Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA27514125 | Spojená škola internátna Breziny 256, 05571 Prakovce |
00523461 | strava žiaka za 3/2014 | 14,70 bez DPH |
dohoda 9/2013 | 4.4.2014 | 09.04.2014 | 7.4.2014 | |
FA27514124 | SOŠ Gemerská 1, Košice |
17078423 | strava žiačky za 3/2014 | 12,20 bez DPH |
dohoda 15/2012 | 4.4.2014 | 09.04.2014 | 7.4.2014 | |
FA27514122 | Školský internát A. Garbana Werferova 10, Košice |
00164119 | strava žiačky za 3/2014 | 27,52 bez DPH |
ZM 3/2014 | 2.4.2014 | 09.04.2014 | 7.4.2014 | |
FA27514121 | SSOŠ SEZ Krompachy Maurerova 55, 05342 Krompachy |
42102553 | strava žiaka za 3/2014 | 8,04 bez DPH |
dohoda 2/2013 | 2.4.2014 | 09.04.2014 | 7.4.2014 | |
FA27514120 | Školsý internát A. Garbana Werferova 10, 04115 Košice |
00164119 | ubytovanie žiačky za 3/2014 | 24,50 bez DPH |
3/2014 | 2.4.2014 | 09.04.2014 | 7.4.2014 | |
FA27514119 | MAMEX s.r.o. 055 51 Veľký Folkmar 187 |
36581151 | Internet II. štvrťrok | 64,80 vrátane DPH |
1000374/2009 | 2.4.2014 | 09.04.2014 | 7.4.2014 | |
FA27514118 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné a stočné | 100,57 vrátane DPH |
344/98 | 2.4.2014 | 09.04.2014 | 7.4.2014 | |
FA27514117 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 985,04 vrátane DPH |
4061/2013 + dodatok | 1.4.2014 | 09.04.2014 | 7.4.2014 | |
FA27514123 | SEGAT spol s.r.o. Železničná 1097/35, 05801 Poprad |
31663991 | Letné pneumatiky na mot. vozidlá Škoda Octavia a Volkswagen Transporter | 646,00 vrátane DPH |
30/2014 | 1.4.2014 | 03.04.2014 | 7.4.2014 | |
FA27514116 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 95301 Zlaté Moravce |
00163295 | strava žiačky za 3/2014 | 74,82 bez DPH |
dohoda 14/2013 | 28.3.2014 | 02.04.2014 | 7.4.2014 | |
FA27514115 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | mobilné telefóny | 95,32 vrátane DPH |
dodatky k zmluvám /2013 | 27.3.2014 | 02.04.2014 | 7.4.2014 | |
FA27514114 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, 04012 Košice |
37296272 | Farby a tonery | 388,80 vrátane DPH |
28/2014 | 27.3.2014 | 02.04.2014 | 7.4.2014 | |
FA27514112 | VEPOS - AUTOCENTRUM s.r.o. Popradská cesta 27, 05401 Levoča |
31686516 | výmena ložísk na mot.vozidle Škoda Octavia | 93,58 vrátane DPH |
29/2014 | 26.3.2014 | 02.04.2014 | 7.4.2014 | |
FA27514111 | BIOENERGIA a.s. Palúčanská 54/371, 03101 Liptovský Mikuláš 1 |
36668265 | Vykurovacie palivo - peletky | 2106,43 vrátane DPH |
26.3.2014 | 02.04.2014 | 7.4.2014 | ||
FA27514110 | Miesto pod slnkom n.o. Hlavná 68, 04001 Košice |
31256511 | supervízia zamestnancov | 637,25 bez DPH |
27/2014 | 25.3.2014 | 02.04.2014 | 7.4.2014 | |
FA27514109 | KOMIN servis Levočská 12, 080 01 Prešov |
34651659 | Čistenie a kontrola 2 ks komínov a 1 komína v RD | 119,00 bez DPH |
31/2014 | 21.3.2014 | 02.04.2014 | 7.4.2014 | |
FA27514113 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 91101 Trenčín |
36328057 | 2x Notebook - NPDEI | 1032,79 vrátane DPH |
19/2014 | 27.3.2014 | 31.03.2014 | 7.4.2014 | |
FA27514108 | 5 S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
36744271 | tréning manažérskych zručností | 118,80 vrátane DPH |
25/2014 | 21.3.2014 | 31.03.2014 | 7.4.2014 | |
FA27514107 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 387,78 vrátane DPH |
5611864715/2006 | 21.3.2014 | 31.03.2014 | 7.4.2014 | |
FA27514105 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 05401 Levoča |
42090199 | ubytovanie žiačky za 4/2014 | 6,60 bez DPH |
dohoda 3/2013 | 12.3.2014 | 31.03.2014 | 7.4.2014 | |
FA27514106 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 21 600,00 bez DPH |
rámcová dohoda UPSVaR | 19.3.2014 | 25.03.2014 | 7.4.2014 | |
FA27514103 | Miesto pod slnkom n.o. Hlavná 68, 04001 Košice |
31256511 | vzdelávanie zamestnancov | 99,00 bez DPH |
26/2014 | 18.3.2014 | 20.03.2014 | 19.3.2014 | |
FA27514102 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104 Bratislava |
31750338 | pobyt žiaka | 72,52 bez DPH |
dohoda 17/2014 | 18.3.2014 | 20.03.2014 | 19.3.2014 | |
FA27514101 | František Varga 05563 Helcmanovce 253 |
34604804 | revízia bleskozvodov - RD | 97,89 bez DPH |
24/2014 | 18.3.2014 | 20.03.2014 | 19.3.2014 | |
FA27514104 | AURORA DEA s.r.o. Hlavná 89, 05601 Gelnica |
36569976 | pracovná obuv pre zamestnancov | 508,20 vrátane DPH |
23/2014 | 19.3.2014 | 19.03.2014 | 19.3.2014 | |
FA27514100 | Stredná zdravotnícka škola Š. Kluberta Kláštorská 24A, 05413 Levoča |
37937731 | ubytovanie žiačky za 4/2014 | 30,00 bez DPH |
dohoda 5/2013 | 17.3.2014 | 19.03.2014 | 19.3.2014 | |
FA27514099 | Spišprojekt s.r.o. Zimná 103, Spišská Nová Ves |
44936133 | 2x štúdia | 960,00 bez DPH |
20/2014 | 17.3.2014 | 19.03.2014 | 19.3.2014 | |
FA27514098 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | rozbor vody | 61,08 vrátane DPH |
17/2014 | 12.3.2014 | 19.03.2014 | 19.3.2014 | |
FA27514097 | Spojená škola internátna Nám. Š Kluberta 2, 05401 Levoča |
42090199 | ubytovanie žiačky | 6,60 bez DPH |
dohoda 3/2013 | 12.3.2014 | 19.03.2014 | 19.3.2014 | |
FA27514096 | Spojená škola internátna Nám. Š Kluberta 2, 05401 Levoča |
42090199 | strava žiačky za 4/2014 | 57,47 bez DPH |
dohoda 3/2013 | 12.3.2014 | 19.03.2014 | 19.3.2014 | |
FA27514095 | Stredná zdravotnícka škola Š. Kluberta Kláštorská 24A, 05413 Levoča |
37937731 | strava žiačky za 2/2014 | 52,02 bez DPH |
dohoda 5/2013 | 12.3.2014 | 19.03.2014 | 19.3.2014 | |
FA27514094 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | pevné linky | 150,10 vrátane DPH |
dodatky k zmluvám/2013 | 12.3.2014 | 14.03.2014 | 19.3.2014 | |
FA27514093 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 295,54 vrátane DPH |
5611864715/2006 | 12.3.2014 | 14.03.2014 | 19.3.2014 | |
FA27514092 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka - RD Maria Huta | 49,48 vrátane DPH |
dodatok k zmluve 9900388273/2013 | 12.3.2014 | 14.03.2014 | 19.3.2014 | |
FA27514091 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Internet | 57,64 vrátane DPH |
0710375342001/2001 | 12.3.2014 | 14.03.2014 | 19.3.2014 | |
FA27514090 | Spojená škola internátna Breziny 256, 05562 Prakovce |
00523461 | strava žiaka za 2/2014 | 17,85 bez DPH |
dohoda 9/2013 | 6.3.2014 | 11.03.2014 | 19.3.2014 | |
FA27514089 | Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 | Strava žiaka za 2/2014 | 47,60 bez DPH |
12/2014 | 6.3.2014 | 11.03.2014 | 19.3.2014 | |
FA27514088 | ZŠ Hlavná 121, 05601 Gelnica |
35543906 | strava žiakov za 2/2014 | 64,85 bez DPH |
dohoda 10/2013 | 4.3.2014 | 11.03.2014 | 19.3.2014 | |
FA27514087 | SOŠ Gemerská 1, Košice |
17078423 | Strava žiačky za 2/2014 | 10,98 bez DPH |
dohoda 15/2012 | 4.3.2014 | 11.03.2014 | 19.3.2014 | |
FA27514086 | SSOŠ SEZ Krompachy Maurerova 55, 05342 Krompachy |
42102553 | Strava žiaka za 2/2014 | 12,06 bez DPH |
dohoda 2/2013 | 4.3.2014 | 11.03.2014 | 19.3.2014 |