | |
FA268120074 | Hope,spol.s r.o. Hámor č.15,Banská Bystrica |
36000248 | oprava automatickej pračky Girbau | 389,47 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 17.02.2012 | 24.02.2012 | 24.2.2012 | |
FA268120042 | Pressure-Gas,Miroslav Ščipák Jarná 5,Rožňava |
10745181 | odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a tlakovej nádoby | 115.-€ vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 25.01.2012 | 30.01.2012 | 31.1.2012 | |
FA268120029 | Hope,spol.s r.o. Hámor č.15,Banská Bystrica |
36000248 | oprava veľkokapacitných automatických pračiek | 574,97 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 17.01.2012 | 19.01.2012 | 19.1.2012 | |
FA268120427 | Štefan Šmelko Jarková 342,Dobšiná |
30284597 | kontrola hasiacich prístrojov | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva o diele 2009101 | 161/2012 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 |
FA268120423 | Ing.Jozef Janečko Krčméryho 6/17,Spišská Nová Ves |
10757937 | služby PC technika | 278,82 bez DPH |
Zmluva o diele | 13.12.2012 | 18.12.2012 | 27.12.2012 | |
FA268120364 | Mgr.Peter Darvaši Dubová 5/7,Spišská Nová Ves |
34576797 | elektro revízie | 989,30 bez DPH |
Zmluva o dborných prehliadkach a skúškach | 118/2012 | 10.10.2012 | 16.10.2012 | 26.10.2012 |
FA268120023 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Námestie SNP 98/2,Zvolen |
00151700 | povinné zmluvné poistenie Citroen Jumper | 135,19 € vrátane DPH |
Zmluva č.8018280614 | 11.01.2012 | 13.01.2012 | 17.1.2012 | |
FA268120206 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | polatok za mob.telefón | 61,14 € vrátane DPH |
Zmluva č.6163066 | 29.05.2012 | 31.05.2012 | 5.6.2012 | |
FA268120167 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | mobilný telefón | 30,55 vrátane DPH |
Zmluva č.6163066 | 27.04.2012 | 02.05.2012 | 15.5.2012 | |
FA268120131 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 39,83 vrátane DPH |
Zmluva č.6163066 | 29.03.2012 | 04.04.2012 | 17.4.2012 | |
FA268120094 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | poplatok za mobilný telefón | 26,44 € vrátane DPH |
Zmluva č.6163066 | 29.02.2012 | 06.03.2012 | 7.3.2012 | |
FA268120213 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 548,87 vrátane DPH |
Zmluva č.56100-02 | 31.05.2012 | 08.06.2012 | 14.6.2012 | |
FA268120201 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 487,85 vrátane DPH |
Zmluva č.56100-02 | 24.05.2012 | 29.05.2012 | 5.6.2012 | |
FA268120170 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 572,96 vrátane DPH |
Zmluva č.56100-02 | 30.04.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
FA268120160 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 408,92 vrátane DPH |
Zmluva č.56100-02 | 23.04.2012 | 26.04.2012 | 26.4.2012 | |
FA268120134 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 622,48 vrátane DPH |
Zmluva č.56100-02 | 03.04.2012 | 11.04.2012 | 17.4.2012 | |
FA268120123 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 635,64 vrátane DPH |
Zmluva č.56100-02 | 23.03.2012 | 27.03.2012 | 3.4.2012 | |
FA268120098 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 580,37 € vrátane DPH |
Zmluva č.56100-02 | 29.02.2012 | 09.03.2012 | 13.3.2012 | |
FA268120085 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | PHM | 455,30 € vrátane DPH |
Zmluva č.56100-02 | 23.02.2012 | 27.02.2012 | 24.2.2012 | |
FA268120056 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | PHM | 594,46 € vrátane DPH |
Zmluva č.56100-02 | 31.01.2012 | 08.02.2012 | 9.2.2012 | |
FA268120031 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | PHM | 466,12 € vrátane DPH |
Zmluva č.56100-02 | 17.01.2012 | 23.01.2012 | 24.1.2012 | |
FA268120010 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 504,68 € vrátane DPH |
Zmluva č.56100-02 | 31.12.2011 | 10.01.2012 | 16.1.2012 | |
FA268120207 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 28,60 vrátane DPH |
Zmluva č.5412498 | 29.05.2012 | 31.05.2012 | 5.6.2012 |