Faktúry 2013 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268130087   Pedro-družstvo
Ferka Urbánka 29,Spišská Nová Ves
17075831  čistiaci materiál  390,55 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  46/2013  07.03.2013  15.03.2013  18.3.2013 
FA268130262   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  409,37 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    23.07.2013  30.07.2013  6.8.2013 
FA268130379   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  410,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  221/2013  23.10.2013  29.10.2013  5.11.2013 
FA268130375   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  416,01 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    18.10.2013  29.10.2013  5.11.2013 
FA268130281   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  420,46 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    31.07.2013  14.08.2013  14.8.2013 
FA268130188   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  421,96 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    23.05.2013  30.05.2013  5.6.2013 
FA268130199   Adriana Kuľbaková
Biele Vody č.259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  422,69 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  112/2013  31.05.2013  04.06.2013  17.6.2013 
FA268130266   Pedro-družstvo
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  431,95 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  152/2013  25.07.2013  30.07.2013  6.8.2013 
FA268130027   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  434,71 
vrátane DPH
Zmmluva 56100-02    23.01.2013  28.01.2013  26.1.2013 
FA268130227   Veolia a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  436,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    21.06.2013  26.06.2013  16.7.2013 
FA268130431   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  437,79 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    29.11.2013  15.12.2013  16.12.2013 
FA268130161   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  437,17 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    30.04.2013  14.05.2013  24.5.2013 
FA268130063   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  439,30 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    21.02.2013  25.02.2013  5.3.2013 
FA268130351   Adriana Kuľbaková
Biele Vody 259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  443,55 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  201/2013  30.09.2013  03.10.2013  11.10.2013 
FA268130106   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  455,82 
vrátane DPH
Zmmluva 56100-02    22.03.2013  26.03.2013  4.4.2013 
FA268130043   GRM trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  456,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  23/2013  06.02.2013  13.02.2013  27.2.2013 
FA268130427   Adriana Kuľbaková
Biele Vody 259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  457,36 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  251/2013  29.11.2013  04.12.2013  16.12.2013 
FA268130313   Adriana Kuľbaková
Biele Vody č.259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  471,64 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  178/2013  30.08.2013  06.09.2013  12.9.2013 
FA268130274   Adriana Kuľbaková
Biele Vody č.259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  474,19 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  155/2013  31.07.2013  05.08.2013  13.8.2013 
FA268130380   PEDRO PLUS s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová
47039817  čistiaci materiál  483,64 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  219/2013  23.10.2013  29.10.2013  5.11.2013 
FA268130294   GRM trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  483,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  168/2013  14.08.2013  19.08.2013  10.9.2013 
FA268130116   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  485,39 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    31.03.2013  09.04.2013  17.4.2013 
FA268130387   Adriana Kuľbaková
Biele Vody 259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  490,31 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  227/2013  31.10.2013  06.11.2013  19.11.2013 
FA268130260   HOPE s.r.o.
Hámor 15,Banská Bystrica
36000248  oprava autom.práčky,žehliča,sušičiek  501,90 
vrátane DPH
Zmluva o diele  147/2013  19.07.2013  30.07.2013  6.8.2013 
FA268130140   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  518,43 
vrátane DPH
Zmmluva 56100-02    23.04.2013  25.04.2013  24.5.2013 
FA268130441   DRAČIK-DUVI s.r.o.
Gajova 2518/13,Bratislava
46118985  hračky  519,77 
vrátane DPH
  256/2013  06.12.2013  15.12.2013  16.12.2013 
FA268130196   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Trenčín
  vyúčtovanie poistného  519,17 
bez DPH
Poistná zmluva 051-3042047    29.05.2013  04.06.2013  17.6.2013 
FA268130359   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  542,54 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    30.09.2013  14.10.2013  5.11.2013 
FA268130157   Fesicomp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  PC zostava  551,79 
vrátane DPH
  89/2013  03.05.2013  09.05.2013  24.5.2013 
FA268130203   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  557,49 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    31.05.2013  10.06.2013  17.6.2013 
FA268130238   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  564,63 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    28.06.2013  10.07.2013  17.7.2013 
FA268130458   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  589,14 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    19.12.2013  20.12.2013  27.1.2014 
FA268130187   Ing.Igor Škrobánek O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54,Teplička nád Váhom
14255791  úradné meranie PHM  605,52 
vrátane DPH
  108/2013  22.05.2013  30.05.2013  5.6.2013 
FA268130100   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  stravné lístky  615.- 
vrátane DPH
Kúpna zmluva    19.03.2013  26.03.2013  4.4.2013 
FA268130425   VSE a.s.
Mlynská 31,Košice
36211222  elektrina  616.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    28.11.2013  04.12.2013  16.12.2013 
FA268130392   VSE a.s.
Mlynská 31,Košice
36211222  elektrina  616.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    05.11.2013  13.11.2013  19.11.2013 
FA268130344   VSE a.s.
Mlynská 31,Košice
36211222  elektrina  616.- 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny    27.09.2013  03.10.2013  11.10.2013 
FA268130308   VSE a.s.
Mlynska 31,Košice
36211222  elektrina  616.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    28.08.2013  03.09.2013  12.9.2013 
FA268130277   VSE a.s.
Mlynska 31,Košice
36211222  elektrina  616.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    02.08.2013  08.08.2013  13.8.2013 
FA268130236   VSE a.s.
Mlynska 31,Košice
36211222  poplatok za elektrinu  616.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    28.06.2013  03.07.2013  16.7.2013 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť