Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f_0246_2012 | Slovakia Team, s.r.o. 07501 Trebišov |
31672345 | filter Zelmer 3000 SMS a baterky | 50 € vrátane DPH |
14.6.2012 | 19.06.2012 | 17.7.2012 | ||
f_0469_2012 | Xepap, spol. s r.o. 96001 Zvolen |
31628605 | za kopírovací papier | 61,75 [$€-1] vrátane DPH |
22.11.2012 | 29.11.2012 | 15.1.2013 | ||
f_0468_2012 | Xepap, spol. s r.o. 96001 Zvolen |
31628605 | za kanc. Potreby | 121,80 [$€-1] vrátane DPH |
22.11.2012 | 29.11.2012 | 15.1.2013 | ||
f_0019_2012 | AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 01001 Žilina |
31602436 | odborný material 2012 | 49,00€ vrátane DPH |
17.1.2012 | 20.01.2012 | 1.2.2012 | ||
f_0033_2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 | Finančný spravodajca, ročník 2012 | 19,98 € vrátane DPH |
faktúra | 1.2.2012 | 03.02.2012 | 15.2.2012 | |
f_0030_2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 | Finančný spravodajca a Úplné znenia ročník 2012 | 103,76€ vrátane DPH |
faktúra | 1.2.2012 | 03.02.2012 | 15.2.2012 | |
f_0014_2012 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. Martina Rázusa 23A,01001 Žilina |
31592503 | nedoplatok predplatného za rok 2011 | 21,37 vrátane DPH |
17.1.2012 | 20.01.2012 | 1.2.2012 | ||
f_0012_2012 | Poradca podnikateľa, spol.s r. o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 |
31592503 | nedoplatok predplatného za rok 2011 | 54,80€ vrátane DPH |
17.1.2012 | 20.01.2012 | 1.2.2012 | ||
f_0409_2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 82101 Bratislava |
31396674 | za stravné lístky | 5700 [$€-1] vrátane DPH |
09.10.2012 | 11.10.2012 | 26.11.2012 | ||
f_0510_2012 | Slovnaft, a.s. 82412 Bratislava |
31322832 | za PHM diesel | 128,44 [$€-1] vrátane DPH |
21.12.2012 | 28.12.2012 | 16.1.2013 | ||
f_0483_2012 | Slovnaft, a.s. 82412 Bratislava |
31322832 | za PHM | 124,95 [$€-1] vrátane DPH |
07.12.2012 | 11.12.2012 | 16.1.2013 | ||
f_0467_2012 | Slovnaft, a,s, 82412 Bratislava |
31322832 | za PHM nafta, benzín | 353,49 [$€-1] vrátane DPH |
22.11.2012 | 29.11.2012 | 15.1.2013 | ||
f_0452_2012 | Slovnaft, a.s. 82412 Bratislava |
31322832 | za Phm - nafta a benzin | 353,52 [$€-1] vrátane DPH |
08.11.2012 | 10.11.2012 | 27.11.2012 | ||
f_0429_2012 | Slovnaft, a.s. 82412 Bratislava |
31322832 | za PHM nafta, benzín | 306,36 [$€-1] vrátane DPH |
23.10.2012 | 31.10.2012 | 26.11.2012 | ||
f_0410_2012 | Slovnaft, a.s. 82412 Bratislava |
31322832 | za PHM nafta, benzín | 114,02 [$€-1] vrátane DPH |
09.10.2012 | 11.10.2012 | 26.11.2012 | ||
f_0391_2012 | Slovnaft, a.s. 82412 Bratislava |
31322832 | pohonná hmota | 130,80 € vrátane DPH |
21.9.2012 | 24.09.2012 | 8.11.2012 | ||
f_0359_2012 | Slovnaft, a.s. 82412 Bratislava |
31322832 | pohonná hmota | 104,55 € vrátane DPH |
31.08.2012 | 14.09.2012 | 8.11.2012 | ||
f_0341_2012 | Slovnaft, a.s. 82412 Bratislava |
31322832 | PHM | 178,79 € vrátane DPH |
23.8.2012 | 30.08.2012 | 7.9.2012 | ||
f_0324_2012 | Slovnaft, a.s. 82412 Bratislava |
31322832 | PHM | 140,02 € vrátane DPH |
31.7.2012 | 15.08.2012 | 6.9.2012 | ||
f_0297_2012 | Slovnaft, a.s. 82412 Bratislava |
31322832 | PHM | 82,62 € vrátane DPH |
20.7.2012 | 25.07.2012 | 15.8.2012 | ||
f_0270_2012 | Slovnaft, a.s. 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 136,79 € vrátane DPH |
29.6.2012 | 13.07.2012 | 18.7.2012 | ||
f_0232_2012 | Slovnaft, a.s. 82412 Bratislava |
31322832 | pohonná hmota | 130,68 € vrátane DPH |
22.62012 | 27.06.2012 | 4.7.2012 | ||
f_0216_2012 | Slovnaft a.s. 82412 Bratislava |
31322832 | za PHM | 228,87 € vrátane DPH |
31.5.2012 | 12.06.2012 | 15.6.2012 | ||
f_0192_2012 | Slovnaft, a.s. 82412 Bratislava |
31322832 | faktúra za PHM | 150,10 € vrátane DPH |
23.5.2012 | 29.05.2012 | 7.6.2012 | ||
f_0169_2012 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonný materiál | 177,49 € vrátane DPH |
30.4.2012 | 11.05.2012 | 11.5.2012 | ||
f_0145_2012 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonný materiál | 191,13 € vrátane DPH |
23.4.2012 | 27.04.2012 | 11.5.2012 | ||
f_0008_2012 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 229,55€ vrátane DPH |
faktura | 10.1.2012 | 19.01.2012 | 1.2.2012 | |
f_0458_2015 | Terezia Jesenková Vitalis Vigor Vyd.ZP 07501 Trebišov |
31302653 | nutrilon a hyg. Potreby | 45,65 [$€-1] vrátane DPH |
08.11.2012 | 19.11.2012 | 15.1.2013 | ||
f_0400_2012 | Terezia Jesenková Vitalis Vigor 07501 Trebišov |
31302653 | hygienické potreby | 49,60 [$€-1] vrátane DPH |
27.09.2012 | 05.10.2012 | 26.11.2012 | ||
f_0321_2012 | Terezia Jesenková Vitalis Vigor VYD.ZP 07501 Trebišov |
31302653 | zdravotnícke a hygienické potreby | 86,27 € vrátane DPH |
6.8.2012 | 15.08.2012 | 6.9.2012 | ||
f_0196_2012 | Terezia Jesenková Vitalis Vigor vyd.ZP 07501 Trebišov |
31302653 | plienky a drogeria pre deti | 83,02 € vrátane DPH |
25.5.2012 | 29.05.2012 | 7.6.2012 | ||
f_0161_2012 | Terezia Jesenková Vitalis Vigor vyd.ZP Komenského 2137/43, 07501 Trebišov |
31302653 | za hyg. a zdravotnícke potreby | 185,66 € vrátane DPH |
30.4.2012 | 09.05.2012 | 11.5.2012 | ||
f_0062_2012 | Terezia Jesenková, Vitalis Vigor Vyd.ZP Komenského 2137/43,07501 Trebišov |
31302653 | hygienické potreby | 146,30€ vrátane DPH |
24.2.2012 | 28.02.2012 | 29.2.2012 | ||
f_0333_2012 | Protext - Alžbeta Ivaňová 07501 Trebišov |
31231012 | školské potreby | 287,78 € vrátane DPH |
20.8.2012 | 30.08.2012 | 7.9.2012 | ||
f_0430_2012 | Detské centrum Ružomberok 03401 Ružomberok |
30226112 | účastnícky poplatok | 136 [$€-1] vrátane DPH |
26.10.2012 | 31.10.2012 | 26.11.2012 | ||
f_0418_2012 | Detská ozdravovňa Železnô 03215 Partizánska Ľupča |
17336180 | hospitalizačný poplatok | 180 [$€-1] vrátane DPH |
16.10.2012 | 18.10.2012 | 26.11.2012 | ||
f_0442_2013 | Úsmev ako dar 85101 Bratislava |
17316537 | poplatok za medzinár.konfer. | 45 [$€-1] vrátane DPH |
02.11.2012 | 08.11.2012 | 26.11.2012 | ||
f_0173_2012 | SPDDD Úsmev ako dar Košice Kováčska 28, 04001 Košice |
17316537 | faktúra za obedy počas podujatia Domovácke kilometre v Herľanoch | 48 € vrátane DPH |
11.5.2012 | 17.05.2012 | 18.5.2012 | ||
f_0543_2012 | Milk Agro, spol. s r.o. 07631 Streda nad Bodrogom |
17147786 | potraviny | 529,17 [$€-1] vrátane DPH |
31.12.2012 | 10.01.2013 | 27.2.2013 | ||
f_0542_2022 | Milk Agro, spol. s r.o. 07631 Streda nad Bodrogom |
17147786 | potraviny | 377,51 [$€-1] vrátane DPH |
31.12.2012 | 10.01.2013 | 27.2.2013 |
Naspäť na CDaR Slovenské Nové Mesto, Slovenské Nové Mesto 28