Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268150204 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 182,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 93/2015 | 13.05.2015 | 14.05.2015 | 14.5.2015 |
FA268150203 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 88,26 vrátane DPH |
91/2015 | 12.05.2015 | 14.05.2015 | 14.5.2015 | |
FA268150202 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rožňavská baňa 211,Rožňava |
00617652 | stravné za chovanca | 19,04 vrátane DPH |
Dohoda o poskytnutí stravovania | 12.05.2015 | 14.05.2015 | 14.5.2015 | |
FA268150201 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 744,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 12.05.2015 | 14.05.2015 | 14.5.2015 | |
FA268150209 | Free-zona s.r.o. Námestie baníkov 35,Rožňava |
44356358 | internetové služby | 19,74 vrátane DPH |
Zmluva o internetovom pripojení | 15.05.2015 | 18.05.2015 | 21.6.2015 | |
FA268150208 | Lekáreň Na rohu SNP 549,Dobšiná |
46171517 | mliečna výživa | 386,40 vrátane DPH |
94/2015 | 14.05.2015 | 18.05.2015 | 21.6.2015 | |
FA268150207 | Adriana Kuľbáková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | pečivo,potraviny | 295,57 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 83/2015 | 14.05.2015 | 18.05.2015 | 21.6.2015 |
FA268150206 | Základná škola-ŠJ Zakarpatská 12,Rožňava |
35543663 | stravné za chovancov | 79,80 bez DPH |
Dohoda o poskytnutí stravovania | 14.05.2015 | 18.05.2015 | 21.6.2015 | |
FA268150205 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | poistenie budovy | 71,91 bez DPH |
PZ č.9871006906 | 13.05.2015 | 18.05.2015 | 21.6.2015 | |
FA268150217 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 1214,54 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 2/2015 | 26.05.2015 | 27.05.2015 | 21.6.2015 |
FA268150216 | Evanjelická spojená škola internátna Červenica 114,Tuhrina |
42227372 | stravné a internátne za chovancov | 211,68 bez DPH |
Dohoda o platení príspevkov a stravného | 25.05.2015 | 27.05.2015 | 21.6.2015 | |
FA268150215 | FESI comp,s.r.o. Duklianska 3A,Spišská Nová Ves |
36597431 | náplne do tlačiarne,záložný zdroj | 139,29 vrátane DPH |
96/2015 | 20.05.2015 | 27.05.2015 | 21.6.2015 | |
FA268150214 | Lujan Plus s.r.o. Hraničná 611,Poprad |
36681172 | ovocie,zelenina, | 269,28 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 97/2015 | 20.05.2015 | 27.05.2015 | 21.6.2015 |
FA268150213 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 471,10 bez DPH |
Zmluva SSN 56100-02 | 20.05.2015 | 27.05.2015 | 21.6.2015 | |
FA268150212 | Rudolf Ivan Mlynky 335 |
40846229 | rekonštrukcia odkvapového systému | 70.- vrátane DPH |
95/2015 | 18.05.2015 | 27.05.2015 | 21.6.2015 | |
FA268150211 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Piaristicka 16,Trenčín |
poistenie vozidiel | 519,17 bez DPH |
PZ č.051-3042047 | 18.05.2015 | 27.05.2015 | 21.6.2015 | ||
FA268150210 | SANIMED zdravotnícke potreby Letná 46,Spišská Nová Ves |
36180874 | polohovacie podušky,detská váha | 170.- vrátane DPH |
92/2015 | 18.05.2015 | 27.05.2015 | 21.6.2015 | |
FA268150233 | Detská ozdravovňa Železnô Partizánska Ľupča |
17336180 | liečebný pobyt chovancov | 160.- bez DPH |
103/2015 | 02.06.2015 | 03.06.2015 | 22.6.2015 | |
FA268150232 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 624,80 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 02.06.2015 | 03.06.2015 | 22.6.2015 | |
FA268150230 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 178,33 vrátane DPH |
Zmluva č. P 1429/205 | 02.06.2015 | 03.06.2015 | 21.6.2015 | |
FA268150229 | KOSMOS s.r.o. Budovateľská 507,Hranovnica |
36467995 | mrazené kurčatá | 210,10 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 104/2015 | 01.06.2015 | 03.06.2015 | 21.6.2015 |
FA268150226 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 11,16 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 28.05.2015 | 03.06.2015 | 21.6.2015 | |
FA268150225 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 8,53 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 28.05.2015 | 03.06.2015 | 21.6.2015 | |
FA268150224 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 13,70 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 28.05.2015 | 03.06.2015 | 21.6.2015 | |
FA268150223 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 26,93 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 28.05.2015 | 03.06.2015 | 21.6.2015 | |
FA268150222 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8,Bratislava |
35697270 | polatok za mob.telefón | 15,74 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 28.05.2015 | 03.06.2015 | 21.6.2015 | |
FA268150221 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 30,02 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 28.05.2015 | 03.06.2015 | 21.6.2015 | |
FA268150220 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 258,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 99/2015 | 28.05.2015 | 03.06.2015 | 21.6.2015 |
FA268150219 | Domik Alexander Rudná 353,Rožňava |
17262895 | úradné overenie váh | 68.- bez DPH |
100/2015 | 28.05.2015 | 03.06.2015 | 21.6.2015 | |
FA268150218 | Lekáreň Na rohu SNP 549,Dobšiná |
46171517 | mliečna výživa | 260.- vrátane DPH |
98/2015 | 27.05.2015 | 03.06.2015 | 21.6.2015 | |
FA268150241 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 54,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 111/2015 | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 22.6.2015 |
FA268150240 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské potreby | 27,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 110/2015 | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 22.6.2015 |
FA268150239 | FURA s.r.o. SNP 77,Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunalného odpadu | 32,79 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 04.06.2015 | 08.06.2015 | 22.6.2015 | |
FA268150238 | Katarína,spol.s r.o. Nám.Pajdušáka 272,Spišská Nová Ves |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál,plienky | 618,48 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 109/2015 | 04.06.2015 | 08.06.2015 | 22.6.2015 |
FA268150237 | Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,Bratislava |
00685852 | prenájom oceľovej fľaše | 36,46 vrátane DPH |
108/2015 | 04.06.2015 | 08.06.2015 | 22.6.2015 | |
FA268150235 | Lujan Plus s.r.o. Hraničná 611,Poprad |
36681172 | ovocie,zelenina | 256,08 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 107/2015 | 03.06.2015 | 08.06.2015 | 22.6.2015 |
FA268150234 | SETEZA ELEKTRO s.r.o. Šafárikovo nám. 1,Spišská Nová Ves |
31704387 | spotrebný elektro materiál | 95,62 vrátane DPH |
106/2015 | 03.06.2015 | 08.06.2015 | 22.6.2015 | |
FA268150228 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 587,53 vrátane DPH |
Zmluva SSN 56100-02 | 29.05.2015 | 08.06.2015 | 21.6.2015 | |
FA268150246 | PROBUGAS a.s. Miletičová 23,Bratislava |
47695421 | výmena poistného ventila | 12,10 vrátane DPH |
Zmluva o nájme zásobníkov plynu | 113/2015 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | 22.6.2015 |
FA268150245 | Lekáreň Na rohu SNP 549,Dobšiná |
46171517 | lieky | 12,22 vrátane DPH |
112/2015 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | 22.6.2015 |