Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268140106 | 5 S s.r.o. Bajkalská 5/B,Bratislava |
36744271 | manažérske zručnosti | 118,80 vrátane DPH |
56/2014 | 21.03.2014 | 24.03.2014 | 6.4.2014 | |
FA268140037 | 5 S s.r.o. Bajkalská 5/B,Bratislava |
36744271 | manažérske zručnosti | 118,80 vrátane DPH |
14/2014 | 22.01.2014 | 27.01.2014 | 6.2.2014 | |
FA268140413 | Lekáreň Na rohu s.r.o. SNP 549,Dobšiná |
46171517 | lieky | 117,46 vrátane DPH |
252/2014 | 03.11.2014 | 05.11.2014 | 16.11.2014 | |
FA268140246 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 117,06 vrátane DPH |
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb | 143/2014 | 01.07.2014 | 07.07.2014 | 23.7.2014 |
FA268140338 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 116,70 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení | 08.09.2014 | 10.09.2014 | 6.10.2014 | |
FA268140110 | BART-Peter Bartoš Zimná 53,Spišská Nová Ves |
10766162 | autosedačka,podbradníky | 116,50 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 58/2014 | 21.03.2014 | 28.03.2014 | 6.4.2014 |
FA268140390 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné | 114,76 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní stravy | 13.10.2014 | 15.10.2014 | 22.10.2014 | |
FA268140339 | Lekáreň Na rohu s.r.o. SNP 549,Dobšiná |
46171517 | lieky | 113,56 vrátane DPH |
208/2014 | 09.09.2014 | 16.09.2014 | 6.10.2014 | |
FA268140455 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné | 112,86 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní stravovania | 26.11.2014 | 02.12.2014 | 29.12.2014 | |
FA268140251 | Lekáreň Na rohu s.r.o. SNP 549,Dobšiná |
46171517 | lieky | 112,62 vrátane DPH |
148/2014 | 03.07.2014 | 09.07.2014 | 15.8.2014 | |
FA268140375 | NDH nábytok Drevárska 944/4,Sp.Nová Ves |
36595136 | kancelárske stoličky | 111,36 vrátane DPH |
201/2014 | 03.10.2014 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | |
FA268140123 | AUTOSTOP RV s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla | 109,79 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 64/2014 | 31.03.2014 | 02.04.2014 | 5.5.2014 |
FA268140395 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | povinné zmluvné poistenie os.vozidla | 108,18 bez DPH |
Poistná zmluva 8018280614 | 20.10.2014 | 23.10.2014 | 10.11.2014 | |
FA268140398 | LUJAN Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 107,65 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 243/2014 | 22.10.2014 | 23.10.2014 | 10.11.2014 |
FA268140227 | Inštalačný materiál-Peter Majerík Sladkovičova 7,Spišská Nová Ves |
34574131 | inštalačný materiál | 107,02 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 131/2014 | 13.06.2014 | 17.06.2014 | 24.6.2014 |
FA268140240 | Zrkadlenie o.z. Banícka 41,Gelnica |
42327474 | supervízne služby | 105.- bez DPH |
132/2014 | 26.06.2014 | 30.06.2014 | 23.7.2014 | |
FA268140391 | Pracovné odevy-Mária Repaská Odborárov 570,Spišská Nová Ves |
30666171 | oracovná obuv,montérková súprava | 103,80 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 240/2014 | 14.10.2014 | 22.10.2014 | 10.11.2014 |
FA268140059 | SLOVNAFT a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | poplatok za telefón | 103,56 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení | 10.02.2014 | 12.02.2014 | 17.2.2014 | |
FA268140478 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 100,79 vrátane DPH |
Zmluva o podmienkach dodávky kancel.potrieb | 284/2014 | 08.12.2014 | 11.12.2014 | 29.12.2014 |
FA268140218 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | poplatok za telefón | 99,34 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení | 06.06.2014 | 10.06.2014 | 24.6.2014 | |
FA268140139 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | poplatok za telefón | 99,68 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení | 07.04.2014 | 09.04.2014 | 5.5.2014 | |
FA268140429 | SPDDD Usmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
účastnícky poplatok | 98.- bez DPH |
05.11.2014 | 10.11.2014 | 16.11.2014 | |||
FA268140295 | LUJAN Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 97,56 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 173/2014 | 06.08.2014 | 07.08.2014 | 15.8.2014 |
FA268140484 | Reedukačné centrum Kpt.Nalepku,Vráble |
00181315 | stravné | 96.- bez DPH |
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu | 11.12.2014 | 15.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA268140263 | LUJAN Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 96,54 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 150/2014 | 09.07.2014 | 11.07.2014 | 15.8.2014 |
FA268140307 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 94,10 vrátane DPH |
185/2014 | 12.08.2014 | 18.08.2014 | 14.9.2014 | |
FA268140170 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | poplatok za telefón | 93,61 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení | 06.05.2014 | 14.05.2014 | 24.5.2014 | |
FA268140157 | FESI comp s.r.o. Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves |
36597431 | náplne do tlačiarne | 93,03 vrátane DPH |
89/2014 | 25.04.2014 | 29.04.2014 | 5.5.2014 | |
FA268140341 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | PZP za osobné vozidlo | 92,55 bez DPH |
PZ 8018316337 | 10.09.2014 | 16.09.2014 | 6.10.2014 | |
FA268140113 | DTS-Daniel Takáč Zdoba 91,Sady nad Torysou |
37014188 | oprava sterilizátora | 92.- vrátane DPH |
57/2014 | 25.03.2014 | 28.03.2014 | 6.4.2014 | |
FA268140085 | LUJAN Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 92,40 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 35/2014 | 28.02.2014 | 05.03.2014 | 5.4.2014 |
FA268140032 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | PZP osobného vozidla | 92,55 bez DPH |
Poistná zmluva č.8018316337 | 20.01.2014 | 22.01.2014 | 6.2.2014 | |
FA268140485 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné | 91,77 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní stravovania | 11.12.2014 | 15.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA268140378 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské potreby | 91,34 vrátane DPH |
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb | 232/2014 | 03.10.2014 | 09.10.2014 | 21.10.2014 |
FA268140186 | AUTOSTOP RV s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | odťahová služba | 91,03 € vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 106/2014 | 19.05.2014 | 21.05.2014 | 24.5.2014 |
FA268140276 | FESI comp s.r.o. Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves |
36597431 | farby do tlačiarne,USB | 90,18 vrátane DPH |
163/2014 | 29.07.2014 | 29.07.2014 | 15.8.2014 | |
FA268140130 | Dipos Ing.Ľubomír Gallo Budovateľska 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 85,86 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 69/2014 | 01.04.2014 | 11.04.2014 | 5.5.2014 |
FA268140343 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 83,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 210/2014 | 10.09.2014 | 16.09.2014 | 6.10.2014 |
FA268140015 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | poplatok za telefón | 82,52 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení | 08.01.2014 | 14.01.2014 | 5.2.2014 | |
FA268140301 | PEDRO PLUS s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 81,90 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 181/2014 | 07.08.2014 | 12.08.2014 | 15.8.2014 |