Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268140413 | Lekáreň Na rohu s.r.o. SNP 549,Dobšiná |
46171517 | lieky | 117,46 vrátane DPH |
252/2014 | 03.11.2014 | 05.11.2014 | 16.11.2014 | |
FA268140412 | Lekáreň Na rohu s.r.o. SNP 549,Dobšiná |
46171517 | mliečna výživa | 146,20 vrátane DPH |
250/2014 | 31.10.2014 | 05.11.2014 | 16.11.2014 | |
FA268140374 | Lekáreň Na rohu s.r.o. SNP 549,Dobšiná |
46171517 | lieky | 328,33 vrátane DPH |
229/2014 | 03.10.2014 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | |
FA268140373 | Lekáreň Na rohu s.r.o. SNP 549,Dobšiná |
46171517 | mliečna výživa | 281,36 vrátane DPH |
230/2014 | 02.10.2014 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | |
FA268140356 | Lekáreň Na rohu s.r.o. SNP 549,Dobšiná |
46171517 | jednorázové plienky | 1036,80 vrátane DPH |
223/2014 | 25.09.2014 | 30.09.2014 | 7.10.2014 | |
FA268140345 | Lekáreň Na rohu s.r.o. SNP 549,Dobšiná |
46171517 | mliečna výživa | 264,35 vrátane DPH |
212/2014 | 12.09.2014 | 22.09.2014 | 7.10.2014 | |
FA268140339 | Lekáreň Na rohu s.r.o. SNP 549,Dobšiná |
46171517 | lieky | 113,56 vrátane DPH |
208/2014 | 09.09.2014 | 16.09.2014 | 6.10.2014 | |
FA268140298 | Lekáreň Na rohu s.r.o. SNP 549,Dobšiná |
46171517 | mliečna výživa | 281,46 vrátane DPH |
180/2014 | 07.08.2014 | 12.08.2014 | 15.8.2014 | |
FA268140297 | Lekáreň Na rohu s.r.o. SNP 549,Dobšiná |
46171517 | lieky | 126,51 vrátane DPH |
175/2014 | 06.08.2014 | 12.08.2014 | 15.8.2014 | |
FA268140278 | Lekáreň Na rohu s.r.o. SNP 549,Dobšiná |
46171517 | mliečna výživa | 270,93 vrátane DPH |
164/2014 | 30.07.2014 | 30.07.2014 | 15.8.2014 | |
FA268140251 | Lekáreň Na rohu s.r.o. SNP 549,Dobšiná |
46171517 | lieky | 112,62 vrátane DPH |
148/2014 | 03.07.2014 | 09.07.2014 | 15.8.2014 | |
FA268140222 | Lekáreň Na rohu s.r.o. SNP 549,Dobšiná |
46171517 | lieky | 121,97 vrátane DPH |
127/2014 | 11.06.2014 | 15.06.2014 | 24.6.2014 | |
FA268140493 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 39,40 vrátane DPH |
290/2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA268140432 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonera | 16,90 vrátane DPH |
258/2014 | 06.11.2014 | 10.11.2014 | 16.11.2014 | |
FA268140360 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 31.- vrátane DPH |
227/2014 | 30.09.2014 | 03.10.2014 | 10.10.2014 | |
FA268140307 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 94,10 vrátane DPH |
185/2014 | 12.08.2014 | 18.08.2014 | 14.9.2014 | |
FA268140264 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 40,40 vrátane DPH |
153/2014 | 14.07.2014 | 22.07.2014 | 15.8.2014 | |
FA268140238 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonera | 17,90 vrátane DPH |
138/2014 | 25.06.2014 | 30.06.2014 | 11.7.2014 | |
FA268140200 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 33.- vrátane DPH |
113/2014 | 27.05.2014 | 04.06.2014 | 24.6.2014 | |
FA268140193 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonera | 78,40 vrátane DPH |
107/2014 | 21.05.2014 | 28.05.2014 | 4.6.2014 | |
FA268140147 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 17,90 vrátane DPH |
79/2014 | 15.04.2014 | 24.04.2014 | 5.5.2014 | |
FA268140428 | PEDRO PLUS s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 298,85 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 264/2014 | 05.11.2014 | 10.11.2014 | 16.11.2014 |
FA268140334 | PEDRO PLUS s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 377,28 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 205/2014 | 05.09.2014 | 10.09.2014 | 6.10.2014 |
FA268140301 | PEDRO PLUS s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 81,90 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 181/2014 | 07.08.2014 | 12.08.2014 | 15.8.2014 |
FA268140226 | PEDRO PLUS s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová |
47039817 | čistiaci materiál | 369,59 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 129/2014 | 11.06.2014 | 18.06.2014 | 24.6.2014 |
FA268140142 | PEDRO PLUS s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová |
47039817 | čistiaci materiál | 439,76 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 78/2014 | 11.04.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 |
FA268140025 | PEDRO PLUS s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová |
47039817 | čistiaci materiál | 374,80 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 7/2014 | 17.01.2014 | 21.01.2014 | 5.2.2014 |
FA268140504 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
47695421 | plyn | 5.316.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 23.12.2014 | 23.12.2014 | 22.1.2015 | |
FA268140498 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
47695421 | plyn | 5316.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 23.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA268140446 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
47695421 | plyn | 4560 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 20.11.2014 | 24.11.2014 | 15.12.2014 |