Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268150504 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 178,33 vrátane DPH |
Zmluva č.P1429/205 | 03.12.2015 | 04.12.2015 | 2.1.2016 | |
FA268150453 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 178,33 vrátane DPH |
Zmluva č.P1429/205 | 02.11.2015 | 03.11.2015 | 10.11.2015 | |
FA268150403 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 178,33 vrátane DPH |
Zmluva č.P1429/205 | 02.10.2015 | 05.10.2015 | 26.10.2015 | |
FA268150363 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 178,33 vrátane DPH |
Zmluva č.P1429/205 | 02.09.2015 | 03.09.2015 | 4.10.2015 | |
FA268150517 | Štefan Šmelko Jarková 342,Dobšiná |
30284597 | kontrola hasiacich prístrojov | 149,40 vrátane DPH |
Zmluva o diele | 263/2015 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 2.1.2016 |
FA268150499 | HOPE s.r.o. Hámor 15,Banská Bystrica |
36000248 | oprava automatickej práčky | 405,17 vrátane DPH |
Zmluva o diele | 253/2015 | 03.12.2015 | 04.12.2015 | 2.1.2016 |
FA268150312 | HOPE spol.s r.o. Hámor 15,Banská Bystrica |
36000248 | oprava práčky a odstedivky na prádlo | 26,40 vrátane DPH |
Zmluva o diele | 151/2015 | 27.07.2015 | 29.07.2015 | 8.8.2015 |
FA268150476 | EURO-AGROTEAM s.r.o. Nám.baníkov 23,Rožňava |
36580783 | stavebné práce | 23492,94 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.1/2015 | 16.11.2015 | 30.11.2015 | 19.12.2015 | |
FA268150324 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelárske potreby | 54,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 157/2015 | 03.08.2015 | 06.08.2015 | 8.8.2015 |
FA268150277 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | výchvné pomôcky | 8,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 131/2015 | 01.07.2015 | 06.07.2015 | 18.7.2015 |
FA268150276 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 61,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 132/2015 | 01.07.2015 | 06.07.2015 | 18.7.2015 |
FA268150241 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 54,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 111/2015 | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 22.6.2015 |
FA268150240 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské potreby | 27,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 110/2015 | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 22.6.2015 |
FA268150198 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál,vlajky EU a SR | 146,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 88/2015 | 07.05.2015 | 13.05.2015 | 14.5.2015 |
FA268150149 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 91,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 64/2015 | 10.04.2015 | 17.04.2015 | 26.4.2015 |
FA268150547 | Veolia a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 2178,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 18.12.2015 | 21.12.2015 | 4.1.2016 | |
FA268150387 | Veolia a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 47,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 21.09.2015 | 23.09.2015 | 4.10.2015 | |
FA268150259 | Veolia a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 95,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 19.06.2015 | 23.06.2015 | 15.7.2015 | |
FA268150115 | Veolia a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | spotreba vody | 135,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | |
FA268150552 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
47695421 | plyn | 290.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 21.12.2015 | 04.01.2016 | 4.1.2016 | |
FA268150488 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
47695421 | dodávka plynu | 3552.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 30.11.2015 | 04.12.2015 | 2.1.2016 | |
FA268150424 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
47695421 | plyn | 3552.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 14.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 | |
FA268150297 | PROBUGAS a.s. Miletičová 23,Bratislava |
47695421 | plyn | 3264.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 10.07.2015 | 14.07.2015 | 18.7.2015 | |
FA268150201 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 744,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 12.05.2015 | 14.05.2015 | 14.5.2015 | |
FA268150151 | Probugas a.s. Miletičová 23,Bratislava |
47695421 | plyn | 3220,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 26.4.2015 | |
FA268150134 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 345.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 26.4.2015 | |
FA268150090 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 345.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 03.03.2015 | 10.03.2015 | 6.4.2015 | |
FA268150058 | Probugas a.s. Miletičová 23,Bratislava |
47695421 | plyn | 3642.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 13.02.2015 | 17.02.2015 | 3.3.2015 | |
FA268150044 | Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 345.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 04.02.2015 | 09.02.2015 | 11.2.2015 | |
FA268150023 | SPP a.s.. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | doplatok za zemný plyn | 351,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 19.01.2015 | 22.01.2015 | 25.1.2015 | |
FA268150349 | GRM Trade s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 152,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravím | 171/2015 | 28.08.2015 | 31.08.2015 | 27.9.2015 |
FA268150343 | GRM Trade s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 274,97 bez DPH |
Zmluva o dodávke potravím | 166/2015 | 13.08.2015 | 13.08.2015 | 27.9.2015 |
FA268150329 | GRM Trade s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 308,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravím | 162/2015 | 05.08.2015 | 07.08.2015 | 27.9.2015 |
FA268150518 | GRM Trade s.r.o. Šafarikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 235,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 264/2015 | 09.12.2015 | 11.12.2015 | 2.1.2016 |
FA268150482 | GRM Trade s.r.o. Šafarikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 222,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 246/2015 | 25.11.2015 | 27.11.2015 | 19.12.2015 |
FA268150470 | GRM Trade s.r.o. Šafarikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 257,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 240/2015 | 11.11.2015 | 16.11.2015 | 19.12.2015 |
FA268150443 | GRM Trade s.r.o. Šafarikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 198,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 226/2015 | 28.10.2015 | 03.11.2015 | 10.11.2015 |
FA268150431 | GRM Trade s.r.o. Šafarikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 255,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 219/2015 | 21.10.2015 | 22.10.2015 | 10.11.2015 |
FA268150395 | GRM Trade s.r.o. Šafarikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 299,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 202/2015 | 30.09.2015 | 05.10.2015 | 26.10.2015 |
FA268150375 | GRM Trade s.r.o. Šafarikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 322,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 183/2015 | 09.09.2015 | 11.09.2015 | 4.10.2015 |