Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268150367 | Lekáreň Na rohu SNP 549,Dobšiná |
46171517 | lieky,mliečna výživa | 77,77 vrátane DPH |
178/2015 | 03.09.2015 | 08.09.2015 | 4.10.2015 | |
FA268150289 | Katarína,spol.s r.o. Nám.Pajdušáka 272,Spišská Nová Ves |
36584410 | lieky, zdravotnícky materiál | 778,86 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 136/2015 | 08.07.2015 | 10.07.2015 | 18.7.2015 |
FA268150018 | Katarína spol.s r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky a zdravotnícky materiál | 333,08 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 304/2014 | 12.01.2015 | 13.01.2015 | 25.1.2015 |
FA268150508 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky | 148,92 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 258/2015 | 04.12.2015 | 08.12.2015 | 2.1.2016 |
FA268150507 | Lekáreň Na rohu SNP 549,Dobšiná |
46171517 | lieky | 77,54 vrátane DPH |
257/2015 | 04.12.2015 | 08.12.2015 | 2.1.2016 | |
FA268150480 | Lekáreň Na rohu SNP 549,Dobšiná |
46171517 | lieky | 59,95 vrátane DPH |
244/2015 | 18.11.2015 | 19.11.2015 | 19.12.2015 | |
FA268150464 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky | 309,29 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 234/2015 | 05.11.2015 | 10.11.2015 | 19.12.2015 |
FA268150435 | Lekáreň Na rohu SNP 549,Dobšiná |
46171517 | lieky | 26,12 vrátane DPH |
217/2015 | 21.10.2015 | 22.10.2015 | 10.11.2015 | |
FA268150370 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky | 239,47 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 180/2015 | 07.09.2015 | 09.09.2015 | 4.10.2015 |
FA268150331 | Lekáreň Na rohu s.r.o. SNP 549,Dobšiná |
46171517 | lieky | 49,50 vrátane DPH |
160/2015 | 06.08.2015 | 07.08.2015 | 27.9.2015 | |
FA268150285 | Lekáreň Na rohu SNP 549,Dobšiná |
46171517 | lieky | 31,53 vrátane DPH |
135/2015 | 06.07.2015 | 08.07.2015 | 18.7.2015 | |
FA268150245 | Lekáreň Na rohu SNP 549,Dobšiná |
46171517 | lieky | 12,22 vrátane DPH |
112/2015 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | 22.6.2015 | |
FA268150200 | Katarína,spol.s r.o. Nám.Pajdušáka 272,Spišská Nová Ves |
36584410 | lieky | 211.- vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 89/2015 | 11.05.2015 | 13.05.2015 | 14.5.2015 |
FA268150196 | Lekáreň Na rohu SNP 549,Dobšiná |
46171517 | lieky | 87,92 vrátane DPH |
90/2015 | 07.05.2015 | 11.05.2015 | 12.5.2015 | |
FA268150099 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky | 311,28 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 41/2015 | 09.03.2015 | 17.03.2015 | 6.4.2015 |
FA268150050 | Katarína spol.s r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky | 287,48 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 19/2015 | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 11.2.2015 |
FA268150233 | Detská ozdravovňa Železnô Partizánska Ľupča |
17336180 | liečebný pobyt chovancov | 160.- bez DPH |
103/2015 | 02.06.2015 | 03.06.2015 | 22.6.2015 | |
FA268150506 | Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíkova 3,Košice |
17150922 | liečebný pobyt chovanca | 80.- bez DPH |
Dohoda o spolupráci | 04.12.2015 | 08.12.2015 | 2.1.2016 | |
FA268150505 | Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíkova 3,Košice |
17150922 | liečebný pobyt chovanca | 57,60 vrátane DPH |
Dohoda o spolupráci | 04.12.2015 | 08.12.2015 | 2.1.2016 | |
FA268150266 | Rekreačné zariadenie Bystrička Dierová na Orave,Kraľovany |
37040375 | letný tábor | 1.296.- bez DPH |
124/2015 | 25.06.2015 | 26.06.2015 | 15.7.2015 | |
FA268150550 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | letné pneumatiky 2 ks | 109,99 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 285/2015 | 18.12.2015 | 21.12.2015 | 4.1.2016 |
FA268150557 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | letné pneumatiky | 231,98 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 289/2015 | 23.12.2015 | 05.01.2016 | 19.1.2016 |
FA268150345 | Kosmos s.r.o. Budovateľska 507,Hranovnica |
36467995 | kuracie mäso | 99,24 vrátane DPH |
Zmluva o obchodných podmienkach | 167/2015 | 14.08.2015 | 19.08.2015 | 27.9.2015 |
FA268150530 | Dataservis Letná 65,Spišská Nová Ves |
10761691 | kopírka | 800.- vrátane DPH |
273/2015 | 15.12.2015 | 17.12.2015 | 4.1.2016 | |
FA268150517 | Štefan Šmelko Jarková 342,Dobšiná |
30284597 | kontrola hasiacich prístrojov | 149,40 vrátane DPH |
Zmluva o diele | 263/2015 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 2.1.2016 |
FA268150501 | M.B.M. Nábytok s.r.o. Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves |
36580112 | komoda | 149.- vrátane DPH |
255/2015 | 03.12.2015 | 04.12.2015 | 2.1.2016 | |
FA268150381 | Ing.Pavol Anreánsky Letná 36,Spišská Nová Ves |
34575723 | koberec | 80.- vrátane DPH |
186/2015 | 14.09.2015 | 17.09.2015 | 4.10.2015 | |
FA268150538 | Ing.Pavol Andreánsky Letná 36,Spišská Nová Ves |
34575723 | koberce | 440.- vrátane DPH |
278/2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | 4.1.2016 | |
FA268150389 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 187,60 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 189/2015 | 23.09.2015 | 24.09.2015 | 4.10.2015 |
FA268150171 | Xepap spol.s r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 160,80 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 74/2015 | 29.04.2015 | 05.05.2015 | 11.5.2015 |
FA268150198 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál,vlajky EU a SR | 146,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 88/2015 | 07.05.2015 | 13.05.2015 | 14.5.2015 |
FA268150515 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľska 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 139,64 vrátane DPH |
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb | 259/2015 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 2.1.2016 |
FA268150469 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľska 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 38,54 vrátane DPH |
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb | 237/2015 | 09.11.2015 | 10.11.2015 | 19.12.2015 |
FA268150420 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľska 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 92,86 vrátane DPH |
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb | 209/2015 | 09.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 |
FA268150365 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľska 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 43,76 bez DPH |
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb | 176/2015 | 03.09.2015 | 08.09.2015 | 4.10.2015 |
FA268150276 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 61,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 132/2015 | 01.07.2015 | 06.07.2015 | 18.7.2015 |
FA268150241 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 54,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 111/2015 | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 22.6.2015 |
FA268150149 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 91,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 64/2015 | 10.04.2015 | 17.04.2015 | 26.4.2015 |
FA268150091 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 128,05 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 37/2015 | 03.03.2015 | 10.03.2015 | 6.4.2015 |
FA268150043 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 106,96 vrátane DPH |
Zo dodávke kancelárskych potrieb | 15/2015 | 03.02.2015 | 09.02.2015 | 11.2.2015 |