Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268150504   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  zemný plyn  178,33 
vrátane DPH
Zmluva č.P1429/205    03.12.2015  04.12.2015  2.1.2016 
FA268150453   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  zemný plyn  178,33 
vrátane DPH
Zmluva č.P1429/205    02.11.2015  03.11.2015  10.11.2015 
FA268150403   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  178,33 
vrátane DPH
Zmluva č.P1429/205    02.10.2015  05.10.2015  26.10.2015 
FA268150363   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  178,33 
vrátane DPH
Zmluva č.P1429/205    02.09.2015  03.09.2015  4.10.2015 
FA268150517   Štefan Šmelko
Jarková 342,Dobšiná
30284597  kontrola hasiacich prístrojov  149,40 
vrátane DPH
Zmluva o diele  263/2015  09.12.2015  15.12.2015  2.1.2016 
FA268150499   HOPE s.r.o.
Hámor 15,Banská Bystrica
36000248  oprava automatickej práčky  405,17 
vrátane DPH
Zmluva o diele  253/2015  03.12.2015  04.12.2015  2.1.2016 
FA268150312   HOPE spol.s r.o.
Hámor 15,Banská Bystrica
36000248  oprava práčky a odstedivky na prádlo  26,40 
vrátane DPH
Zmluva o diele  151/2015  27.07.2015  29.07.2015  8.8.2015 
FA268150476   EURO-AGROTEAM s.r.o.
Nám.baníkov 23,Rožňava
36580783  stavebné práce  23492,94 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.1/2015    16.11.2015  30.11.2015  19.12.2015 
FA268150324   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelárske potreby  54,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  157/2015  03.08.2015  06.08.2015  8.8.2015 
FA268150277   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  výchvné pomôcky  8,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  131/2015  01.07.2015  06.07.2015  18.7.2015 
FA268150276   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  61,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  132/2015  01.07.2015  06.07.2015  18.7.2015 
FA268150241   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  54,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  111/2015  05.06.2015  08.06.2015  22.6.2015 
FA268150240   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  27,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  110/2015  05.06.2015  08.06.2015  22.6.2015 
FA268150198   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál,vlajky EU a SR  146,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  88/2015  07.05.2015  13.05.2015  14.5.2015 
FA268150149   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  91,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  64/2015  10.04.2015  17.04.2015  26.4.2015 
FA268150547   Veolia a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  2178,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    18.12.2015  21.12.2015  4.1.2016 
FA268150387   Veolia a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  47,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    21.09.2015  23.09.2015  4.10.2015 
FA268150259   Veolia a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  95,34 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    19.06.2015  23.06.2015  15.7.2015 
FA268150115   Veolia a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  spotreba vody  135,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    30.03.2015  30.03.2015  8.4.2015 
FA268150552   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  290.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    21.12.2015  04.01.2016  4.1.2016 
FA268150488   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  dodávka plynu  3552.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    30.11.2015  04.12.2015  2.1.2016 
FA268150424   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  3552.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    14.10.2015  15.10.2015  10.11.2015 
FA268150297   PROBUGAS a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  plyn  3264.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    10.07.2015  14.07.2015  18.7.2015 
FA268150201   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a,Bratislava
35815256  zemný plyn  744,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    12.05.2015  14.05.2015  14.5.2015 
FA268150151   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  plyn  3220,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    15.04.2015  17.04.2015  26.4.2015 
FA268150134   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a,Bratislava
35815256  zemný plyn  345.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    02.04.2015  09.04.2015  26.4.2015 
FA268150090   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a,Bratislava
35815256  zemný plyn  345.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    03.03.2015  10.03.2015  6.4.2015 
FA268150058   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  plyn  3642.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    13.02.2015  17.02.2015  3.3.2015 
FA268150044   Slovenský plynárensky priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  zemný plyn  345.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    04.02.2015  09.02.2015  11.2.2015 
FA268150023   SPP a.s..
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  doplatok za zemný plyn  351,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    19.01.2015  22.01.2015  25.1.2015 
FA268150349   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  152,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravím  171/2015  28.08.2015  31.08.2015  27.9.2015 
FA268150343   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  274,97 
bez DPH
Zmluva o dodávke potravím  166/2015  13.08.2015  13.08.2015  27.9.2015 
FA268150329   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  308,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravím  162/2015  05.08.2015  07.08.2015  27.9.2015 
FA268150518   GRM Trade s.r.o.
Šafarikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  235,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  264/2015  09.12.2015  11.12.2015  2.1.2016 
FA268150482   GRM Trade s.r.o.
Šafarikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  222,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  246/2015  25.11.2015  27.11.2015  19.12.2015 
FA268150470   GRM Trade s.r.o.
Šafarikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  257,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  240/2015  11.11.2015  16.11.2015  19.12.2015 
FA268150443   GRM Trade s.r.o.
Šafarikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  198,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  226/2015  28.10.2015  03.11.2015  10.11.2015 
FA268150431   GRM Trade s.r.o.
Šafarikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  255,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  219/2015  21.10.2015  22.10.2015  10.11.2015 
FA268150395   GRM Trade s.r.o.
Šafarikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  299,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  202/2015  30.09.2015  05.10.2015  26.10.2015 
FA268150375   GRM Trade s.r.o.
Šafarikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  322,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  183/2015  09.09.2015  11.09.2015  4.10.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť