Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA2752015162 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 05401 Levoča |
42090199 | ubytovanie žiačky za 6/2015 | 6,60 bez DPH |
dohoda 5/2014 | 11.5.2015 | 13.05.2015 | 16.6.2015 | |
FA2752015161 | Papcun Ľuboš - kovovýroba Kukučínova 14, 05601 Gelncia |
32370806 | skrine do RD | 3 392,00 vrátane DPH |
20/2015 | 6.5.2015 | 11.05.2015 | 16.6.2015 | |
FA2752015160 | Reedukačné centrum 90873 Veľké Leváre 1106 |
17050162 | strava žiaka za 2 a 3/2015 | 203,58 bez DPH |
275201505/2015 | 6.5.2015 | 11.05.2015 | 16.6.2015 | |
FA2752015159 | Diagnostické centrum Ul. Jančeka 32, 03401 Ružomberok |
00111562 | strava žiačky za 5/2015 | 10,43 bez DPH |
275201501/2015 | 6.5.2015 | 11.05.2015 | 16.6.2015 | |
FA2752015158 | Diagnostické centrum Ul. Jančeka 32, 03401 Ružomberok |
00111562 | strava žiačky za 4/2015 | 73,60 bez DPH |
275201501/2015 | 6.5.2015 | 11.05.2015 | 16.6.2015 | |
FA2752015157 | Miesto pod slnkom n.o. Hlavná 68, 04001 Košice |
31256511 | supervízia | 501,60 bez DPH |
31/2015 | 6.5.2015 | 11.05.2015 | 16.6.2015 | |
FA2752015156 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn - 3 OM | 527,77 vrátane DPH |
P1436/2015 | 6.5.2015 | 11.05.2015 | 16.6.2015 | |
FA2752015155 | 5S s.r.o. Bajkalská 5/B, 83104 Bratislava |
36744271 | manažérske zručnosti | 118,80 vrátane DPH |
32/2015 | 6.5.2015 | 11.05.2015 | 16.6.2015 | |
FA2752015154 | LVS Tešedíkova 3, 04017 Košice-Barca |
17150922 | pobyt žiaka za 3/2015 | 73,60 bez DPH |
dohoda 3/2014 | 6.5.2015 | 11.05.2015 | 16.6.2015 | |
FA2752015153 | LVS Tešedíkova 3, 04017 Košice-Barca |
17150922 | pobyt žiaka za 4/2015 | 70,40 bez DPH |
dohoda 3/2014 | 6.5.2015 | 11.05.2015 | 16.6.2015 | |
FA2752015152 | Školský internát A. Garbana Werferova 10, Košice |
00164119 | ubytovanie žiačky za 4/2015 | 26,00 bez DPH |
275201509/2014 | 6.5.2015 | 11.05.2015 | 16.6.2015 | |
FA2752015151 | Školský internát A. Garbana Werferova 10, Košice |
00164119 | strava žiačky za 4/2015 | 43,99 bez DPH |
275201509/2014 | 6.5.2015 | 11.05.2015 | 16.6.2015 | |
FA2752015150 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Ráyusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 | publikácia | 55,87 vrátane DPH |
34/2015 | 6.5.2015 | 11.05.2015 | 16.6.2015 | |
FA2752015149 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina - 5 OM | 774,74 vrátane DPH |
4061/2013 + dodatok | 4.5.2015 | 05.05.2015 | 16.6.2015 | |
FA2752015148 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | mobily - 3 OM | bez DPH |
A8409755 | 4.5.2015 | 05.05.2015 | 16.6.2015 | |
FA2752015147 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2430,68 vrátane DPH |
6801/2014 | 30.4.2015 | 21.05.2015 | 16.6.2015 | |
FA2752015146 | OUI Masarykova 20D, 08001 Prešov |
00523216 | strava študenta za 5/2015 | 48,42 bez DPH |
dohoda 8/2014 | 24.4.2015 | 30.04.2015 | 5.5.2015 | |
FA2752015145 | OUI Masarykova 20D, 08001 Prešov |
00523216 | ubytovanie žiaka za 5/2015 | 9,96 bez DPH |
dohoda 8/2014 | 24.4.2015 | 30.04.2015 | 5.5.2015 | |
FA2752015144 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné a stočné | 223,34 vrátane DPH |
344/1998 | 24.4.2015 | 30.04.2015 | 5.5.2015 | |
FA2752015143 | Obec Žakarovce 05571 Žakarovce 335 |
00329801 | odvoz KO | 60,72 vrátane DPH |
2/2005 | 24.4.2015 | 30.04.2015 | 5.5.2015 | |
FA2752015142 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 81760 Bratislava |
35763469 | mobilné telefóny | 97,81 vrátane DPH |
dodatky/2013 | 24.4.2015 | 30.04.2015 | 5.5.2015 | |
FA2752015141 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, 04012 Košice |
37296272 | inštalácia a nastavenie kopírok | 174,00 vrátane DPH |
30/2015 | 23.4.2015 | 27.04.2015 | 5.5.2015 | |
FA2752015140 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 305,00 vrátane DPH |
5611864715/2006 | 22.4.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
FA2752015139 | EkoEnergia Palivá s.r.o. Gabčíkova 27, 01001 Žilina 1 |
47844655 | palivo - peletky | 2 330,64 vrátane DPH |
KZ č. 2/2014 | 22.4.2015 | 04.05.2015 | 5.5.2015 | |
FA2752015138 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné a stočné - RD Gelnica | 50,63 vrátane DPH |
71/216/14P | 20.4.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
FA2752015137 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné a stočné - RD Gelnica | 137,14 vrátane DPH |
39/216/06P | 20.4.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
FA2752015136 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné a stočné - RD Prakovce | 3,92 vrátane DPH |
458/263/14P | 20.4.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
FA2752015135 | Peter Klešč - KLEŠČ Olšavka 17, 05361 Spišské Vlachy |
34526871 | údržbarský materiál | 7,49 vrátane DPH |
29/2015 | 20.4.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
FA2752015134 | Peter Klešč - KLEŠČ Olšavka 17, 05361 Spišské Vlachy |
34526871 | údržbarský materiál | 175,51 vrátane DPH |
28/2015 | 20.4.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
FA2752015133 | Prakon s.r.o. 055 62 Prakovce 13 |
31663095 | Preprava nábytku | 115,20 vrátane DPH |
27/2015 | 20.4.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
FA2752015132 | Marián Malatin SNP 65, 05916 Hranovnica |
35412445 | oprava plynového kotla | 337,90 vrátane DPH |
26/2015 | 16.4.2015 | 20.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015131 | Reedukačné centrum Čerenčany 97901 Rimavská Sobota |
00163333 | strava žiaka za 3/2015 | 104,16 bez DPH |
dohoda 4/2014 | 14.4.2015 | 16.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015130 | Pneuservis - Patrik Slivenský Športová 26, 05601 Gelnica |
43271821 | vývoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom | 387,07 vrátane DPH |
23/2015 | 13.4.2015 | 16.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015129 | Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina |
00397563 | strava študenta za 3/2015 | 58,10 bez DPH |
11/2015 | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015128 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta,05401 Levoča |
42090199 | strava žiačky za 5/2015 | 61,95 bez DPH |
dohoda 5/2014 | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015127 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta,05401 Levoča |
42090199 | ubytovanie žiačky za 5/2015 | 6,60 bez DPH |
dohoda 5/2014 | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015126 | Stredná zdravotnícka škola Š. Kluberta Kláštorská 24A, 05413 Levoča |
37937731 | strava žiačky za 5/2015 | 43,35 bez DPH |
dohoda 6/2014 | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015125 | Stredná zdravotnícka škola Š. Kluberta Kláštorská 24A, 05413 Levoča |
37937731 | ubytovanie žiačky za 5/2015 | 30,00 bez DPH |
dohoda 6/2014 | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015124 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | náplne to tlačiarní | 185,53 vrátane DPH |
21/2015 | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015123 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | rozbor vody z ČOV | 61,08 vrátane DPH |
17/2015 | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 16.4.2015 |