Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA27514047 | Školský internát A. Garbana Werferova 10, Košice |
00164119 | Strava žiačky za 1/2014 | 30,06 bez DPH |
dohoda 12/2013 | 7.2.2014 | 12.02.2014 | 11.2.2014 | |
FA27514046 | SSOŠ SEZ Krompachy Maurerova 55/ 05342 Krompachy |
42102553 | Strava žiaka za 1/2014 | 24,12 bez DPH |
dohoda 2/2013 | 7.2.2014 | 12.02.2014 | 11.2.2014 | |
FA27514045 | SOŠ Gemerská 1, Košice |
17078423 | Strava žiačky za 1/2014 | 140,98 bez DPH |
dohoda 15/2013 | 7.2.2014 | 12.02.2014 | 11.2.2014 | |
FA27514044 | Spojená škola internátna Breziny 256, 05562 Prakovce |
00523461 | Strava žiaka za 1/2014 | 15,75 bez DPH |
dohoda 9/2013 | 7.2.2014 | 12.02.2014 | 11.2.2014 | |
FA27514043 | Ubytovacie zariadenie Hliny Univezitná 8245/1, 01001 Žilina |
00397563 | Ubytovanie študenta za 2 a 3/2014 | 86 bez DPH |
dohoda 6/2013 | 7.2.2014 | 12.02.2014 | 11.2.2014 | |
FA27514041 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | Vodné a stočné | 199,85 vrátane DPH |
344/1998 | 7.2.2014 | 12.02.2014 | 11.2.2014 | |
FA27514039 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | Poplatok za zmenu odberateľa | 8,50 vrátane DPH |
7.2.2014 | 12.02.2014 | 11.2.2014 | ||
FA27514038 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevné linky | 144,49 vrátane DPH |
dodatky/2013 | 7.2.2014 | 12.02.2014 | 11.2.2014 | |
FA27514037 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka - RD Maria Huta | 48,37 vrátane DPH |
dodatok/2013 | 7.2.2014 | 12.02.2014 | 11.2.2014 | |
FA27514036 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 | Plyn - RD Maria Huta GL | 526,00 vrátane DPH |
9100107746/2004 | 7.2.2014 | 12.02.2014 | 11.2.2014 | |
FA27514035 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 | Plyn - RD Prakovce | 200,00 vrátane DPH |
9105339074/2014 | 7.2.2014 | 12.02.2014 | 11.2.2014 | |
FA27514034 | MAGNA E.A. s.r.o. Bethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 955,90 vrátane DPH |
4061/2013 | 7.2.2014 | 12.02.2014 | 11.2.2014 | |
FA27514033 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 95301 Zlaté Moravce |
00163295 | Strava žiačky | 79,98 bez DPH |
dohoda 14/2013 | 27.1.2014 | 30.01.2014 | 11.2.2014 | |
FA27514032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 1200,00 bez DPH |
rámcova dohoda UPSVaR/2011 | 27.1.2014 | 30.01.2014 | 11.2.2014 | |
FA27514030 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Mobilné telefóny | 103,21 vrátane DPH |
dodatky/2013 | 24.1.2014 | 29.01.2014 | 11.2.2014 | |
FA27514029 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | Vodné a stočné - RD | 1159,92 vrátane DPH |
39/216/06P/2006 | 24.1.2014 | 29.01.2014 | 11.2.2014 | |
FA27514026 | slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 344,99 vrátane DPH |
5611864715/2006 | 22.1.2014 | 27.01.2014 | 11.2.2014 | |
FA27514025 | Stredná zdravotnícka škola Š Kluberta Kláštorská 24A, 05413 Levoča |
37937731 | Strava žiačky za 2/2014 | 49,13 bez DPH |
dohoda 5/2013 | 22.1.2014 | 24.01.2014 | 11.2.2014 | |
FA27514022 | Stredná zdravotnícka škola Š. Kluberta Kláštorská 24A, 054 13 Levoča |
37937731 | Strava žiačky za 2/2014 | 49,13 bez DPH |
dohoda 5/2013 | 22.1.2014 | 24.01.2014 | 27.1.2014 | |
FA27514021 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
00365009 | Poplatok za zmenu odberateľa | 8,50 vrátane DPH |
18.1.2014 | 22.01.2014 | 27.1.2014 | ||
FA27514020 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | Poplatok za zmenu odberateľa | 8,50 vrátane DPH |
879/216/13P | 18.1.2014 | 22.01.2014 | 27.1.2014 | |
FA27514019 | BIOENERGIA a.s. Palučanská 54/371, 03101 Liptovský Mikuláš |
36668265 | Vykurovacie palivo - peletky | 2004,67 vrátane DPH |
2013DEDZAK/2013 | 18.1.2014 | 22.01.2014 | 27.1.2014 | |
FA27514018 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 867,53 vrátane DPH |
4061/2013 | 17.1.2014 | 17.01.2014 | 27.1.2014 | |
FA27514015 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 05401 Levoča |
42090199 | Ubytovanie žiačky za 1 a 2/2014 | 13,20 bez DPH |
dohoda 3/2013 | 13.1.2014 | 16.01.2014 | 27.1.2014 | |
FA27514014 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 05401 Levoča |
42090199 | Strava žiačky za 1 a 2/2014 | 109,70 bez DPH |
dohoda 3/2013 | 13.1.2014 | 16.01.2014 | 27.1.2014 | |
FA27514013 | BIOENERGIA a.s. Palučanská 54/371, 03101 Liptovský Mikuláš |
36668265 | Vykurovacie palivo - peletky | 2035,20 vrátane DPH |
2013DEDZAK/2013 | 13.1.2014 | 16.01.2014 | 27.1.2014 | |
FA27514011 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevné linky | 219,00 vrátane DPH |
dodatky k zmluvám/2013 | 10.1.2014 | 14.01.2014 | 27.1.2014 | |
FA27514010 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka RD Maria Huta | 48,37 vrátane DPH |
dodatok k zmluve/2013 | 10.1.2014 | 14.01.2014 | 27.1.2014 | |
FA27514009 | LVS Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | Strava žiaka za 1/2014 | 50,18 bez DPH |
dohoda 7/2013 | 10.1.2014 | 14.01.2014 | 27.1.2014 | |
FA27514008 | LVS Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | Ubytovanie žiaka za 1/2014 | 6,30 bez DPH |
dohoda 7/2013 | 10.1.2014 | 14.01.2014 | 27.1.2014 | |
FA27514007 | Školský internát A. Garbana Werferova 10, 04115 Košice |
00146119 | Ubytovanie žiačky za 12/2013 | 24,50 bez DPH |
dohoda 12/2013 | 10.1.2014 | 14.01.2014 | 27.1.2014 | |
FA27514006 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 278,35 vrátane DPH |
5611864715 | 8.1.2014 | 14.01.2014 | 27.1.2014 | |
FA27514005 | Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina |
00397563 | Strava študenta za 12/2013 | 33,46 bez DPH |
dohoda 6/2013 | 8.1.2014 | 14.01.2014 | 27.1.2014 | |
FA27514004 | MAMEX s.r.o. 05551 Veľký Folkmar 187 |
36581151 | Internet | 64,80 vrátane DPH |
1000374/2009 | 8.1.2014 | 13.01.2014 | 27.1.2014 | |
FA27514001 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | Plyn RD - GL Maria Huta | 526,00 vrátane DPH |
9100107746 | 8.1.2014 | 13.01.2014 | 27.1.2014 | |
FA27514016 | Qalt s.r.o. Južná trieda 64, 04001 Košice |
31690220 | Pravidelná výmene mot. oleja - Škoda Octavia | 187,96 vrátane DPH |
1/2014 | 13.1.2014 | 16.01.2014 | 27.1.2014 | |
FA27514055 | KOMIN servis Levočská 12, 080001 Prešov |
34651659 | Kontrola a čistenie 2 ks komínov | 92,00 bez DPH |
10/2014 | 13.2.2014 | 17.02.2014 | 19.2.2014 | |
FA27514383 | Dr. Max s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice |
repelenty na vši | 253,55 vrátane DPH |
100/2014 | 11.12.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | ||
FA27514385 | Aurora Dea s.r.o. Hlavná 89, 05601 Gelnica |
36569976 | údržbarský materiál | 712,07 vrátane DPH |
101/2014 | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA27514386 | Ing. Jozef Gažo Breziny 258/3, 05562 Prakovce |
17296161 | práca informatika | 300,80 bez DPH |
102/2014 | 12.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 |