Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920150432 | Inštitút rodinnej terapie Dielenská krúžna 4, Vrútky |
42434271 | konferencia | 49 vrátane DPH |
AB/137/2015 | 23.09.2015 | 24.09.2015 | 19.10.2015 | |
FA26920150431 | IT Servis s.r.o. Jantárova 30, Košice |
31667996 | oprava tlačiarne a monitora | 30 vrátane DPH |
AB/135/2015 | 23.09.2015 | 24.09.2015 | 19.10.2015 | |
FA26920150435 | Tlačiareň svidnicka s.r.o. Ul.čat.nebiljaka 121/18, Svidník |
36478326 | tlačivá (záznam o výchovno-. | 52,8 vrátane DPH |
AB/136/2015 | 24.09.2015 | 30.09.2015 | 19.10.2015 | |
FA26920150434 | 5 S s.r.o. Bajkalská 5, Bratislava |
36744271 | tréning manaž.zručností | 118,8 vrátane DPH |
AB/134/2015 | 28.09.2015 | 30.09.2015 | 19.10.2015 | |
FA26920150433 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 73,36 vrátane DPH |
RD19/2015 | 28.09.2015 | 30.09.2015 | 19.10.2015 | |
FA26920150450 | AQUA PRO s.r.o. Pod Furčou 7, Košice |
36184683 | dezinfekcia dávkovača | 3,48 vrátane DPH |
2005215 | 01.10.2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | |
FA26920150449 | AQUA PRO s.r.o. Pod Furčou 7, Košice |
36184683 | pramenitá voda | 45,6 vrátane DPH |
RD2/715/2015 | 01.10.2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | |
FA26920150441 | Original trade s.r.o. Mlynská 355, Rabča |
48050296 | drevené hračky | 44,98 vrátane DPH |
AB/139/2015 | 01.10.2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | |
FA26920150452 | JKF Klimkovičova 1, Košice |
36737828 | lieky | 17,27 vrátane DPH |
AB/140/2015 | 05.10.2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | |
FA26920150451 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 93,12 vrátane DPH |
RD20/2015 | 05.10.2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | |
FA26920150447 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | internet + TV | 52,16 vrátane DPH |
15/0726/003 | 05.10.2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | |
FA26920150446 | LVS Tešedíkova 3, Košice |
17150922 | pobyt detí | 185,6 vrátane DPH |
00/2015/001118 | 05.10.2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | |
FA26920150445 | LVS Tešedíkova 3, Košice |
17150922 | pobyt detí | 22,4 vrátane DPH |
00/2015/001118 | 05.10.2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | |
FA26920150444 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 393,49 vrátane DPH |
P1430/2015 | 05.10.2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | |
FA26920150443 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el. energie | 1290 vrátane DPH |
4034/2013 | 05.10.2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | |
FA26920150442 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el. energie | 564,5700000000001 vrátane DPH |
4034/2013 | 05.10.2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | |
FA26920150440 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | internet | 29,63 vrátane DPH |
12/0751/004 | 06.10.2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | |
FA26920150436 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2758,19 vrátane DPH |
6801/2015 | 06.10.2015 | 09.10.2015 | 22.10.2015 | |
FA26920150439 | Ing. Viera Terezková - VEO Ovručská 5, Košice |
33634955 | výkon technika BOZP a PZS | 46,55 vrátane DPH |
2012010, 1062015 | 07.10.2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | |
FA26920150438 | Livonec s.r.o. Krivá 18, Košice |
31730671 | výkon technika PO III.Q 2015 | 119,5 vrátane DPH |
1012007 | 07.10.2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | |
FA26920150437 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 306,76 vrátane DPH |
5611864282 | 07.10.2015 | 09.10.2015 | 22.10.2015 | |
FA26920150485 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | el.energia | -856,58 vrátane DPH |
4034/2013 | 08.10.2015 | 09.11.2015 | 10.12.2015 | |
FA26920150484 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | el.energia | -1997,68 vrátane DPH |
4034/2013 | 08.10.2015 | 09.11.2015 | 10.12.2015 | |
FA26920150457 | Spojená škola internátna Abovská 244/18, Ždaňa |
31946356 | stravné | 171,97 vrátane DPH |
1/2015-ŠI(2/2015,3/2015) | 08.10.2015 | 22.10.2015 | 12.11.2015 | |
FA26920150453 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. poplatky | 129,43 vrátane DPH |
DS000P0061 | 08.10.2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | |
FA26920150448 | SWAN a.s. Borská 6, Košice |
35680202 | internet + TV | 12,9 vrátane DPH |
KE-RP-0414 | 08.10.2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | |
FA26920150455 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky | 135,91 vrátane DPH |
9900800362 | 12.10.2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | |
FA26920150454 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky | 241,9 vrátane DPH |
9900800362 | 12.10.2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | |
FA26920150458 | Dzurnak Tomas Ing. DaD Južná trieda 78, Košice |
14382857 | kancelárske a čistiace potreby | 130,68 vrátane DPH |
AB/138/2015 | 16.10.2015 | 22.10.2015 | 12.11.2015 | |
FA26920150460 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné | 66,02 vrátane DPH |
30-000058024P0212 | 19.10.2015 | 22.10.2015 | 12.11.2015 | |
FA26920150459 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné | 97,45999999999999 vrátane DPH |
30-000058024P0212 | 19.10.2015 | 22.10.2015 | 12.11.2015 | |
FA26920150461 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 226,82 vrátane DPH |
5611864282 | 20.10.2015 | 22.10.2015 | 12.11.2015 | |
FA26920150463 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 70,12 vrátane DPH |
RD21/2015 | 21.10.2015 | 30.10.2015 | 12.11.2015 | |
FA26920150462 | IT servis s.r.o. Jantárova 30, Košice |
31667996 | Oprava notebooku | 24 vrátane DPH |
AB/146/2015 | 22.10.2015 | 30.10.2015 | 12.11.2015 | |
FA26920150464 | IT servis s.r.o. Jantárova 30, Košice |
31667996 | tonery | 37,27 vrátane DPH |
5-3082012 | 29.10.2015 | 30.10.2015 | 12.11.2015 | |
FA26920150468 | VEA s.r.o. Šafárikova trieda 17, Košice |
44178131 | zimné pneu + prezutie | 266 vrátane DPH |
AB/143/2015 | 30.10.2015 | 06.11.2015 | 10.12.2015 | |
FA26920150476 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 130,04 vrátane DPH |
RD4/15/2015 | 30.10.2015 | 10.11.2015 | 10.12.2015 | |
FA26920150469 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 393,49 vrátane DPH |
4034/2013 | 02.11.2015 | 10.11.2015 | 10.12.2015 | |
FA26920150470 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | el.energia | 1290 vrátane DPH |
4034/2013 | 02.11.2015 | 10.11.2015 | 10.12.2015 | |
FA26920150471 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | el.energia | 514,5700000000001 vrátane DPH |
4034/2013 | 02.11.2015 | 10.11.2015 | 10.12.2015 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206