Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA273130338 | WEB kvalita |
68,76 € vrátane DPH |
12.8.2013 | 5.11.2013 | |||||
FA273130255 | IVES Košice Čsl. armády 20, Košice |
00162957 | služby STP AVP za 03/2013-02/2014 | 161,32 vrátane DPH |
13/2013 | 16.05.2013 | 29.05.2013 | 30.7.2013 | |
FA273130487 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup tovaru - kopírov. papier | 158,40 vrátane DPH |
31.12.2013 | 14.3.2014 | |||
FA273130486 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Doprava a dodanie tovaru | 12,00 vrátane DPH |
31.12.2013 | 14.3.2014 | |||
FA273130485 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup tovaru - kancelárske potreby | 474,42 vrátane DPH |
31.12.2013 | 14.3.2014 | |||
FA273130336 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 001 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskych potrieb | 182,53 € vrátane DPH |
RD-20/2012 | obj.č. 284 | 3.7.2013 | 09.08.2013 | 5.11.2013 |
FA273130256 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskych potrieb | 878,83 vrátane DPH |
20/2012 | č. 170/13 | 15.05.2013 | 29.05.2013 | 30.7.2013 |
FA273130469 | Obec Štós Hlavná 143, 044 26 Štós |
00324795 | Odber obedov | 11,90 vrátane DPH |
27.12.2013 | 30.12.2013 | 14.3.2014 | ||
FA273130452 | Obec Štós Hlavná 143, 044 26 Štós |
00324795 | Odber obedov | 104,64 vrátane DPH |
19.12.2013 | 27.12.2013 | 14.3.2014 | ||
FA273130415 | Obec Štós Hlavná 143, 044 26 Štós |
00324795 | Odber obedov | 61,04 vrátane DPH |
12.11.2013 | 18.11.2013 | 12.3.2014 | ||
FA273130391 | Obec Štós Hlavná 143, 044 26 Štós |
00324795 | Odber obedov | 10,90 vrátane DPH |
17.10.2013 | 22.10.2013 | 12.3.2014 | ||
FA273130378 | Obec Štós Hlavná 143, 044 26 Štós |
00324795 | Odber obedov | 114,50 vrátane DPH |
04.10.2013 | 16.10.2013 | 12.3.2014 | ||
FA273130352 | Obec Štós Hlavná 143, 044 26 štós |
00324795 | Odber obedov za obd. 09/2013 | 104,64 € bez DPH |
obj. č. 303 | 9.9.2013 | 11.09.2013 | 5.11.2013 | |
FA273130318 | Obec Štós Správa vodného hospodárstva Štós |
00324795 | Vodné a stočné za obdobie od 1.7.2012 do 30.6.2013 | 603,00 bez DPH |
YM-1/2005 | 16.07.2013 | 23.07.2013 | 21.8.2013 | |
FA273130282 | Obec Štós Hlavná 143, Štós |
00324795 | Odber obedov za mesiac 06/2013 | 122,61 bez DPH |
229/2013 | 05.06.2013 | 14.06.2013 | 15.8.2013 | |
FA273130253 | Obec Štós Štós č. 143 |
00324795 | odber obedov pre deti za 05/13 | 140,35 bez DPH |
č. 199/13 | 13.05.2013 | 29.05.2013 | 30.7.2013 | |
FA273130197 | Obec Štós Štós č. 143 |
00324795 | odber obedov pre deti | 106,26 bez DPH |
č. 161/13 | 15.04.2013 | 26.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130196 | Obec Štós Štós č. 143 |
00324795 | odber obedov pre deti | 21,42 bez DPH |
č. 129/13 | 15.04.2013 | 26.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130127 | Obec Štós Štós 143 |
00324795 | Strava detí v MŠ - Štós | 90,44 bez DPH |
č. 116/13 | 11.03.2013 | 20.03.2013 | 28.3.2013 | |
FA273130074 | Obec Štós č. 143 |
00324795 | stravné detí | 85,68 bez DPH |
č.42/13 | 18.02.2013 | 22.02.2013 | 28.2.2013 | |
FA273130030 | Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-mesto Komenského 19, Košice |
00416193 | kurz pre získanie odbornej spôsobilosti pre 3 osoby v šk.stravovaní | 105,00 bez DPH |
č.11/13 | 22.01.2013 | 25.01.2013 | 14.2.2013 | |
FA273130306 | Apoštolská cirkev na Slovensku Akademika Hronca 9, Rožňava |
00429671 | Poplatok za detský tábor | 378,00 bez DPH |
255/2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | 20.8.2013 | |
FA273130442 | Ing.Peter Toronský - VIPE Kavečianska cesta 38, 040 01 Košice |
00610526 | Odborné prehliadky tlakových zariadení | 469,20 vrátane DPH |
10.12.2013 | 30.12.2013 | 14.3.2014 | ||
FA273130092 | Ján Hudák Hlinkova 28, Košice |
00610526 | Revízia elektroinštalácie pre RD3 | 610,60 bez DPH |
č. 54/13 | 27.02.2013 | 11.03.2013 | 28.3.2013 | |
FA273130432 | UNIQUA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava |
00653501 | Poistné | 366,45 vrátane DPH |
21.11.2013 | 16.12.2013 | 14.3.2014 | ||
FA273130267 | UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 27 |
00653501 | poistné majetku 06/13-12/13 | 366,45 bez DPH |
2617005496 | 20.05.2013 | 30.05.2013 | 30.7.2013 | |
FA273130364 | DERATEX - EKO Pokroku 16, 040 11 Košice |
10689877 | Opakovaná dezinsekcia proti hmyzu - RD Jasov | 198,00 € vrátane DPH |
obj. č. 297 | 16.9.2013 | 23.09.2013 | 6.11.2013 | |
FA273130346 | Daniel Repka DERATEX-EKO Pokroku 16, 040 11 Košice |
10689877 | Dezinsekcia proti hmyzu /ploštice/ v priestoroch RD Jasov, Popročská 279 | 198,00 € vrátane DPH |
obj. č. 287 | 22.8.2013 | 26.08.2013 | 5.11.2013 | |
FA273130230 | Eugen Kronovetter Štóska 19, Medzev |
10696555 | nákup záhradného a stavebného náradia pre RD3 | 97,26 vrátane DPH |
č. 166/13 | 03.05.2013 | 14.05.2013 | 29.7.2013 | |
FA273130229 | Eugen Kronovetter Štóska 19, Medzev |
10696555 | nákup kuchynského tovaru | 123,40 vrátane DPH |
č. 180/13 | 03.05.2013 | 14.05.2013 | 29.7.2013 | |
FA273130228 | Eugen Kronovetter Štóska 19, Medzev |
10696555 | nákup priemyselného tovaru | 63,30 vrátane DPH |
č. 179/13 | 03.05.2013 | 14.05.2013 | 29.7.2013 | |
FA273130211 | Eugen Kronovetter Štóska 19, Medzev |
10696555 | nákup záhradného náradia pre RD1 | 69,88 vrátane DPH |
č. 140/13 | 25.04.2013 | 30.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130107 | Eugen Kronovetter Kováčska 63, Medzev |
10696555 | Nákup kuchynského náradia | 26,30 vrátane DPH |
č. 98/13 | 05.03.2013 | 20.03.2013 | 28.3.2013 | |
FA273130104 | Eugen Kronovetter Kováčska 63, Medzev |
10696555 | Nákup kuchynských potrieb pre RD3 | 689,40 vrátane DPH |
č. 57/13 | 05.03.2013 | 15.03.2013 | 28.3.2013 | |
FA273130082 | Eugen Kronovetter Štóska 19, Medzev |
10696555 | Kuchynské a čistiace náradie pre RD1 | 67,85 vrátane DPH |
č. 61/13 | 25.02.2013 | 04.03.2013 | 28.3.2013 | |
FA273130146 | Tirpák František Veľká Ida 234 |
10702334 | revízie komínov - 7 ks | 138,30 bez DPH |
č. 117/13 | 21.03.2013 | 28.03.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130325 | Eva Körtvélyová-EVA 044 23 Jasov |
10703365 | Koberec Whisper 4 m + obšitie | 276,83 € vrátane DPH |
Obj. č. 273 | 29.7.2013 | 09.08.2013 | 4.11.2013 | |
FA273130094 | Eva Kortvélyová - EVA Jasov |
10703365 | Bytové doplnky pre RD3 | 1027,10 vrátane DPH |
č. 56/13 | 28.02.2013 | 14.03.2013 | 28.3.2013 | |
FA273130326 | KAREX-Körössy Karol 044 04 Trnianska Nová Ves |
10705945 | Výmena CS link karty za link karty 2 ks | 68,00 € vrátane DPH |
Obj. č. 272 | 1.8.2013 | 09.08.2013 | 4.11.2013 | |
FA273130294 | "KAREX" Korossy Karol Montáž-servis STA Nová Bodva 129 |
10705945 | Odstránenie poruchy na satel.zariadení - RD č. 2 Medzev | 75,00 vrátane DPH |
232/2013 | 17.06.2013 | 19.06.2013 | 15.8.2013 |