Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f_0081_2014 | Zona GTP, s.r.o. 076 33 Slovenské Nové Mesto |
47513551 | všeobecný materiál | 45,35 [$€-1] vrátane DPH |
nie | áno | 28.03.2014 | 10.04.2014 | 29.4.2014 |
f_0082_2014 | Poradca s.r.o. 01001 Žilina |
36371271 | preplatné mesačníka | 35,60 [$€-1] vrátane DPH |
22.04.2014 | 10.04.2014 | 29.4.2014 | ||
f_0083_2014 | Poradca s.r.o. 01001 Žilina |
36371271 | preplatné mesačníka | 66 [$€-1] vrátane DPH |
22.04.2014 | 10.04.2014 | 29.4.2014 | ||
f_0084_2014 | Viktor Naď - VIMA 07501 Trebišov |
33154023 | služby BOZP a PO | 49,79 [$€-1] vrátane DPH |
áno | nie | 03.04.2014 | 10.04.2014 | 29.4.2014 |
f_0085_2014 | Digi Slovakia, s.r.o. 85101 Bratislava |
35701722 | základný balík | 10,90 [$€-1] vrátane DPH |
áno | nie | 03.04.2014 | 10.04.2014 | 29.4.2014 |
f_0086_2014 | Digi Slovakia, s.r.o. 85101 Bratislava |
35701722 | základný balík | 10,90 [$€-1] vrátane DPH |
áno | nie | 03.04.2014 | 10.04.2014 | 29.4.2014 |
f_0087_2014 | Digi Slovakia, s.r.o. 85101 Bratislava |
35701722 | základný balík | 10,90 [$€-1] vrátane DPH |
áno | nie | 03.04.2014 | 10.04.2014 | 29.4.2014 |
f_0088_2014 | Flora Némethová - GEM computer 07701 Kráľovský Chlmec |
35479809 | diagnostika kopírov. Stroja | 24,00 [$€-1] vrátane DPH |
nie | 04.04.2014 | 10.04.2014 | 29.4.2014 | |
f_0089_2014 | Katarína Petríková - Halier 07631 Streda nad Bodrogom |
40955842 | odev pre deti | 22,70 [$€-1] vrátane DPH |
nie | áno | 03.04.2014 | 10.04.2014 | 29.4.2014 |
f_0090_2014 | Stredná odborná škola 07501 Trebišov |
00162663 | stravovanie detí | 39,30 [$€-1] vrátane DPH |
nie | áno | 04.04.2014 | 14.04.2014 | 29.4.2014 |
f_0091_2014 | Školská jedáleň 07633 Slovenské Nové Mesto |
00331929 | stravovanie detí | 265,25 [$€-1] vrátane DPH |
nie | áno | 04.04.2014 | 14.04.2014 | 29.4.2014 |
f_0092_2014 | Stredná odborná škola 07501 Trebišov |
00162663 | ubytovanie žiaka | 16,60 [$€-1] vrátane DPH |
nie | áno | 04.04.2014 | 14.04.2014 | 29.4.2014 |
f_0093_2014 | Slovnaft, a.s. 82412 Bratislava |
31322832 | za PHM | 218,84 [$€-1] vrátane DPH |
áno | nie | 11.04.2014 | 16.04.2014 | 29.4.2014 |
f_0094_2014 | Spojená škola internátna 07501 Trebišov |
17072948 | za stravu a ubytovanie | 135,72 [$€-1] vrátane DPH |
nie | áno | 07.04.2014 | 16.04.2014 | 29.4.2014 |
f_0095_2014 | Aquaspiš spol. s r.o. 05201 Spišská Nová Ves |
36174360 | stočné | 459,00 [$€-1] vrátane DPH |
áno | nie | 08.04.2014 | 16.04.2014 | 29.4.2014 |
f_0096_2014 | Slovenská pošta, a.s. 97599 Banská Bystrica |
36631124 | tlačiarenské služby | 13,67 [$€-1] vrátane DPH |
nie | 08.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
f_0097-2014 | Medakír s.r.o. 07631 Streda nad Bodrogom |
31717721 | za zdravotnícke výkony | 31,50 [$€-1] vrátane DPH |
nie | nie | 14.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 |
f_0098_2014 | Ille-paper-Service SK, spol.s r.o. 90901 Skalica |
36226947 | osviežovače | 75,24 [$€-1] vrátane DPH |
áno | nie | 02.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 |
f_0099_2014 | Laser servis, spol. s r.o. 90201 Pezinok |
35755989 | tonery | 203,59 [$€-1] vrátane DPH |
nie | áno | 26.03.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 |
f_0100_2014 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. 82101 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 13800,00 [$€-1] vrátane DPH |
áno | nie | 02.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 |
f_0101_2014 | Slovak Telekom, a.s. 81762 Bratislava |
35763469 | za hlasové služby | 64,24 [$€-1] vrátane DPH |
áno | nie | 07.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 |
f_0102_2014 | Tímea Kiššová Salón Afrodita 07635 Somotor |
45938041 | strihanie detí | 77,00 [$€-1] vrátane DPH |
nie | áno | 13.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 |
f_0103_2014 | SPP, a.s. 82511 Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 1083,00 [$€-1] vrátane DPH |
áno | nie | 07.04.2014 | 16.04.2014 | 29.4.2014 |
f_0104_2014 | Nábytok MIA s.r.o. 09301 Vranov nad Topľou |
45417172 | základná výbava pre profi | 464,00 [$€-1] vrátane DPH |
nie | áno | 09.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 |
f_0105_2014 | Zdena Jakšová Zdena nábytok 07633 Slovenské Nové Mesto |
45484554 | výbava pre profi | 147,00 [$€-1] vrátane DPH |
nie | áno | 12.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 |
f_0106_2014 | Vsl.vodárenská spol., a.s. 04248 Košice |
36570460 | vodné | 284,53 [$€-1] vrátane DPH |
áno | nie | 23.04.2014 | 28.04.2014 | 29.4.2014 |
f_0107_2014 | Slovnaft, a.s. 82412 Bratislava |
31322832 | za PHM | 242,87 [$€-1] vrátane DPH |
áno | nie | 22.04.2014 | 28.04.2014 | 29.4.2014 |
f_0108_2014 | SPDDD Úsmev ako dar 04001 Košice |
17316537 | za stravu na podujatí | 52,00 [$€-1] vrátane DPH |
nie | nie | 22.04.2014 | 28.04.2014 | 29.4.2014 |
f_0109_2014 | Absint Trebišov spol s r.o. 07631 Streda nad Bodrogom |
36596442 | za lieky | 62,81 [$€-1] vrátane DPH |
nie | nie | 07.04.2014 | 28.04.2014 | 29.4.2014 |
f_0110_2014 | Absint Trebišov spol s r.o. 07631 Streda nad Bodrogom |
36596442 | za lieky a služby | 55,44 [$€-1] vrátane DPH |
nie | nie | 07.04.2014 | 28.04.2014 | 29.4.2014 |
f_0111_2014 | Orange Slovensko, a.s. 82108 Bratislava |
35697270 | za telefón | 42,51 [$€-1] vrátane DPH |
áno | nie | 28.04.2014 | 02.05.2014 | 10.6.2014 |
f_0112_2014 | Digi Slovakia, s.r.o. 85101 Bratislava |
35701722 | základný balík | 10,90 [$€-1] vrátane DPH |
áno | nie | 22.04.2014 | 02.05.2014 | 10.6.2014 |
f_0113_2014 | Digi Slovakia, s.r.o. 85101 Bratislava |
35701722 | základný balík | 10,90 [$€-1] vrátane DPH |
áno | nie | 22.04.2014 | 02.05.2014 | 10.6.2014 |
f_0114_2014 | Digi Slovakia, s.r.o. 85101 Bratislava |
35701722 | základný balík | 10,90 [$€-1] vrátane DPH |
áno | nie | 22.04.2014 | 02.05.2014 | 10.6.2014 |
f_0115_2014 | Viktor Naď - VIMA 07501 Trebišov |
33154023 | za služby BOZP a PO | 49,79 [$€-1] vrátane DPH |
áno | nie | 05.05.2014 | 09.05.2014 | 10.6.2014 |
f_0116_2014 | Laser servis, spol. s r.o. 90201 Pezinok |
35755989 | tonery | 200,39 [$€-1] vrátane DPH |
nie | áno | 16.04.2014 | 09.05.2014 | 10.6.2014 |
f_0117_2014 | VSE, a.s. 04291 Košice |
36211222 | za dodávku elektriny | 1755 [$€-1] vrátane DPH |
áno | nie | 23.04.2014 | 09.05.2014 | 10.6.2014 |
f_0118_2014 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 07632 Borša |
35541261 | za stravu v škole | 145,44 [$€-1] vrátane DPH |
nie | áno | 27.04.2014 | 09.05.2014 | 10.6.2014 |
f_0119_2014 | Slovnaft, a.s. 82412 Bratislava |
31322832 | za pohonnú hmotu | 113,23 [$€-1] vrátane DPH |
áno | nie | 05.05.2014 | 14.05.2014 | 10.6.2014 |
f_0120_2014 | Školská jedáleň pri MŠ 07633 Slovenské Nové Mesto |
00331929 | za stravu v škole | 279,50 [$€-1] vrátane DPH |
nie | áno | 12.05.2014 | 14.05.2014 | 10.6.2014 |
Naspäť na CDaR Slovenské Nové Mesto, Slovenské Nové Mesto 28