Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA27514408 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné a stočné | 99,26 vrátane DPH |
344/1998 | 29.12.2014 | 08.01.2014 | 12.1.2015 | |
FA27514407 | EkoEnergia Palivá s.r.o. Gabčíkova 27, 01001 Žilina 1 |
47844655 | palivo - peletky | 2366,50 vrátane DPH |
KZ č.2/2014 | 29.12.2014 | 08.01.2014 | 12.1.2015 | |
FA27514406 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | mobilné telefóny | 96,22 vrátane DPH |
dodatky/2013 | 29.12.2014 | 31.12,2014 | 5.1.2015 | |
FA27514405 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 95301 Zlaté Moravce |
00163295 | pobyt žiačky za 12/2014 | 57,12 bez DPH |
ZM275201446/2014 | 29.12.2014 | 31.12.2014 | 5.1.2015 | |
FA27514404 | Reedukačné centrum Čerenčany, 97901 Rimavská Sobota |
00163333 | pobyt žiakov za 12/2014 | 134,40 bez DPH |
dohoda č. 4 a č. 11 | 22.12.2014 | 31.12.2014 | 5.1.2015 | |
FA27514403 | Školský internát A. Garbana Werferova 10, 04001 Košice |
00164119 | strava žiačky za 12/2014 | 29,99 bez DPH |
zmluva č. 9/2014 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA27514402 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 387,93 vrátane DPH |
5611864715/2006 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA27514401 | FURA s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
36211451 | odvoz a likvidácia odpadu | 235,60 vrátane DPH |
ZM275201443/2014 | 16.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA27514400 | Spojená škola internátna Kláštorská 24/a, 05401 Levoča |
42090598 | strava a pobyt žiaka za 11 a 12/2014 | 105,06 bez DPH |
dohoda č. 2/2014 | 16.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA27514399 | ALLTOYS s.r.o. Moldavská 32, 04011 Košice |
31569323 | hračky | 615,31 vrátane DPH |
108/2014 | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA27514398 | NAY a.s. Tuhovská 15, 83006 Bratislava |
35739487 | elektrospotrebiče | 580,24 vrátane DPH |
106/2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA27514397 | Novátor s.r.o. Trolejbusová 2, 04001 Košice |
36575950 | kosačka | 219,00 vrátane DPH |
104/2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA27514396 | CORA Traktorová 1, 05801 Poprad |
14280205 | kuchynské potreby | 441,31 vrátane DPH |
107/2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA27514395 | Bau max s.r.o. Moldavská cesta 24, 04001 Košice |
31384978 | posypová soľ, žehliace dosky, sušiaky | 369,66 vrátane DPH |
105/2014 | 16.12.2014 | 16.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA27514394 | FDP International s.r.o. Huszova 4994/6, 05801 Poprad |
47565993 | postele | 2430,00 vrátane DPH |
103/2014 | 15.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA27514393 | Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina |
00397563 | ubytovanie študenta za 1,2,3/2015 | 129,00 bez DPH |
dohoda č. 1/2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA27514392 | Spišprojekt s.r.o. Zimná 103, 055 62 Spišská Nová Ves |
44936133 | autorský dozor | 160,00 bez DPH |
ZM275201422/2014 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA27514391 | MULTIMONTÁŽE s.r.o. Štefánikova 26, 94901 Nitra |
36566063 | montážne práce - rekonštrukcia RD Gelnica | 27809,68 vrátane DPH |
ZoD č.1/2014 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA27514390 | MULTIMONTÁŽE s.r.o. Štefánikova 26, 94901 Nitra |
03656063 | montážne práce - rekonštrukcia RD Prakovce | 28319,59 vrátane DPH |
ZoD č.2/2014 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA27514389 | QBE štúrova 27, 04280 Košice |
36855472 | poistka RD Gelnica-Maria Huta | 336,72 vrátane DPH |
3-863-002361/2006 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA27514388 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 1736,92 vrátane DPH |
ZM275201445/2014 | 15.12.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA27514387 | Qalt s.r.o. Južná trieda 64, 04001 Košice |
31690220 | vyváženie kolies VW Transporter | 32,56 vrátane DPH |
ZML140003/2014 | 15.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA27514386 | Ing. Jozef Gažo Breziny 258/3, 05562 Prakovce |
17296161 | práca informatika | 300,80 bez DPH |
102/2014 | 12.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA27514385 | Aurora Dea s.r.o. Hlavná 89, 05601 Gelnica |
36569976 | údržbarský materiál | 712,07 vrátane DPH |
101/2014 | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA27514384 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 95301 Zlaté Moravce |
00163295 | pobyt žiačky za 11/2014 | 23,52 bez DPH |
ZM275201446/2014 | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA27514383 | Dr. Max s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice |
repelenty na vši | 253,55 vrátane DPH |
100/2014 | 11.12.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | ||
FA27514382 | Natália ulanovská - TROLKA Baltická 16, 04012 Košice |
37296272 | kopírovacie stroje | 1382,40 vrátane DPH |
99/2014 | 11.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA27514381 | BIOENERGIA Palivá s.r.o. Gabčíkova 27, 01001 Žilina |
47844655 | palivo-peletky | 2456,14 vrátane DPH |
KZ 2/2014 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | |
FA27514380 | Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 825/1,01026 Žilina |
00397563 | strava študenta za 11/2014 | 54,12 bez DPH |
85/2014 | 11.12.2014 | 12.12.2014 | 29.12.2014 | |
FA27514379 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | pevné linky | 146,70 vrátane DPH |
dodatky /2013 | 11.12.2014 | 12.12.2014 | 29.12.2014 | |
FA27514378 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | pevná linka RD | 48,37 vrátane DPH |
dodatok/2013 | 11.12.2014 | 12.12.2014 | 29.12.2014 | |
FA27514377 | KOOPERATIVA a.s. Rajská 15/A, 81520 Bratislava |
00585441 | poistenie zodpovednosti za škodu | 132,00 vrátane DPH |
6567064061/2012 | 11.12.2014 | 12.12.2014 | 29.12.2014 | |
FA27514376 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 411,40 vrátane DPH |
5611864715/2006 | 5.12.2014 | 10.12.2014 | 10.12.2014 | |
FA27514375 | Reedukačné centrum Čerenčany 97901 Rimavská Sobota |
00163333 | strava žiakov za 11/2014 | 125,18 bez DPH |
dohoda č.4 a č. 11/2014 | 5.12.2014 | 10.12.2014 | 10.12.2014 | |
FA27514374 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné a stočné RD Prakovce | 11,35 vrátane DPH |
20/263/14P/2014 | 5.12.2014 | 10.12.2014 | 10.12.2014 | |
FA27514373 | Školský internát A. Garbana Werferova 10, Košice |
00164119 | ubytovanie žiačky za 12/2014 | 26,00 bez DPH |
ZM č. 9/2014 | 5.12.2014 | 09.12.2014 | 10.12.2014 | |
FA27514372 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | rozbor vody | 61,08 vrátane DPH |
88/2014 | 5.12.2014 | 09.12.2014 | 10.12.2014 | |
FA27514371 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | montáž vodomeru RD Prakovce | 91,98 vrátane DPH |
95/2014 | 5.12.2014 | 09.12.2014 | 10.12.2014 | |
FA27514370 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 5OM | 985,04 vrátane DPH |
4061/2013 + dodatok | 5.12.2014 | 09.12.2014 | 10.12.2014 | |
FA27514369 | Public Procurement and Consulting s.r.o. Južná trieda 31, 04001 Košice |
36580562 | zabezpečenie VO | 950,00 bez DPH |
55/2014 | 3.12.2014 | 05.12.2014 | 10.12.2014 |