Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA273130165 | Schmotzer Miroslav Jarná 10 Medzev |
37015567 | nákup potravín (mäso a mäsové výrobky) pre RD1 | 123,16 vrátane DPH |
č. 148/13 | 04.04.2013 | 15.04.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130163 | Karin Tóthová Jarná 11 Medzev |
37641921 | nákup potravín (ovocie, zelenina) pre RD2 | 73,73 vrátane DPH |
č. 151/13 | 04.04.2013 | 15.04.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130162 | Chocolate Patrik, s.r.o. Páterová 89, Rožňava |
46284761 | nákup potravín (chlieb, pečivo) | 54,35 vrátane DPH |
č. 154/13 | 03.04.2013 | 15.04.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130161 | ZUŠ Medzev Štóska 159, Medzev |
17070058 | príspevok na vzdelávanie - výtvarného odboru | 6,60 bez DPH |
č. 104/13 | 07.03.2013 | 05.04.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130160 | Bibiana Balintová BB-TRADE Jasov 98 |
43705952 | nákup potravín - zákusky | 56,20 vrátane DPH |
č. 136/13 | 02.04.2013 | 15.04.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130156 | Ladislav Greš Jakubovany 160, Sabinov |
43772854 | stavebné práce | 500,00 bez DPH |
č. 143/13 | 27.03.2013 | 28.03.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130155 | Ladislav Greš Jakubovany 160, Sabinov |
43772854 | nákup stavebného materiálu | 1486,00 bez DPH |
č. 138/13 | 27.03.2013 | 28.03.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130154 | Holzknecht, s.r.o. Štós 89 |
36853518 | doprava pre sťahovanie nábytku | 63,00 vrátane DPH |
č. 94/13 | 25.03.2013 | 28.03.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130153 | LABAŠ s.r.o. Textilná 1, Košice |
36183181 | nákup potravín (mlieko a mliečne výrobky) | 71,20 vrátane DPH |
č. 135/13 | 25.03.2013 | 15.04.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130152 | LABAŠ s.r.o. Textilná 1, Košice |
36183181 | nákup potravín (pochutina a ostatné) | 89,35 vrátane DPH |
č. 134/13 | 25.03.2013 | 15.04.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130151 | Holzknecht, s.r.o. Štós 89 |
36853518 | nákup potravín (ovocie, zelenina) | 199,70 vrátane DPH |
č. 93/13 | 25.03.2013 | 15.04.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130150 | SIKOM s.r.o. Moldavská 8, Košice |
45940703 | doprava pre obhliadku komína v RD3 | 32,40 vrátane DPH |
č. 104/13 | 25.03.2013 | 28.03.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130149 | Chocolate Patrik, s.r.o. Páterová 89, Rožňava |
46284761 | nákup potravín (chlieb a pečivo) | 47,34 vrátane DPH |
č. 122/13 | 22.03.2013 | 15.04.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130148 | -T-, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | mobilný internet | 37,27 vrátane DPH |
EUI 000735FFFF862749 | 22.03.2013 | 28.03.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130147 | Mgr.art.Alexander Pallesitz Záhradná 43 Spišské Vlachy |
41686977 | divadelné predstavenie pre deti | 5,00 bez DPH |
č. 131/13 | 22.03.2013 | 15.04.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130146 | Tirpák František Veľká Ida 234 |
10702334 | revízie komínov - 7 ks | 138,30 bez DPH |
č. 117/13 | 21.03.2013 | 28.03.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130145 | Bari Electronic, s.r.o. SNP 986/32 |
44487088 | nákup satelitného vybavenia a montáž pre RD3 | 228,67 vrátane DPH |
č. 110/13 | 20.03.2013 | 28.03.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130144 | Spektron HK s.r.o. Vodná 9, Moldava n/Bodvou |
36213446 | nákup plynový sporák + digestor | 304,00 vrátane DPH |
č. 121/13 | 20.03.2013 | 28.03.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130143 | Ladislav Greš Jakubovany 160, Sabinov |
43772854 | materiál na maliarske práce | 350,00 bez DPH |
č. 130/13 | 21.03.2013 | 25.03.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130142 | Ladislav Greš Jakubovany 160, Sabinov |
43772854 | maliarske práce | 1357,00 bez DPH |
č. 128/13 | 21.03.2013 | 25.03.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130141 | LINH NGUYEN VAN Dénešova 61, Košice |
43350275 | nákup šatstva pre deti | 27,90 bez DPH |
č. 127/13 | 20.03.2013 | 15.04.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130140 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 27,32 vrátane DPH |
DS000P0061 | 20.03.2013 | 28.03.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130139 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 6,89 vrátane DPH |
DS000P0061 | 20.03.2013 | 28.03.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130138 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 60,67 vrátane DPH |
DS000P0061 | 20.03.2013 | 28.03.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130137 | LINH NGUYEN VAN Dénešova 61, Košice |
43350275 | nákup šatstva pre deti | 24,10 bez DPH |
č. 118/13 | 20.03.2013 | 15.04.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130136 | LINH NGUYEN VAN Dénešova 61, Košice |
43350275 | nákup šatstva pre deti | 51,70 bez DPH |
č. 71/13 | 20.03.2013 | 15.04.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130216 | ZŠ Grundschule ŠJ Štóska 183, Medzev |
35544201 | stravné pre deti za 04/13 | 29,68 bez DPH |
č. 169/13 | 26.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130215 | ZŠ Grundschule ŠJ Štóska 183, Medzev |
35544201 | stravné pre deti RD2 za 04/13 | 119,34 bez DPH |
č. 145/13 | 26.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130214 | ZŠ Grundschule ŠJ Štóska 183, Medzev |
35544201 | stravné pre deti RD1 za 04/13 | 114,12 bez DPH |
č. 144/13 | 26.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130213 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné RD2 | 147,70 vrátane DPH |
5100000289S/2012 | 25.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130212 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné RD1 | 182,99 vrátane DPH |
5100000289S/2012 | 25.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130211 | Eugen Kronovetter Štóska 19, Medzev |
10696555 | nákup záhradného náradia pre RD1 | 69,88 vrátane DPH |
č. 140/13 | 25.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130210 | V.R.T., s.r.o. Majerská 85, Michaľany |
36580597 | zhotovenie a montáž plynovej prípojky k plyn.sporáku | 62,90 bez DPH |
č. 126/13 | 24.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130209 | V.R.T., s.r.o. Majerská 85, Michaľany |
36580597 | Zhotovenie dymovodu a plynového bojlera v RD3 | 132,20 bez DPH |
č. 125/13 | 24.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130208 | LLorant, s.r.o. Pražská 4, Košice |
36569658 | Inštalácia programových verzií a tlačiarne v RD3 | 198,20 vrátane DPH |
č. 111/13 | 19.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130207 | LLorant, s.r.o. Pražská 4, Košice |
36569658 | nákup počítačového príslušenstva | 33,10 vrátane DPH |
č. 112/13 | 19.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130206 | LLorant, s.r.o. Pražská 4, Košice |
36569658 | servis počítačov | 165,80 vrátane DPH |
č. 101/13 | 19.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130205 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | mobilný internet | 37,27 vrátane DPH |
EUI0000375FFFF862749 | 22.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130204 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 42,22 vrátane DPH |
DS000P0061 | 19.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130203 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 36,53 vrátane DPH |
DS000P0061 | 19.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 |