Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268150184 | Ing.Dobos - DOBART s.r.o. Rudná 353,Rožňava |
31648185 | projektová dokumentácia | 600.- vrátane DPH |
84/2015 | 04.05.2015 | 06.05.2015 | 12.5.2015 | |
FA268150146 | FESI comp s.r.o. Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves |
36597431 | PC zostava | 613,26 vrátane DPH |
63/2015 | 10.04.2015 | 16.04.2015 | 26.4.2015 | |
FA268150238 | Katarína,spol.s r.o. Nám.Pajdušáka 272,Spišská Nová Ves |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál,plienky | 618,48 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 109/2015 | 04.06.2015 | 08.06.2015 | 22.6.2015 |
FA268150534 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 624,80 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | 4.1.2016 | |
FA268150502 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 624,80 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 03.12.2015 | 04.12.2015 | 2.1.2016 | |
FA268150454 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 624,80 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 02.11.2015 | 03.11.2015 | 10.11.2015 | |
FA268150402 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 624,80 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 02.10.2015 | 05.10.2015 | 26.10.2015 | |
FA268150364 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 624,80 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 02.09.2015 | 04.09.2015 | 4.10.2015 | |
FA268150326 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 624,80 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 03.08.2015 | 04.08.2015 | 8.8.2015 | |
FA268150279 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 624,80 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 02.07.2015 | 03.07.2015 | 18.7.2015 | |
FA268150232 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 624,80 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 02.06.2015 | 03.06.2015 | 22.6.2015 | |
FA268150182 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 624,80 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 12.5.2015 | |
FA268150133 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | el.energia | 624,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 4030/2013 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 26.4.2015 | |
FA268150100 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 624,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 4030/2013 | 09.03.2015 | 15.03.2015 | 6.4.2015 | |
FA268150045 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 624,80 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 04.02.2015 | 09.02.2015 | 11.2.2015 | |
FA268150391 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla | 640,64 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 196/2015 | 28.09.2015 | 29.09.2015 | 26.10.2015 |
FA268150283 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 643,82 vrátane DPH |
Zmluva SSN 56100-02 | 30.06.2015 | 08.07.2015 | 18.7.2015 | |
FA268150541 | M.B.M. Nábytok s.r.o. Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves |
36580112 | interierový nábytok | 647.- vrátane DPH |
277/2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | 4.1.2016 | |
FA268150456 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 653,89 vrátane DPH |
Zmluva-SN-SSN 56100-02 | 30.10.2015 | 05.11.2015 | 10.11.2015 | |
FA268150262 | Autostop RV s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla | 660,31 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 123/2015 | 22.06.2015 | 23.06.2015 | 15.7.2015 |
FA268150549 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla | 711,44 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 283/2015 | 18.12.2015 | 21.12.2015 | 4.1.2016 |
FA268150546 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 713,13 vrátane DPH |
Zmluva-SN-SSN 56100-02 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 4.1.2016 | |
FA268150201 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 744,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 12.05.2015 | 14.05.2015 | 14.5.2015 | |
FA268150158 | M.B.M.nábytok s.r.o. Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves |
36580112 | detské postielky s matracom | 770.- vrátane DPH |
70/2015 | 20.04.2015 | 28.04.2015 | 11.5.2015 | |
FA268150289 | Katarína,spol.s r.o. Nám.Pajdušáka 272,Spišská Nová Ves |
36584410 | lieky, zdravotnícky materiál | 778,86 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 136/2015 | 08.07.2015 | 10.07.2015 | 18.7.2015 |
FA268150530 | Dataservis Letná 65,Spišská Nová Ves |
10761691 | kopírka | 800.- vrátane DPH |
273/2015 | 15.12.2015 | 17.12.2015 | 4.1.2016 | |
FA268150305 | Ing.Štefan Staroň Tr.1.mája 63/26,Spišská Nová Ves |
10763155 | periodická revízia elektro | 980,19 vrátane DPH |
Zmluva o výkone odborných prehiadok a skúšok | 146/2015 | 22.07.2015 | 29.07.2015 | 8.8.2015 |
FA268150427 | Ing.Štefan Staroň Tr.1.mája 63/26,Spišská Nová Ves |
10763155 | práce elektro | 985,11 bez DPH |
213/2015 | 15.10.2015 | 16.10.2015 | 10.11.2015 | |
FA268150306 | Mgr.Peter Darvaši Dubová 5/7,Spišská Nová Ves |
34576797 | revízia el.spotrebičov | 993,37 vrátane DPH |
Zmluva o výkone odborných prehiadok a skúšok | 147/2015 | 22.07.2015 | 29.07.2015 | 8.8.2015 |
FA268150533 | SINAKO SK s.r.o. Na Graniari 17,Banská Bystrica |
44791712 | polohovateľná posteľ | 1000.- vrátane DPH |
275/2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | 4.1.2016 | |
FA268150264 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 1013,19 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 3/2015 | 24.06.2015 | 26.06.2015 | 15.7.2015 |
FA268150360 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektr.stravovacie poukážky | 1019,58 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 6/2015 | 31.08.2015 | 04.09.2015 | 4.10.2015 |
FA268150217 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 1214,54 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 2/2015 | 26.05.2015 | 27.05.2015 | 21.6.2015 |
FA268150394 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 1217,74 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000000588/2015 | 30.09.2015 | 02.10.2015 | 26.10.2015 |
FA268150511 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky | 1243,31 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000001310/2015 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 2.1.2016 |
FA268150497 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky | 1262,49 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000001174/2015 | 30.11.2015 | 04.12.2015 | 2.1.2016 |
FA268150059 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 1302,27 vrátane DPH |
2/2015 | 13.02.2015 | 17.02.2015 | 3.3.2015 | |
FA268150113 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 1315,30 vrátane DPH |
3/2015 | 20.03.2015 | 26.03.2015 | 7.4.2015 | |
FA268150441 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 1431,88 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 40000000876/2015 | 29.10.2015 | 30.10.2015 | 10.11.2015 |
FA268150545 | SINAKO SK s.r.o. Na Graniari 17,Banská Bystrica |
44791712 | polohovateľná posteľ | 2000.- vrátane DPH |
Darovacia zmluva | 16.12.2015 | 17.12.2015 | 4.1.2016 |