Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268140510 | Evanjelická spojená škola internátna Červenica,Tuhrina |
42227372 | stravné , internátne | 154,80 bez DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 29.12.2014 | 05.01.2015 | 24.1.2015 | |
FA268140509 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474738 | mäso | 260,27 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 296/2014 | 29.12.2014 | 05.01.2015 | 24.1.2015 |
FA268140508 | LUJAN Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 124,03 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 298/2014 | 27.12.2014 | 29.12.2014 | 22.1.2015 |
FA268140507 | SOŠ obchodu a služieb Rožňavská baňa 211,Rožňava |
00617652 | stravné | 16,66 bez DPH |
Dohoda o poskytnutí stravy | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 22.1.2015 | |
FA268140506 | ZŠ-Školská jedáleň Zakarpatská 12,Rožňava |
35543663 | stravné | 27,30 bez DPH |
Dohoda o poskytnutí stravy | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 22.1.2015 | |
FA268140505 | GRM TRADE s.r.o. Šafáriková 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 240,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 297/2014 | 23.12.2014 | 02.01.2015 | 22.1.2015 |
FA268140504 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
47695421 | plyn | 5.316.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 23.12.2014 | 23.12.2014 | 22.1.2015 | |
FA268140503 | NDH nábytok s.r.o. Drevárska 944/4 |
36595136 | interierový nábytok | 1.026,12 vrátane DPH |
295/2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 22.1.2015 | |
FA268140502 | Sakmary Ladislav I.Krasku 11,Spišská Nová Ves |
17190444 | kosačka | 585,19 vrátane DPH |
292/2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 22.1.2015 | |
FA268140501 | Slavomír Žemla Odborárov 35,Spišská Nová Ves |
41321421 | vysávač | 124,20 vrátane DPH |
293/2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 22.1.2015 | |
FA268140500 | J+M Profi Auto s.r.o. Slovenského raja 25,Smižany |
44219717 | letné pmeumatiky | 300,08 vrátane DPH |
294/2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 22.1.2015 | |
FA268140499 | Reedukačné centrum Kpt.Nalepku,Vráble |
00181315 | stravné | 57,60 bez DPH |
Dohoda o realizácií dobrovoľného prevýchvného pobytu | 19.12.2014 | 30.12.2014 | 22.1.2015 | |
FA268140498 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
47695421 | plyn | 5316.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 23.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA268140497 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rožňavská Baňa 211,Rožňava |
00617652 | stravné | 20,23 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní stravovania | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA268140496 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné | 69,91 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní stravovania | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA268140495 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 432,71 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA268140494 | Katarína spol.s r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | mliečna výživa | 296,41 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 288/2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 |
FA268140493 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 39,40 vrátane DPH |
290/2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA268140492 | 100+1 Drobností Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves |
33060096 | spotrebný materiál | 356,45 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 291/2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 |
FA268140491 | Evanjelická spojená škola internátna Červenica 114,Tuhrina |
42227372 | stravné a internátne | 248,65 bez DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA268140490 | Marián Kokoška-MB.Kovanie Jesenná 8,Prešov |
45456747 | okenné bezpečnostné poistky | 162,72 vrátane DPH |
283/2014 | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA268140489 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice |
36570460 | vodné | 187,81 vrátane DPH |
Zmluva č.60-0000896113PO2014 | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA268140488 | LeChequeDejeuner s.r.o. Tomašikova 23/D,Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 823,69 vrátane DPH |
3/2014 | 15.12.2014 | 16.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA268140487 | Veolia a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 67,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 11.12.2014 | 15.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA268140486 | Free-zona s.r.o. Námestia baníkov 35,Rožňava |
44356358 | internetové služby | 19,74 vrátane DPH |
Zmluva o internetovom pripojení | 11.12.2014 | 15.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA268140485 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné | 91,77 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní stravovania | 11.12.2014 | 15.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA268140484 | Reedukačné centrum Kpt.Nalepku,Vráble |
00181315 | stravné | 96.- bez DPH |
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu | 11.12.2014 | 15.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA268140483 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 268,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 289/2014 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 30.12.2014 |
FA268140482 | LUJAN Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 202,21 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 287/2014 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 30.12.2014 |
FA268140481 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 135,28 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení | 09.12.2014 | 11.12.2014 | 29.12.2014 | |
FA268140480 | AUTOSTOP RV s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla | 592,03 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 285/2014 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | 29.12.2014 |
FA268140479 | AUTOSTOP RV s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla | 1144,63 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 286/2014 | 09.12.2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 |
FA268140478 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 100,79 vrátane DPH |
Zmluva o podmienkach dodávky kancel.potrieb | 284/2014 | 08.12.2014 | 11.12.2014 | 29.12.2014 |
FA268140477 | Katarína spol.s r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky | 334,36 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 282/2014 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 29.12.2014 |
FA268140476 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalupkova 9,Bratislava |
00685852 | prenájom oceľovej fľaše | 35,28 vrátane DPH |
281/2014 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 29.12.2014 | |
FA268140475 | Farby-laky Zimná 45,Spišská Nová Ves |
10756167 | interierové farby | 165,31 vrátane DPH |
280/2014 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 29.12.2014 | |
FA268140474 | Fura s.r.o. SNP 77,Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunalného odpadu | 32,79 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 29.12.2014 | |
FA268140473 | GEKOS Juraj Rochfaluši Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 80.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva 04/2010 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 29.12.2014 | |
FA268140472 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 557,63 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 03.12.2014 | 05.12.2014 | 29.12.2014 | |
FA268140471 | Petit Press a.s. Lazaretská 12,Bratislava |
35790253 | denník SME | 205.- bez DPH |
03.12.2014 | 05.12.2014 | 29.12.2014 |