Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA273130086 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 30,13 vrátane DPH |
DS000P0061 | 20.02.2013 | 28.02.2013 | 28.3.2013 | |
FA273130020 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mesačné telefónne poplatky | 30,29 vrátane DPH |
DS000P0061 | 21.01.2013 | 25.01.2013 | 14.2.2013 | |
FA273130350 | Mestský podnik služieb mesta Medzev Štóska 182, 044 25 Medzev |
31309984 | Vývoz fekálií - RD Jasov | 31,68 € vrátane DPH |
obj. č. 301 | 6.9.2013 | 10.09.2013 | 5.11.2013 | |
FA273130034 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | vyúčtovanie odberu plynu | 31,94 vrátane DPH |
6300139489 | 29.01.2013 | 06.02.2013 | 28.2.2013 | |
FA273130150 | SIKOM s.r.o. Moldavská 8, Košice |
45940703 | doprava pre obhliadku komína v RD3 | 32,40 vrátane DPH |
č. 104/13 | 25.03.2013 | 28.03.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130102 | Chocolate Patrik s.r.o. Páterová 89, Rožňava |
46284761 | Nákup potravín (chlieb a pečivo) | 32,45 vrátane DPH |
č. 103/13 | 01.03.2013 | 11.03.2013 | 28.3.2013 | |
FA273130273 | Mestský podnik služieb Štóska 182, Medzev |
31309984 | vyčistenie žumpy v RD3 | 33,12 vrátane DPH |
č. 197/13 | 24.05.2013 | 04.06.2013 | 30.7.2013 | |
FA273130207 | LLorant, s.r.o. Pražská 4, Košice |
36569658 | nákup počítačového príslušenstva | 33,10 vrátane DPH |
č. 112/13 | 19.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130377 | Mestský podnik služieb mesta Medzev Štóska 182, 044 25 Medzev |
31309984 | Dopravné úkony-fekál | 35,14 vrátane DPH |
03.10.2013 | 15.10.2013 | 12.3.2014 | ||
FA273130266 | Sagitta pečiatky-tlačiareň, s.r.o. Študentská 1, Košice |
36586579 | výroba pečiatok | 35,96 vrátane DPH |
č. 202/13 | 20.05.2013 | 30.05.2013 | 30.7.2013 | |
FA273130218 | Chocolate Patrik, s.r.o. Páterová 89, Rožňava |
46284761 | nákup potravín (chlieb, pečivo) | 35,45 vrátane DPH |
č. 156/13 | 17.04.2013 | 14.05.2013 | 29.7.2013 | |
FA273130269 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | mesačné telefónne poplatky | 36,73 vrátane DPH |
DS000P0061 | 21.05.2013 | 30.05.2013 | 30.7.2013 | |
FA273130203 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 36,53 vrátane DPH |
DS000P0061 | 19.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130467 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Služby mobilnej siete | 37,27 vrátane DPH |
27.12.2013 | 30.12.2013 | 14.3.2014 | ||
FA273130426 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Služby mobilnej siete | 37,27 vrátane DPH |
21.11.2013 | 04.12.2013 | 12.3.2014 | ||
FA273130395 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Služby mobilnej siete | 37,27 vrátane DPH |
22.10.2013 | 06.11.2013 | 12.3.2014 | ||
FA273130372 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Služby mobilnej siete | 37,27 vrátane DPH |
25.09.2013 | 30.09.2013 | 10.3.2014 | ||
FA273130342 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunik. služby - mobilný internet | 37,27 € vrátane DPH |
HZ-EUI0000735FFFFF862749 | 22.8.201 | 5.11.2013 | ||
FA273130324 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Internetové služby DeD Štós | 37,27 vrátane DPH |
HZ-EVI0000735FFFF862749 | 23.07.2013 | 23.07.2013 | 21.8.2013 | |
FA273130297 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Služby mobilného operátora - internet | 37,27 vrátane DPH |
246/2013 | 24.6.2013 | 02.07.2013 | 20.8.2013 | |
FA273130265 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | mobilný internet | 37,27 vrátane DPH |
EUI0000375FFFF862749 | 20.05.2013 | 30.05.2013 | 30.7.2013 | |
FA273130148 | -T-, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | mobilný internet | 37,27 vrátane DPH |
EUI 000735FFFF862749 | 22.03.2013 | 28.03.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130205 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | mobilný internet | 37,27 vrátane DPH |
EUI0000375FFFF862749 | 22.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130201 | Anita Stellerova - IREMA Aljašska 8, Medzev |
41876318 | nákup čistiacich a hygienických potrieb pre RD2 | 37,91 vrátane DPH |
č. 139/13 | 16.04.2013 | 26.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130079 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Mobilný internet | 37,27 vrátane DPH |
EUI0000735FFFF862749 | 21.02.2013 | 28.02.2013 | 28.3.2013 | |
FA273130031 | -T-, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | mobilný internet | 37,27 vrátane DPH |
EUI 000735FFFF862749 | 23.01.2013 | 25.01.2013 | 14.2.2013 | |
FA273130016 | LINH NGUYEN VAN Štóska 187, Medzev |
43350275 | nákup šatstva pre deti | 37,25 bez DPH |
č.13/13 | 17.01.2013 | 25.01.2013 | 14.2.2013 | |
FA273130288 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za mesiac 06/2013 | 38,12 vrátane DPH |
ZM-9905500059 | 11.06.2013 | 14.06.2013 | 15.8.2013 | |
FA273130004 | RS-SK, s.r.o. Štóska 181, Medzev |
36835030 | nákup potravín pre RD 1(pochutiny a ostatné) | 38,37 vrátane DPH |
č.370/12 | 07.01.2013 | 09.01.2013 | 13.2.2013 | |
FA273130084 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 39,61 vrátane DPH |
DS000P0061 | 20.02.2013 | 28.02.2013 | 28.3.2013 | |
FA273130399 | VÚPOP Gagarinova 10, 827 13 Bratislava |
00167151 | Faktúra za stanovisko k zmene pozemku | 40,00 vrátane DPH |
23.10.2013 | 06.11.2013 | 12.3.2014 | ||
FA273130458 | ZŠ Grundshule Školská jedáleň Štóska 183, 044 25 Medzev |
35544201 | Sravné | 41,24 vrátane DPH |
19.12.2013 | 27.12.2013 | 14.3.2014 | ||
FA273130298 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora | 41,39 vrátane DPH |
249/2013 | 21.6.2013 | 02.07.2013 | 20.8.2013 | |
FA273130053 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné - RD 2 | 41,42 bez DPH |
30-000009615PO2008 | 04.02.2013 | 15.02.2013 | 28.2.2013 | |
FA273130045 | Rozličný tovar Štós 165 |
404436311 | nákup potravín (pochutiny a ostatné) | 41,17 vrátane DPH |
02/2012 | 31.01.2013 | 06.02.2013 | 28.2.2013 | |
FA273130006 | Schmotzer Miroslav Jarná 10 Medzev |
37015567 | nákup potravín pre RD 1(mäso a mäsové výrobky) | 41,70 vrátane DPH |
č.371/12 | 07.01.2013 | 09.01.2013 | 13.2.2013 | |
FA273130411 | ZŠ Grundshule Školská jedáleň Štóska 183, 044 25 Medzev |
35544201 | Stravné | 42,40 vrátane DPH |
08.11.2013 | 18.11.2013 | 12.3.2014 | ||
FA273130403 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné-stočné | 42,43 vrátane DPH |
04.11.2013 | 15.11.2013 | 12.3.2014 | ||
FA273130259 | ZŠ Grundschule ŠJ Štóska 183, Medzev |
35544201 | stravné pre deti za 05/13 | 42,40 bez DPH |
č. 210/13 | 17.05.2013 | 29.05.2013 | 30.7.2013 | |
FA273130204 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 42,22 vrátane DPH |
DS000P0061 | 19.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 |