Faktúry 2014 (DeD Žakarovce, Žakarovce 340)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA27514128   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
31592503  Zbierka Zákonov SR - 2 preddavok  72,00 
vrátane DPH
  32/2014  4.4.2014  09.04.2014  7.4.2014 
FA27514127   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
35815256  plyn - RD  200,00 
vrátane DPH
9105339074/2014    4.4.2014  09.04.2014  7.4.2014 
FA27514126   SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
35815256  Plyn  526,00 
vrátane DPH
9105309839/2004    4.4.2014  09.04.2014  7.4.2014 
FA27514125   Spojená škola internátna
Breziny 256, 05571 Prakovce
00523461  strava žiaka za 3/2014  14,70 
bez DPH
dohoda 9/2013    4.4.2014  09.04.2014  7.4.2014 
FA27514124   SOŠ
Gemerská 1, Košice
17078423  strava žiačky za 3/2014  12,20 
bez DPH
dohoda 15/2012    4.4.2014  09.04.2014  7.4.2014 
FA27514123   SEGAT spol s.r.o.
Železničná 1097/35, 05801 Poprad
31663991  Letné pneumatiky na mot. vozidlá Škoda Octavia a Volkswagen Transporter  646,00 
vrátane DPH
  30/2014  1.4.2014  03.04.2014  7.4.2014 
FA27514122   Školský internát A. Garbana
Werferova 10, Košice
00164119  strava žiačky za 3/2014  27,52 
bez DPH
ZM 3/2014    2.4.2014  09.04.2014  7.4.2014 
FA27514121   SSOŠ SEZ Krompachy
Maurerova 55, 05342 Krompachy
42102553  strava žiaka za 3/2014  8,04 
bez DPH
dohoda 2/2013    2.4.2014  09.04.2014  7.4.2014 
FA27514120   Školsý internát A. Garbana
Werferova 10, 04115 Košice
00164119  ubytovanie žiačky za 3/2014  24,50 
bez DPH
3/2014    2.4.2014  09.04.2014  7.4.2014 
FA27514119   MAMEX s.r.o.
055 51 Veľký Folkmar 187
36581151  Internet II. štvrťrok  64,80 
vrátane DPH
1000374/2009    2.4.2014  09.04.2014  7.4.2014 
FA27514118   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vodné a stočné  100,57 
vrátane DPH
344/98    2.4.2014  09.04.2014  7.4.2014 
FA27514117   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  elektrina   985,04 
vrátane DPH
4061/2013 + dodatok    1.4.2014  09.04.2014  7.4.2014 
FA27514116   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 95301 Zlaté Moravce
00163295  strava žiačky za 3/2014  74,82 
bez DPH
dohoda 14/2013    28.3.2014  02.04.2014  7.4.2014 
FA27514115   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
35763469  mobilné telefóny  95,32 
vrátane DPH
dodatky k zmluvám /2013    27.3.2014  02.04.2014  7.4.2014 
FA27514114   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 04012 Košice
37296272  Farby a tonery   388,80 
vrátane DPH
  28/2014  27.3.2014  02.04.2014  7.4.2014 
FA27514113   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  2x Notebook - NPDEI  1032,79 
vrátane DPH
  19/2014  27.3.2014  31.03.2014  7.4.2014 
FA27514112   VEPOS - AUTOCENTRUM s.r.o.
Popradská cesta 27, 05401 Levoča
31686516  výmena ložísk na mot.vozidle Škoda Octavia  93,58 
vrátane DPH
  29/2014  26.3.2014  02.04.2014  7.4.2014 
FA27514111   BIOENERGIA a.s.
Palúčanská 54/371, 03101 Liptovský Mikuláš 1
36668265  Vykurovacie palivo - peletky  2106,43 
vrátane DPH
    26.3.2014  02.04.2014  7.4.2014 
FA27514110   Miesto pod slnkom n.o.
Hlavná 68, 04001 Košice
31256511  supervízia zamestnancov  637,25 
bez DPH
  27/2014  25.3.2014  02.04.2014  7.4.2014 
FA27514109   KOMIN servis
Levočská 12, 080 01 Prešov
34651659  Čistenie a kontrola 2 ks komínov a 1 komína v RD  119,00 
bez DPH
  31/2014  21.3.2014  02.04.2014  7.4.2014 
FA27514108   5 S, s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava
36744271  tréning manažérskych zručností  118,80 
vrátane DPH
  25/2014  21.3.2014  31.03.2014  7.4.2014 
FA27514107   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  387,78 
vrátane DPH
5611864715/2006    21.3.2014  31.03.2014  7.4.2014 
FA27514106   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  21 600,00 
bez DPH
rámcová dohoda UPSVaR    19.3.2014  25.03.2014  7.4.2014 
FA27514105   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 05401 Levoča
42090199  ubytovanie žiačky za 4/2014  6,60 
bez DPH
dohoda 3/2013    12.3.2014  31.03.2014  7.4.2014 
FA27514104   AURORA DEA s.r.o.
Hlavná 89, 05601 Gelnica
36569976  pracovná obuv pre zamestnancov  508,20 
vrátane DPH
  23/2014  19.3.2014  19.03.2014  19.3.2014 
FA27514103   Miesto pod slnkom n.o.
Hlavná 68, 04001 Košice
31256511  vzdelávanie zamestnancov  99,00 
bez DPH
  26/2014  18.3.2014  20.03.2014  19.3.2014 
FA27514102   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava
31750338  pobyt žiaka  72,52 
bez DPH
dohoda 17/2014    18.3.2014  20.03.2014  19.3.2014 
FA27514101   František Varga
05563 Helcmanovce 253
34604804  revízia bleskozvodov - RD  97,89 
bez DPH
  24/2014  18.3.2014  20.03.2014  19.3.2014 
FA27514100   Stredná zdravotnícka škola Š. Kluberta
Kláštorská 24A, 05413 Levoča
37937731  ubytovanie žiačky za 4/2014  30,00 
bez DPH
dohoda 5/2013    17.3.2014  19.03.2014  19.3.2014 
FA27514099   Spišprojekt s.r.o.
Zimná 103, Spišská Nová Ves
44936133  2x štúdia  960,00 
bez DPH
  20/2014  17.3.2014  19.03.2014  19.3.2014 
FA27514098   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  rozbor vody   61,08 
vrátane DPH
  17/2014  12.3.2014  19.03.2014  19.3.2014 
FA27514097   Spojená škola internátna
Nám. Š Kluberta 2, 05401 Levoča
42090199  ubytovanie žiačky   6,60 
bez DPH
dohoda 3/2013    12.3.2014  19.03.2014  19.3.2014 
FA27514096   Spojená škola internátna
Nám. Š Kluberta 2, 05401 Levoča
42090199  strava žiačky za 4/2014  57,47 
bez DPH
dohoda 3/2013    12.3.2014  19.03.2014  19.3.2014 
FA27514095   Stredná zdravotnícka škola Š. Kluberta
Kláštorská 24A, 05413 Levoča
37937731  strava žiačky za 2/2014  52,02 
bez DPH
dohoda 5/2013    12.3.2014  19.03.2014  19.3.2014 
FA27514094   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  pevné linky  150,10 
vrátane DPH
dodatky k zmluvám/2013    12.3.2014  14.03.2014  19.3.2014 
FA27514093   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  295,54 
vrátane DPH
5611864715/2006    12.3.2014  14.03.2014  19.3.2014 
FA27514092   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Pevná linka - RD Maria Huta  49,48 
vrátane DPH
dodatok k zmluve 9900388273/2013    12.3.2014  14.03.2014  19.3.2014 
FA27514091   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Internet   57,64 
vrátane DPH
0710375342001/2001    12.3.2014  14.03.2014  19.3.2014 
FA27514090   Spojená škola internátna
Breziny 256, 05562 Prakovce
00523461  strava žiaka za 2/2014  17,85 
bez DPH
dohoda 9/2013    6.3.2014  11.03.2014  19.3.2014 
FA27514089   Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563  Strava žiaka za 2/2014  47,60 
bez DPH
  12/2014  6.3.2014  11.03.2014  19.3.2014 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Gelnica, Hlavná 50

Tlačiť