Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP31540096 | ALLIANZ Slov.poisť. Košice |
00151700 | splátka poistného | 84,11 vrátane DPH |
6391000870 | 15.07.2015 | 14.08.2015 | 7.10.2015 | |
FA20150254 | Mladosť Sečovce Obchodná, Sečovce |
33157987 | VM-dobrovoľnícka prax | 105,00 vrátane DPH |
622015 | 21.08.2015 | 21.08.2015 | 7.10.2015 | |
FA20150230 | JST Zdravie s.r.o. Záborského 3718 6/A,Trebišov |
36664570 | pracovná obuv | 130,00 vrátane DPH |
622015 | 27.07.2015 | 29.07.2015 | 5.8.2015 | |
FA20150249 | regionPRESS, s.r.o. Trnava |
36252417 | uverejn.inzerátu | 27,86 vrátane DPH |
621150055 | 12.08.2015 | 19.08.2015 | 7.10.2015 | |
FA20150252 | regionPRESS, s.r.o. Trnava |
36252417 | uverejn.inzerátu | 27,86 vrátane DPH |
621150055 | 18.08.2015 | 28.08.2015 | 7.10.2015 | |
PP31540080 | Wustenrot poisťovňa Bratislava |
31383408 | poistné od 30.6. 2015 do 30.1.16 | 97,50 vrátane DPH |
6050147191 | 08.06.2015 | 17.07.2015 | 5.8.2015 | |
PP31540079 | Wustenrot poisťovňa Bratislava |
31383408 | poistné od 16.7. 2014 do 16.7.15 | 48,66 vrátane DPH |
6050021228 | 08.06.2015 | 13.07.2015 | 5.8.2015 | |
FA20150331 | Kudelás D. - SPAD Vrbnica |
17197601 | revízia požiarnotechn.zariadení | 660,00 vrátane DPH |
582015 | 02.11.2015 | 04.11.2015 | 16.2.2016 | |
FA20150246 | MKTS s.r.o. Sečovce |
36205397 | KDS za 3.Q 2015 | 45,00 vrátane DPH |
52015 | 06.08.2015 | 19.08.2015 | 7.10.2015 | |
FA20150403 | CONTAX EKO, s.r.o. Nový Ruskov 172 |
36596507 | zvoz BRKO za 11/2015 | 48,00 vrátane DPH |
52014 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 17.2.2016 | |
FA20150360 | CONTAX EKO, s.r.o. Nový Ruskov 172 |
36596507 | zvoz BRKO za 10/2015 | 48,00 vrátane DPH |
52014 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 16.2.2016 | |
FA20150317 | CONTAX EKO, s.r.o. Nový Ruskov 172 |
36596507 | zvoz BRKO za 9/2015 | 48,00 vrátane DPH |
52014 | 19.10.2015 | 21.10.2015 | 3.11.2015 | |
FA20150251 | CONTAX EKO, s.r.o. Nový Ruskov 172 |
36596507 | zvoz BRKO za 7/2015 | 48,00 vrátane DPH |
52014 | 18.08.2015 | 28.08.2015 | 7.10.2015 | |
FA20150218 | CONTAX EKO, s.r.o. Nový Ruskov 172 |
36596507 | zvoz BRKO za 6/2015 | 48,00 vrátane DPH |
52014 | 15.07.2015 | 17.07.2015 | 5.8.2015 | |
FA20150183 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172 |
36596507 | zvoz BRKO za5/2015 | 48,00 vrátane DPH |
52014 | 12.06.2015 | 25.06.2015 | 7.7.2015 | |
FA20150087 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172 |
36596507 | zvoz BRKO za 2/2015 | 36,00 vrátane DPH |
52014 | 16.03.2015 | 23.03.2015 | 15.4.2015 | |
FA20150059 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172 |
36596507 | zvoz BRKO za 1/2015 | 36,00 vrátane DPH |
52014 | 19.02.2015 | 20.02.2015 | 18.3.2015 | |
FA20150017 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172 |
36596507 | zvoz BRKO za 12/2014 | 36,00 vrátane DPH |
52014 | 19.01.2015 | 22.01.2015 | 3.2.2015 | |
FA20150341 | MKTS s.r.o. Sečovce |
36205397 | KDS za 4.Q. 2015 | 45,00 vrátane DPH |
52012 | 04.11.2015 | 11.11.2015 | 16.2.2016 | |
FA20150054 | MKTS s.r.o. Nám.sv.C a M 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS 1. Q 2015 | 45,00 vrátane DPH |
52012 | 11.02.2015 | 19.02.2015 | 18.3.2015 | |
FA20150330 | Kudelás D. - SPAD Vrbnica |
17197601 | hasiace prístroje | 208,00 vrátane DPH |
512015 | 02.11.2015 | 04.11.2015 | 16.2.2016 | |
FA20150026 | VSE a.s. Mlynská 31 Košice |
44483767 | nedoplatok el.RD TV | 195,78 vrátane DPH |
5100309248 | 21.01.2015 | 05.02.2015 | 18.3.2015 | |
PP31540067 | ALLIANZ SP Košice |
00151700 | poistné RD Sečovce | 127,27 vrátane DPH |
510016387 | 18.05.2015 | 10.06.2015 | 7.7.2015 | |
FA20150379 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina za 12/2015 | 768,80 vrátane DPH |
40452013 | 03.12.2015 | 11.12.2015 | 17.2.2016 | |
FA20150332 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina za 11/2015 | 768,80 vrátane DPH |
40452013 | 02.11.2015 | 04.11.2015 | 16.2.2016 | |
FA20150302 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina za 10/2015 | 768,80 vrátane DPH |
40452013 | 06.10.2015 | 07.10.2015 | 3.11.2015 | |
FA20150261 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina za 9/2015 | 768,80 vrátane DPH |
40452013 | 02.09.2015 | 07.09.2015 | 7.10.2015 | |
FA20150242 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina za 8/2015 | 768,80 vrátane DPH |
40452013 | 05.08.2015 | 14.08.2015 | 7.10.2015 | |
FA20150204 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina za 7/2015 | 768,80 vrátane DPH |
40452013 | 06.07.2015 | 13.07.2015 | 5.8.2015 | |
FA20150170 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina za 6/2015 | 768,80 vrátane DPH |
40452013 | 02.06.2015 | 10.06.2015 | 7.7.2015 | |
FA20150083 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina za 3/2015 | 768,80 vrátane DPH |
40452013 | 09.03.2015 | 11.03.2015 | 15.4.2015 | |
FA20150037 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 768,80 vrátane DPH |
40452013 | 05.02.2015 | 12.02.2015 | 18.3.2015 | |
FA20150011 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 783,64 vrátane DPH |
40452013 | 09.01.2015 | 15.01.2015 | 3.2.2015 | |
FA20150274 | Pergamon spol. s r.o. Bratislava |
31327681 | tonery | 110,26 vrátane DPH |
354922015 | 09.09.2015 | 24.09.2015 | 7.10.2015 | |
FA2015365 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | tonery | 115,54 vrátane DPH |
354882015 | 24.11.2015 | 25.11.2015 | 16.2.2016 | |
FA2015364 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | tonery | 816,10 vrátane DPH |
354882015 | 23.11.2015 | 25.11.2015 | 16.2.2016 | |
FA20150275 | Pergamon spol. s r.o. Bratislava |
31327681 | tonery | 756,92 vrátane DPH |
354882015 | 09.09.2015 | 24.09.2015 | 7.10.2015 | |
FA20150381 | E-MAX INTERNET Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | mesačný poplatok za internet | 18,72 vrátane DPH |
3080410 | 03.12.2015 | 07.12.2015 | 17.2.2016 | |
FA20150344 | E-MAX INTERNET Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | mesačný poplatok za internet | 18,72 vrátane DPH |
3080410 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | 16.2.2016 | |
FA20150301 | E-MAX INTERNET Cukrovarská 2, Trebišov |
36659142 | mesačný poplatok za internet | 18,72 vrátane DPH |
3080410 | 06.10.2015 | 07.10.2015 | 3.11.2015 |