Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA273130071 | Slovakia Energy, s.r.o. Plynárenská 6, Bratislava |
36807702 | vyúčtovanie elektriny - nedoplatok | 703,72 vrátane DPH |
910642 | 13.02.2013 | 22.02.2013 | 28.2.2013 | |
FA273130041 | Slovakia Energy, s.r.o. Plynárenská 6, Bratislava |
36807702 | preplatok - vyúčtovanie elektriny | -120,63 vrátane DPH |
910642 | 12.12.2012 | 22.01.2013 | 28.2.2013 | |
FA273130023 | Slovakia Energy, s.r.o. Plynárenská 6, Bratislava |
36807702 | vyúčtovanie elektriny za 12/12 | 657,71 vrátane DPH |
910642 | 21.01.2013 | 25.01.2013 | 14.2.2013 | |
FA273130281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Brtislava 26 |
35815256 | Dodávka zemného plynu - jún 2013 RD Medzev - Prochotská 12 RD Medzev - Revolučná 32 Štós 125 | 334,00 vrátane DPH |
6300139489-HZ | 04.06.2013 | 14.06.2013 | 15.8.2013 | |
FA273130234 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava |
35815256 | dodávka plynu | 795,00 vrátane DPH |
6300139489 | 06.05.2013 | 14.05.2013 | 29.7.2013 | |
FA273130164 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu | 2074,00 vrátane DPH |
6300139489 | 04.04.2013 | 12.04.2013 | 7.5.2013 | |
FA273130095 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | preplatok dodávky plynu | -1583,31 vrátane DPH |
6300139489 | 22.01.2013 | 01.02.2013 | 2.4.2013 | |
FA273130103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Dodávka plynu | 3789,00 vrátane DPH |
6300139489 | 05.03.2013 | 11.03.2013 | 28.3.2013 | |
FA273130048 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | odber plynu | 4019,00 vrátane DPH |
6300139489 | 04.02.2013 | 15.02.2013 | 28.2.2013 | |
FA273130034 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | vyúčtovanie odberu plynu | 31,94 vrátane DPH |
6300139489 | 29.01.2013 | 06.02.2013 | 28.2.2013 | |
FA273130277 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | dodávka elektriny | 121,00 vrátane DPH |
5100000289S/2012 | 03.06.2013 | 12.06.2013 | 15.8.2013 | |
FA273130252 | VSE a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | dodávka elektriny | 668,99 vrátane DPH |
5100000289S/2012 | 13.05.2013 | 22.05.2013 | 30.7.2013 | |
FA273130226 | VSE a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | dodávka elektriny pre RD2 a RD3 | 121,00 vrátane DPH |
5100000289S/2012 | 02.05.2013 | 14.05.2013 | 29.7.2013 | |
FA273130213 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné RD2 | 147,70 vrátane DPH |
5100000289S/2012 | 25.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130212 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné RD1 | 182,99 vrátane DPH |
5100000289S/2012 | 25.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130183 | VSE a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | odber elektriny 03/13 | 730,08 vrátane DPH |
5100000289S/2012 | 10.04.2013 | 15.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130158 | VSE a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | dodávka elektriny pre RD2 a RD3 | 121,00 vrátane DPH |
5100000289S/2012 | 02.04.2013 | 12.04.2013 | 7.5.2013 | |
FA273130133 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | doprava do RD Jasov | 20,50 vrátane DPH |
5100000289S/2012 | 18.03.2013 | 23.03.2013 | 28.3.2013 | |
FA273130125 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | Dodávka elektrickej energie | 679,76 vrátane DPH |
5100000289S/2012 | 11.03.2013 | 20.03.2013 | 28.3.2013 | |
FA273130097 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | Dodávka elektriny | 121,00 vrátane DPH |
5100000289S/2012 | 01.03.2013 | 11.03.2013 | 28.3.2013 | |
FA273130089 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | Obnovenie podnikovej plomby -- elektrina | 8,40 vrátane DPH |
5100000289S/2012 | 26.02.2013 | 04.03.2013 | 28.3.2013 | |
FA273130054 | VSE,a.s. Mlynská 31 Košice |
36211222 | dodávka elektriny pre RD 2 | 75,00 vrátane DPH |
5100000289S/2012 | 04.02.2013 | 15.02.2013 | 28.2.2013 | |
FA273130042 | VSE,a.s. Mlynská 31 Košice |
36211222 | preplatok - vyúčtovanie elektriny v RD 2 | -11,22 vrátane DPH |
5100000289S/2012 | 17.01.2013 | 25.02.2013 | 28.2.2013 | |
FA273130098 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.. Komenského 50, Košice |
365700460 | Vodné a stočné pre RD3 | 6,29 vrátane DPH |
30-000063449P02013 | 01.03.2013 | 11.03.2013 | 28.3.2013 | |
FA273130053 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné - RD 2 | 41,42 bez DPH |
30-000009615PO2008 | 04.02.2013 | 15.02.2013 | 28.2.2013 | |
FA273130052 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné - RD 1 | 138,43 bez DPH |
30-000009615PO2008 | 04.02.2013 | 15.02.2013 | 28.2.2013 | |
FA273130267 | UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 27 |
00653501 | poistné majetku 06/13-12/13 | 366,45 bez DPH |
2617005496 | 20.05.2013 | 30.05.2013 | 30.7.2013 | |
FA273130256 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskych potrieb | 878,83 vrátane DPH |
20/2012 | č. 170/13 | 15.05.2013 | 29.05.2013 | 30.7.2013 |
FA273130263 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | nákup mobilného telefónu Samsung Galaxy Ace | 1,00 vrátane DPH |
16/2013 | 20.05.2013 | 29.05.2013 | 30.7.2013 | |
FA273130264 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | nákup mobilného telefónu Sony Xperia Tipo | 1,00 vrátane DPH |
15/2013 | 20.05.2013 | 29.05.2013 | 30.7.2013 | |
FA273130262 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | nákup mobilného telefónu HTC Desire C | 1,00 vrátane DPH |
14/2013 | 20.05.2013 | 29.05.2013 | 30.7.2013 | |
FA273130255 | IVES Košice Čsl. armády 20, Košice |
00162957 | služby STP AVP za 03/2013-02/2014 | 161,32 vrátane DPH |
13/2013 | 16.05.2013 | 29.05.2013 | 30.7.2013 | |
FA273130272 | Le cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | nákup stravných lístkov | 1389,00 bez DPH |
13/2012 | 21.05.2013 | 04.06.2013 | 30.7.2013 | |
FA273130217 | Le cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | nákup stravných lístkov | 1095,00 bez DPH |
13/2012 | č. 168/13 | 26.04.2013 | 14.05.2013 | 29.7.2013 |
FA273130170 | Le cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | nákup stravných lístkov | 600,00 bez DPH |
13/2012 | 04.04.2013 | 12.04.2013 | 7.5.2013 | |
FA273130049 | Le CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | nákup stravných lístkov | 903,00 bez DPH |
13/2012 | č.046/13 | 04.02.2013 | 15.02.2013 | 28.2.2013 |
FA273130072 | Chocolate Patrik, s.r.o. Páterová 89, Rožňava |
46284761 | nákup potravín (chlieb a pečivo) | 49,81 vrátane DPH |
11/2012 | 14.02.2013 | 22.02.2013 | 28.2.2013 | |
FA273130019 | Chocolate Patrik, s.r.o. Páterová 89, Rožňava |
46284761 | nákup potravín (chlieb a pečivo) | 53,77 vrátane DPH |
11/2012 | 20.01.2013 | 25.01.2013 | 14.2.2013 | |
FA273130036 | VIJOFEL, s.r.o. Bartošovce 182/1 Hertnik |
36474746 | nákup potravín (mäso a mäsové výrobky) | 141,74 vrátane DPH |
07/2012 | 28.01.2013 | 06.02.2013 | 28.2.2013 | |
FA273130014 | VIJOFEL, s.r.o. Bartošovce 182/1 Hertnik |
36474746 | nákup potravín (mäso a mäsové výrobky) | 99,00 vrátane DPH |
07/2012 | 16.01.2013 | 25.01.2013 | 14.2.2013 |