Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f_0006_2013 | Medakír s.r.o. 07631 Streda nad Bodrogom |
31717721 | za výkony poskytnuté pre deti | 3 [$€-1] vrátane DPH |
10.01.2013 | 16.01.2013 | 23.1.2013 | ||
f_0005_2013 | Slovnaft, a.s. 82412 Bratislava |
31322832 | za PHM | 229,90 [$€-1] vrátane DPH |
09.01.2013 | 16.01.2013 | 23.1.2013 | ||
f_0004_2013 | Soft-Gl s.r.o. 04013 Košice |
36182214 | upgrade+servis ŠJ | 39,32 [$€-1] vrátane DPH |
07.01.2013 | 11.01.2013 | 23.1.2013 | ||
f_0003_2013 | Digi Slovakia, s.r.o. 85101 Bratislava |
35701722 | základný balík | 10,90 [$€-1] vrátane DPH |
02.01.2013 | 04.01.2013 | 23.1.2013 | ||
f_0002_2013 | Digi Slovakia, s.r.o. 85101 Bratislava |
35701722 | základný balík | 10,90 [$€-1] vrátane DPH |
02.01.2013 | 04.01.2013 | 23.1.2013 | ||
f_0001_2013 | Digi Slovakia, s.r.o. 85101 Bratislava |
35701722 | základný balík | 10,90 [$€-1] vrátane DPH |
02.01.2013 | 04.01.2013 | 23.1.2013 |