Faktúry 2013 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA273130402   Mgr. Jana Margová
A.V. Suvorova 274/28, 071 01 Michalovce
43424899  Honorár za služby supervízie pre pracovníkov DeD  301,50 
vrátane DPH
    30.10.2013  15.11.2013  12.3.2014 
FA273130376   Mgr. Jana Margová
A.V. Suvorova 274/28, 071 01 Michalovce
43424899  Honorár za služby v oblasti supervízie pre prac. DeD  655,50 
vrátane DPH
    30.09.2013  15.10.2013  10.3.2014 
FA273130296   Mgr. Jana Margová
A.V.Suvorova 274/28, Michalovce
43424899  Služby supervízie pre pracovníkov DeD Štós za mesiac 06/2013  312,00 
bez DPH
ZM-09/2013    19.06.2013  24.06.2013  15.8.2013 
FA273130283   Mgr. Jana Margová
A.V.Suvorova 274/28, Michalovce
43424899  Služby v oblasti supervízie za mesiac 05/2013  356,50 
bez DPH
  MZ-09/2013  05.06.2013  14.06.2013  15.8.2013 
FA273130242   Mgr. Jana Margová
A.V.Suvorova 274/28, Michalovce
43424899  vykonanie supervízie za 04/2013  175,50 
bez DPH
  č. 195/13  07.05.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130473   LINH NGUYEN VAN
Štóska 187, 040 23 Medzev
43350275  Nákup tovaru - plachty  47,20 
vrátane DPH
    27.12.2013  30.12.2013  14.3.2014 
FA273130224   Linh Nguen Van
Dénešova 61, Košice
43350275  nákup ošatenia pre deti  115,90 
bez DPH
  č. 113/13  02.05.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130141   LINH NGUYEN VAN
Dénešova 61, Košice
43350275  nákup šatstva pre deti  27,90 
bez DPH
  č. 127/13  20.03.2013  15.04.2013  9.5.2013 
FA273130137   LINH NGUYEN VAN
Dénešova 61, Košice
43350275  nákup šatstva pre deti  24,10 
bez DPH
  č. 118/13  20.03.2013  15.04.2013  9.5.2013 
FA273130136   LINH NGUYEN VAN
Dénešova 61, Košice
43350275  nákup šatstva pre deti   51,70 
bez DPH
  č. 71/13  20.03.2013  15.04.2013  9.5.2013 
FA273130190   Linh Nguen Van
Dénešova 61, Košice
43350275  nákup obuvi pre deti RD2  19,70 
bez DPH
  č. 133/13  12.04.2013  26.04.2013  8.5.2013 
FA273130189   Linh Nguen Van
Dénešova 61, Košice
43350275  nákup šatstva pre deti v RD1  66,70 
bez DPH
  č. 141/13  12.04.2013  26.04.2013  8.5.2013 
FA273130172   Linh Nguen Van
Dénešova 61, Košice
43350275  nákup šatstva pre deti  29,00 
bez DPH
  č. 159/13  08.04.2013  12.04.2013  7.5.2013 
FA273130135   Linh Nguyen Van
Dénešova 61, Košice
43350275  Nákup oblečenia  120,90 
bez DPH
  č. 17/13  08.03.2013  23.03.2013  28.3.2013 
FA273130132   Linh Nguyen Van
Dénešova 61, Košice
43350275  Nákup oblečenia  68,90 
bez DPH
  č. 124/13  08.03.2013  23.03.2013  28.3.2013 
FA273130016   LINH NGUYEN VAN
Štóska 187, Medzev
43350275  nákup šatstva pre deti  37,25 
bez DPH
  č.13/13  17.01.2013  25.01.2013  14.2.2013 
FA273130462   Evanj.spojená škola inernátna
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
42227372  Faktúra za internátne a stravné  49,40 
vrátane DPH
    19.12.2013  27.12.2013  14.3.2014 
FA273130461   Evanj.spojená škola inernátna
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
42227372  Faktúra za inernátne a stravné  65,00 
vrátane DPH
    19.12.2013  27.12.2013  14.3.2014 
FA273130398   Evanj.spojená škola inernátna
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
42227372  Príspevok na čiastočnú úhradu  67,60 
vrátane DPH
    23.10.2013  06.11.2013  12.3.2014 
FA273130240   Anita Stellerova - IREMA
Aljašska 8, Medzev
41876318  nákup učebných pomôcok pre RD1  13,03 
vrátane DPH
  č. 189/13  03.05.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130231   Anita Stellerova - IREMA
Aljašska 8, Medzev
41876318  nákup hygienických potrieb pre RD2  67,96 
vrátane DPH
  č. 181/13  03.05.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130202   Anita Stellerova - IREMA
Aljašska 8, Medzev
41876318  nákup čistiacich a dezinf. a hyg. potrieb pre RD1  111,66 
vrátane DPH
  č. 152/13  16.04.2013  26.04.2013  8.5.2013 
FA273130201   Anita Stellerova - IREMA
Aljašska 8, Medzev
41876318  nákup čistiacich a hygienických potrieb pre RD2  37,91 
vrátane DPH
  č. 139/13  16.04.2013  26.04.2013  8.5.2013 
FA273130116   Anita Stellerova-Irema
Aljasska 8, Medzev
41876318  Nákup čistiacich   50,92 
vrátane DPH
  č. 87/13  07.03.2013  20.03.2013  28.3.2013 
FA273130078   Anita Stellerova-Irema
Aljasska 8 Medzev
41876318  Učebné pomôcky pre RD1  9,12 
vrátane DPH
  č. 68/13  19.02.2013  04.03.2013  28.3.2013 
FA273130077   Anita Stellerova-Irema
Aljasska 8 Medzev
41876318  Čistiace prostriedky pre RD1  90,36 
vrátane DPH
  č. 67/13  19.02.2013  04.03.2013  28.3.2013 
FA273130073   Anita Stellerová-IREMA
Aljasska 8, Medzev
41876318  nákup čistiacich prostriedkov pre RD 2  29,20 
vrátane DPH
  č.43/13  19.02.2013  22.02.2013  28.2.2013 
FA273130147   Mgr.art.Alexander Pallesitz
Záhradná 43 Spišské Vlachy
41686977  divadelné predstavenie pre deti  5,00 
bez DPH
  č. 131/13  22.03.2013  15.04.2013  9.5.2013 
FA273130484   QUYEN LE THI Prev. Jasov
Hemerkova 16/1320, 040 23 Košice
41425391  Nákup tovaru - oblečenie  133,50 
vrátane DPH
      31.12.2013  14.3.2014 
FA273130271   QUYEN LE THI
Hemerkova 1320/16, Košice
41425391  nákup ošatenia pre deti v RD3  315,25 
bez DPH
  č. 198/13  21.05.2013  19.06.2013  30.7.2013 
FA273130305   Mgr. Jana Margová
Gregorovce 181
41345614  Služby - vzdelávací seminár konaný dňa 18.6.2013  64 
bez DPH
  244/2013  02.07.2013  15.07.2013  20.8.2013 
FA273130056   Ján Kočiš
Nemcovej 18, Košice
41031679  oprava a výmena sifónu v RD 2  150,00 
bez DPH
  č.22/13  05.02.2013  15.02.2013  28.2.2013 
FA273130055   Ján Kočiš
Nemcovej 18, Košice
41031679  oprava sprchovacích kútov  700,00 
bez DPH
  č.21/13  05.02.2013  15.02.2013  28.2.2013 
FA273130241   Rozličný tovar
Štós č. 165
404436311  nákup potravín (pochutiny a ostatné)  124,34 
vrátane DPH
  č. 203/13  06.05.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130173   Rozličný tovar
Štós 165
404436311  nákup potravín (pochutiny a ostatné)  80,05 
vrátane DPH
  č. 153/13  08.04.2013  15.04.2013  9.5.2013 
FA273130110   Rozličný tovar - Flachbartová
Štós 165
404436311  Nákup potravín  48,74 
vrátane DPH
  č. 106/13  06.03.2013  20.03.2013  28.3.2013 
FA273130045   Rozličný tovar
Štós 165
404436311  nákup potravín (pochutiny a ostatné)  41,17 
vrátane DPH
02/2012    31.01.2013  06.02.2013  28.2.2013 
FA273130357   Anna Ondavská
Fučíkova 967/27, Bardejov
40299473  Športový kočík Runner 1 ks  125,00 € 
vrátane DPH
  obj. č. 296  10.9.2013  11.09.2013  6.11.2013 
FA273130408   Emil Kozel
Idanská 4, 040 11 Košice-Západ
37734288  Školenie odbornej spôsobilosti vodičov  14,40 
vrátane DPH
    08.11.2013  18.11.2013  12.3.2014 
FA273130243   Emil Kozel, Autoškola
Idanská 4, Košice
37734288  preškolenie zamestnancov  86,40 
vrátane DPH
  č. 123/13  07.05.2013  14.05.2013  29.7.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť