Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268150364 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 624,80 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 02.09.2015 | 04.09.2015 | 4.10.2015 | |
FA268150360 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektr.stravovacie poukážky | 1019,58 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 6/2015 | 31.08.2015 | 04.09.2015 | 4.10.2015 |
FA268150372 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 102,41 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 4.10.2015 | |
FA268150371 | Gekos Juraj Rochfaluši Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO,BOZP a PZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015 | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 4.10.2015 | |
FA268150369 | FURA s.r.o. SNP 77,Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunalného odpadu | 40,09 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 4.10.2015 | |
FA268150368 | Aquel Slovakia s.r.o. Piaristicka 2,Nitra |
36538396 | servis filtračného zariadenia | 84.- vrátane DPH |
179/2015 | 04.09.2015 | 08.09.2015 | 4.10.2015 | |
FA268150367 | Lekáreň Na rohu SNP 549,Dobšiná |
46171517 | lieky,mliečna výživa | 77,77 vrátane DPH |
178/2015 | 03.09.2015 | 08.09.2015 | 4.10.2015 | |
FA268150366 | Messer Tatragas s.r.o. Chalupková 9,Bratislava |
00685852 | prenájom oceľovej fľaše | 36,46 vrátane DPH |
177/2015 | 03.09.2015 | 08.09.2015 | 4.10.2015 | |
FA268150365 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľska 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 43,76 bez DPH |
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb | 176/2015 | 03.09.2015 | 08.09.2015 | 4.10.2015 |
FA268150359 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 451,85 vrátane DPH |
Zmluva-SN-SSN 56100-02 | 31.08.2015 | 08.09.2015 | 4.10.2015 | |
FA268150370 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky | 239,47 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 180/2015 | 07.09.2015 | 09.09.2015 | 4.10.2015 |
FA268150376 | Lujan Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 159,71 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 182/2015 | 09.09.2015 | 11.09.2015 | 4.10.2015 |
FA268150375 | GRM Trade s.r.o. Šafarikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 322,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 183/2015 | 09.09.2015 | 11.09.2015 | 4.10.2015 |
FA268150374 | Namiri s.r.o. Štefana Furdeka 4999/20,Martin |
47582677 | jednorázové plienky | 305.- vrátane DPH |
181/2015 | 09.09.2015 | 11.09.2015 | 4.10.2015 | |
FA268150373 | Free-zona s.r.o. Nám.baníkov 35,Rožňava |
44356358 | internetové služby | 19,74 vrátane DPH |
Zmluva o internetovom pripojení | 09.09.2015 | 11.09.2015 | 4.10.2015 | |
FA268150358 | Adriana Kuľbáková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | pečivo,potraviny | 354,44 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 173/2015 | 31.08.2015 | 11.09.2015 | 4.10.2015 |
FA268150378 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | PZP osobného vozidla | 51,25 bez DPH |
PZ 8018316337 | 11.09.2015 | 14.09.2015 | 4.10.2015 | |
FA268150377 | Lekáreň Na rohu SNP 549,Dobšiná |
46171517 | mliečna výživa | 539,79 vrátane DPH |
184/2015 | 10.09.2015 | 14.09.2015 | 4.10.2015 | |
FA268150382 | M.B.M. Nábytok s.r.o. Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves |
36580112 | stoličky,stôl | 147.- vrátane DPH |
188/2015 | 14.09.2015 | 17.09.2015 | 4.10.2015 | |
FA268150381 | Ing.Pavol Anreánsky Letná 36,Spišská Nová Ves |
34575723 | koberec | 80.- vrátane DPH |
186/2015 | 14.09.2015 | 17.09.2015 | 4.10.2015 | |
FA268150380 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | poistenie budovy a hmotného majetku | 424,51 bez DPH |
Súhrný návrh poistnej zmluvy | 14.09.2015 | 17.09.2015 | 4.10.2015 | |
FA268150379 | Peter Majerík-Inštalačný materiál Sladkovičova 5,Spišská Nová Ves |
34574131 | inštalačný vodárensky materiál | 107,89 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 187/2015 | 14.09.2015 | 17.09.2015 | 4.10.2015 |
FA268150383 | Villa Market s.r.o. Crapčiakova 1,Spišská Nová Ves |
31668461 | stolný mixér+opravy | 46,75 vrátane DPH |
190/2015 | 18.09.2015 | 22.09.2015 | 4.10.2015 | |
FA268150387 | Veolia a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 47,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 21.09.2015 | 23.09.2015 | 4.10.2015 | |
FA268150386 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 349,65 vrátane DPH |
Zmluva-SN-SSN 56100-02 | 21.09.2015 | 23.09.2015 | 4.10.2015 | |
FA268150385 | Zrkadlenie o.z. Banícka 41,Gelnica |
42327474 | supervízne služby | 210.- bez DPH |
192/2015 | 21.09.2015 | 23.09.2015 | 4.10.2015 | |
FA268150384 | Koliba Trade s.r.o. Krivec 3057 |
46436961 | mliečné výrobky | 66,12 vrátane DPH |
191/2015 | 21.09.2015 | 23.09.2015 | 4.10.2015 | |
FA268150390 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice |
36570460 | vodné | 194,92 vrátane DPH |
Zmluva č.60-000089613PO2014 | 23.09.2015 | 24.09.2015 | 4.10.2015 | |
FA268150389 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 187,60 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 189/2015 | 23.09.2015 | 24.09.2015 | 4.10.2015 |
FA268150388 | Lujan Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 274,49 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 193/2015 | 23.09.2015 | 24.09.2015 | 4.10.2015 |
FA268150393 | 5 S s.r.o. Bajkalska 5/B,Bratislava |
36744271 | manažérske zručnosti | 118,80 vrátane DPH |
198/2015 | 28.09.2015 | 29.09.2015 | 26.10.2015 | |
FA268150392 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla,pneumatiky 2 ks | 563,75 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 197/2015 | 28.09.2015 | 29.09.2015 | 26.10.2015 |
FA268150391 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla | 640,64 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 196/2015 | 28.09.2015 | 29.09.2015 | 26.10.2015 |
FA268150394 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 1217,74 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000000588/2015 | 30.09.2015 | 02.10.2015 | 26.10.2015 |
FA268150403 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 178,33 vrátane DPH |
Zmluva č.P1429/205 | 02.10.2015 | 05.10.2015 | 26.10.2015 | |
FA268150402 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 624,80 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 02.10.2015 | 05.10.2015 | 26.10.2015 | |
FA268150401 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 3,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 30.09.2015 | 05.10.2015 | 26.10.2015 | |
FA268150400 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 10,54 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 30.09.2015 | 05.10.2015 | 26.10.2015 | |
FA268150399 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 12,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 30.09.2015 | 05.10.2015 | 26.10.2015 | |
FA268150398 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 31,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 30.09.2015 | 05.10.2015 | 26.10.2015 |