Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA273130184 | Základná škola Jasov Školská 23/3 Jasov |
35544341 | stravné pre deti 03/13 RD3 | 95,00 bez DPH |
č. 165/13 | 10.04.2013 | 15.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130183 | VSE a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | odber elektriny 03/13 | 730,08 vrátane DPH |
5100000289S/2012 | 10.04.2013 | 15.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130182 | BYTNOVUM s.r.o. Skolská 12 Moldava n/Bodvou |
36594288 | zhotovenie nábytkového krytu - panelu | 84,00 vrátane DPH |
č. 160/13 | 10.04.2013 | 15.04.2013 | 7.5.2013 | |
FA273130190 | Linh Nguen Van Dénešova 61, Košice |
43350275 | nákup obuvi pre deti RD2 | 19,70 bez DPH |
č. 133/13 | 12.04.2013 | 26.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130189 | Linh Nguen Van Dénešova 61, Košice |
43350275 | nákup šatstva pre deti v RD1 | 66,70 bez DPH |
č. 141/13 | 12.04.2013 | 26.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130188 | Vojtech Petrik Východná 40 Čečejovce |
30250412 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | 247,92 vrátane DPH |
č. 119/13 | 12.04.2013 | 26.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130197 | Obec Štós Štós č. 143 |
00324795 | odber obedov pre deti | 106,26 bez DPH |
č. 161/13 | 15.04.2013 | 26.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130196 | Obec Štós Štós č. 143 |
00324795 | odber obedov pre deti | 21,42 bez DPH |
č. 129/13 | 15.04.2013 | 26.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130195 | Ing. Gabriel Szabó Bartko Východná 43 Čečejovce |
32706456 | výkon funkcie bezpečnostného technika a požiarnej ochrany | 72,00 vrátane DPH |
05/2013 | 15.04.2013 | 26.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130202 | Anita Stellerova - IREMA Aljašska 8, Medzev |
41876318 | nákup čistiacich a dezinf. a hyg. potrieb pre RD1 | 111,66 vrátane DPH |
č. 152/13 | 16.04.2013 | 26.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130201 | Anita Stellerova - IREMA Aljašska 8, Medzev |
41876318 | nákup čistiacich a hygienických potrieb pre RD2 | 37,91 vrátane DPH |
č. 139/13 | 16.04.2013 | 26.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130200 | Katarína Nagyová - VARIANT Jasov 260 |
32702116 | nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre RD3 | 244,15 vrátane DPH |
č. 90/13 | 16.04.2013 | 26.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130199 | Katarína Nagyová - VARIANT Jasov 260 |
32702116 | dovybavenie kuchyne pre RD3 | 141,39 vrátane DPH |
č. 120/13 | 16.04.2013 | 26.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130198 | Katarína Nagyová - VARIANT Jasov 260 |
32702116 | nákup kancelárskych potrieb pre RD3 | 25,47 vrátane DPH |
č. 100/13 | 16.04.2013 | 26.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130193 | TEXAMA, s.r.o. Jenisejská 10, Košice |
44521626 | oprava odevov | 93,04 vrátane DPH |
č. 82/13 | 16.04.2013 | 26.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130192 | TEXAMA, s.r.o. Jenisejská 10, Košice |
44521626 | Oprava odevov | 131,39 vrátane DPH |
č. 81/13 | 16.04.2013 | 26.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130191 | TEXAMA, s.r.o. Jenisejská 10, Košice |
44521626 | oprava šatstva pre deti | 112,79 vrátane DPH |
č. 27/13 | 16.04.2013 | 26.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130218 | Chocolate Patrik, s.r.o. Páterová 89, Rožňava |
46284761 | nákup potravín (chlieb, pečivo) | 35,45 vrátane DPH |
č. 156/13 | 17.04.2013 | 14.05.2013 | 29.7.2013 | |
FA273130208 | LLorant, s.r.o. Pražská 4, Košice |
36569658 | Inštalácia programových verzií a tlačiarne v RD3 | 198,20 vrátane DPH |
č. 111/13 | 19.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130207 | LLorant, s.r.o. Pražská 4, Košice |
36569658 | nákup počítačového príslušenstva | 33,10 vrátane DPH |
č. 112/13 | 19.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130206 | LLorant, s.r.o. Pražská 4, Košice |
36569658 | servis počítačov | 165,80 vrátane DPH |
č. 101/13 | 19.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130204 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 42,22 vrátane DPH |
DS000P0061 | 19.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130203 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 36,53 vrátane DPH |
DS000P0061 | 19.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130205 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | mobilný internet | 37,27 vrátane DPH |
EUI0000375FFFF862749 | 22.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130210 | V.R.T., s.r.o. Majerská 85, Michaľany |
36580597 | zhotovenie a montáž plynovej prípojky k plyn.sporáku | 62,90 bez DPH |
č. 126/13 | 24.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130209 | V.R.T., s.r.o. Majerská 85, Michaľany |
36580597 | Zhotovenie dymovodu a plynového bojlera v RD3 | 132,20 bez DPH |
č. 125/13 | 24.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130213 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné RD2 | 147,70 vrátane DPH |
5100000289S/2012 | 25.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130212 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné RD1 | 182,99 vrátane DPH |
5100000289S/2012 | 25.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130211 | Eugen Kronovetter Štóska 19, Medzev |
10696555 | nákup záhradného náradia pre RD1 | 69,88 vrátane DPH |
č. 140/13 | 25.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130221 | HOLZKNECHT, s.r.o. Štós 89 |
36853518 | nákup potravín (ovocie, zelenina) | 264,78 vrátane DPH |
č. 176/13 | 26.04.2013 | 29.04.2013 | 29.7.2013 | |
FA273130220 | LABAŠ, s.r.o. Textilná 1, Košice |
36183181 | nákup potravín (mliečne výrobky) | 126,59 vrátane DPH |
č. 175/13 | 26.04.2013 | 14.05.2013 | 29.7.2013 | |
FA273130219 | LABAŠ, s.r.o. Textilná 1, Košice |
36183181 | nákup potravín (pochutiny a ostatné) | 102,88 vrátane DPH |
č. 174/13 | 26.04.2013 | 14.05.2013 | 29.7.2013 | |
FA273130217 | Le cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | nákup stravných lístkov | 1095,00 bez DPH |
13/2012 | č. 168/13 | 26.04.2013 | 14.05.2013 | 29.7.2013 |
FA273130216 | ZŠ Grundschule ŠJ Štóska 183, Medzev |
35544201 | stravné pre deti za 04/13 | 29,68 bez DPH |
č. 169/13 | 26.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130215 | ZŠ Grundschule ŠJ Štóska 183, Medzev |
35544201 | stravné pre deti RD2 za 04/13 | 119,34 bez DPH |
č. 145/13 | 26.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130214 | ZŠ Grundschule ŠJ Štóska 183, Medzev |
35544201 | stravné pre deti RD1 za 04/13 | 114,12 bez DPH |
č. 144/13 | 26.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130223 | Karex Körössy Karol Nová Bodva 129 |
10705945 | montáž satelitného kompletu | 70,60 vrátane DPH |
č. 167/13 | 30.04.2013 | 14.05.2013 | 29.7.2013 | |
FA273130222 | RS-SK, s.r.o. Štóska 181, Medzev |
36835030 | nákup potravín (reprezentačné) | 15,05 vrátane DPH |
č. 177/13 | 30.04.2013 | 14.05.2013 | 29.7.2013 | |
FA273130227 | Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 | predplatné "Poradca 2014" | 29,40 vrátane DPH |
č. 178/13 | 02.05.2013 | 14.05.2013 | 29.7.2013 | |
FA273130226 | VSE a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | dodávka elektriny pre RD2 a RD3 | 121,00 vrátane DPH |
5100000289S/2012 | 02.05.2013 | 14.05.2013 | 29.7.2013 |