Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268140381 | Inštalačný materiál Sladkovičová 7,Spišská Nová Ves |
34574131 | inštalačný materiál vodárensky | 56,12 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 234/2014 | 06.10.2014 | 09.10.2014 | 21.10.2014 |
FA268140499 | Reedukačné centrum Kpt.Nalepku,Vráble |
00181315 | stravné | 57,60 bez DPH |
Dohoda o realizácií dobrovoľného prevýchvného pobytu | 19.12.2014 | 30.12.2014 | 22.1.2015 | |
FA268140300 | Sakmary Ladislav I.Krasku 11,Spišská Nová Ves |
17190444 | skrutkovač AKU | 57,90 vrátane DPH |
177/2014 | 07.08.2014 | 12.08.2014 | 15.8.2014 | |
FA268140014 | Dipos Ing.Ľubomír Gallo Budovateľska 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 60,82 vrátane DPH |
Zmluva o obchodných podmienkach | 281/2013 | 08.01.2014 | 14.01.2014 | 5.2.2014 |
FA268140387 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 65,46 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 10.10.2014 | 15.10.2014 | 22.10.2014 | |
FA268140355 | Villa Market s.r.o. Chrapčiakova 1,Spišská Nová Ves |
31668461 | žehlička,mixér | 65,90 vrátane DPH |
221/2014 | 25.09.2014 | 30.09.2014 | 7.10.2014 | |
FA268140440 | AUTOSTOP RV s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
oprava os.vozidla | 66,39 bez DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 13.11.2014 | 18.11.2014 | 15.12.2014 | ||
FA268140487 | Veolia a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 67,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 11.12.2014 | 15.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA268140436 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 68,53 vrátane DPH |
Zmluva o podmienkach dodávky kancel.potrieb | 265/2014 | 07.11.2014 | 18.11.2014 | 15.12.2014 |
FA268140496 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné | 69,91 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní stravovania | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA268140414 | Inštalačný materiál-Peter Majerík Sladkovičová 7,Spišská Nová Ves |
34574131 | inštalačný materiál | 70.- vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 251/2014 | 03.11.2014 | 05.11.2014 | 16.11.2014 |
FA268140312 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48,Bratislava |
31348262 | časopis-účtovníctvo | 72.- vrátane DPH |
13.08.2014 | 18.08.2014 | 14.9.2014 | ||
FA268140279 | LUJAN Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 75,24 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 165/2014 | 30.07.2014 | 05.08.2014 | 15.8.2014 |
FA268140053 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
45845905 | renovácia tonerov | 75,50 vrátane DPH |
23/2014 | 11.02.2014 | 10.02.2014 | 17.2.2014 | |
FA268140289 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské potreby | 76,73 vrátane DPH |
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb | 170/2014 | 05.08.2014 | 07.08.2014 | 15.8.2014 |
FA268140128 | Marcela Dunčková Šafárikovo nám.6 C,Spišská Nová Ves |
17193346 | oprava autom.práčky | 76,40 vrátane DPH |
66/2014 | 01.04.2014 | 04.04.2014 | 5.5.2014 | |
FA268140193 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonera | 78,40 vrátane DPH |
107/2014 | 21.05.2014 | 28.05.2014 | 4.6.2014 | |
FA268140277 | Elektro Astra-R.Katriniak Rázusova 64,Spišská Nová Ves |
11952270 | satelitný prijímač | 79,90 vrátane DPH |
161/2014 | 29.07.2014 | 29.07.2014 | 15.8.2014 | |
FA268140473 | GEKOS Juraj Rochfaluši Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 80.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva 04/2010 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 29.12.2014 | |
FA268140421 | GEKOS Juraj Rochfaluši Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 80.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva 04/2010 | 05.11.2014 | 09.11.2014 | 16.11.2014 | |
FA268140383 | Juraj Rochfaluši-GEKOS Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 80.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva 04/2010 | 08.10.2014 | 09.10.2014 | 21.10.2014 | |
FA268140336 | Juraj Rochfaluši-GEKOS Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 80.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva 04/2010 | 05.09.2014 | 10.09.2014 | 6.10.2014 | |
FA268140293 | Juraj Rochfaluši-GEKOS Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 80.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva 04/2010 | 06.08.2014 | 07.08.2014 | 15.8.2014 | |
FA268140253 | Juraj Rochfaluši-GEKOS Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 80.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva 04/2010 | 03.07.2014 | 09.07.2014 | 15.8.2014 | |
FA268140216 | GEKOS Juraj Rochfaluši Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a POZP | 80.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva 04/2010 | 06.06.2014 | 10.06.2014 | 24.6.2014 | |
FA268140173 | GEKOS Juraj Rochfaluši Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 80.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva 04/2010 | 07.05.2014 | 14.05.2014 | 24.5.2014 | |
FA268140138 | GEKOS Juraj Rochfaluši Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 80.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva 04/2010 | 07.04.2014 | 09.04.2014 | 5.5.2014 | |
FA268140090 | GEKOS Juraj Rochfaluši Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 80.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva 04/2010 | 06.03.2014 | 11.03.2014 | 6.4.2014 | |
FA268140060 | GEKOS Juraj Rochfaluši Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 80.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva 04/2010 | 10.02.2014 | 12.02.2014 | 17.2.2014 | |
FA268140011 | GEKOS Juraj Rochfaluši Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 80.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva 04/2010 | 07.01.2014 | 14.01.2014 | 5.2.2014 | |
FA268140301 | PEDRO PLUS s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 81,90 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 181/2014 | 07.08.2014 | 12.08.2014 | 15.8.2014 |
FA268140015 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | poplatok za telefón | 82,52 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení | 08.01.2014 | 14.01.2014 | 5.2.2014 | |
FA268140343 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 83,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 210/2014 | 10.09.2014 | 16.09.2014 | 6.10.2014 |
FA268140130 | Dipos Ing.Ľubomír Gallo Budovateľska 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 85,86 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 69/2014 | 01.04.2014 | 11.04.2014 | 5.5.2014 |
FA268140276 | FESI comp s.r.o. Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves |
36597431 | farby do tlačiarne,USB | 90,18 vrátane DPH |
163/2014 | 29.07.2014 | 29.07.2014 | 15.8.2014 | |
FA268140485 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné | 91,77 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní stravovania | 11.12.2014 | 15.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA268140378 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské potreby | 91,34 vrátane DPH |
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb | 232/2014 | 03.10.2014 | 09.10.2014 | 21.10.2014 |
FA268140186 | AUTOSTOP RV s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | odťahová služba | 91,03 € vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 106/2014 | 19.05.2014 | 21.05.2014 | 24.5.2014 |
FA268140341 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | PZP za osobné vozidlo | 92,55 bez DPH |
PZ 8018316337 | 10.09.2014 | 16.09.2014 | 6.10.2014 | |
FA268140113 | DTS-Daniel Takáč Zdoba 91,Sady nad Torysou |
37014188 | oprava sterilizátora | 92.- vrátane DPH |
57/2014 | 25.03.2014 | 28.03.2014 | 6.4.2014 |