Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA2752015153 | LVS Tešedíkova 3, 04017 Košice-Barca |
17150922 | pobyt žiaka za 4/2015 | 70,40 bez DPH |
dohoda 3/2014 | 6.5.2015 | 11.05.2015 | 16.6.2015 | |
FA2752015152 | Školský internát A. Garbana Werferova 10, Košice |
00164119 | ubytovanie žiačky za 4/2015 | 26,00 bez DPH |
275201509/2014 | 6.5.2015 | 11.05.2015 | 16.6.2015 | |
FA2752015151 | Školský internát A. Garbana Werferova 10, Košice |
00164119 | strava žiačky za 4/2015 | 43,99 bez DPH |
275201509/2014 | 6.5.2015 | 11.05.2015 | 16.6.2015 | |
FA2752015149 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina - 5 OM | 774,74 vrátane DPH |
4061/2013 + dodatok | 4.5.2015 | 05.05.2015 | 16.6.2015 | |
FA2752015148 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | mobily - 3 OM | bez DPH |
A8409755 | 4.5.2015 | 05.05.2015 | 16.6.2015 | |
FA2752015147 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2430,68 vrátane DPH |
6801/2014 | 30.4.2015 | 21.05.2015 | 16.6.2015 | |
FA2752015146 | OUI Masarykova 20D, 08001 Prešov |
00523216 | strava študenta za 5/2015 | 48,42 bez DPH |
dohoda 8/2014 | 24.4.2015 | 30.04.2015 | 5.5.2015 | |
FA2752015145 | OUI Masarykova 20D, 08001 Prešov |
00523216 | ubytovanie žiaka za 5/2015 | 9,96 bez DPH |
dohoda 8/2014 | 24.4.2015 | 30.04.2015 | 5.5.2015 | |
FA2752015144 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné a stočné | 223,34 vrátane DPH |
344/1998 | 24.4.2015 | 30.04.2015 | 5.5.2015 | |
FA2752015143 | Obec Žakarovce 05571 Žakarovce 335 |
00329801 | odvoz KO | 60,72 vrátane DPH |
2/2005 | 24.4.2015 | 30.04.2015 | 5.5.2015 | |
FA2752015142 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 81760 Bratislava |
35763469 | mobilné telefóny | 97,81 vrátane DPH |
dodatky/2013 | 24.4.2015 | 30.04.2015 | 5.5.2015 | |
FA2752015140 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 305,00 vrátane DPH |
5611864715/2006 | 22.4.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
FA2752015139 | EkoEnergia Palivá s.r.o. Gabčíkova 27, 01001 Žilina 1 |
47844655 | palivo - peletky | 2 330,64 vrátane DPH |
KZ č. 2/2014 | 22.4.2015 | 04.05.2015 | 5.5.2015 | |
FA2752015138 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné a stočné - RD Gelnica | 50,63 vrátane DPH |
71/216/14P | 20.4.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
FA2752015137 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné a stočné - RD Gelnica | 137,14 vrátane DPH |
39/216/06P | 20.4.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
FA2752015136 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné a stočné - RD Prakovce | 3,92 vrátane DPH |
458/263/14P | 20.4.2015 | 24.04.2015 | 5.5.2015 | |
FA2752015131 | Reedukačné centrum Čerenčany 97901 Rimavská Sobota |
00163333 | strava žiaka za 3/2015 | 104,16 bez DPH |
dohoda 4/2014 | 14.4.2015 | 16.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015128 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta,05401 Levoča |
42090199 | strava žiačky za 5/2015 | 61,95 bez DPH |
dohoda 5/2014 | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015127 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta,05401 Levoča |
42090199 | ubytovanie žiačky za 5/2015 | 6,60 bez DPH |
dohoda 5/2014 | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015126 | Stredná zdravotnícka škola Š. Kluberta Kláštorská 24A, 05413 Levoča |
37937731 | strava žiačky za 5/2015 | 43,35 bez DPH |
dohoda 6/2014 | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015125 | Stredná zdravotnícka škola Š. Kluberta Kláštorská 24A, 05413 Levoča |
37937731 | ubytovanie žiačky za 5/2015 | 30,00 bez DPH |
dohoda 6/2014 | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015122 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | mob. telefóny | 3,00 vrátane DPH |
A8409755 | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015121 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 558,21 vrátane DPH |
5611864715 | 8.4.2015 | 13.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015119 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | pevné linky | 145,69 vrátane DPH |
dodatky/2013 | 8.4.2015 | 13.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015118 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | pevná linka RD Gelnica-Maria huta | 48,37 vrátane DPH |
dodatok k zmluve 9900388273 | 8.4.2015 | 13.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015117 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 95301 Zlaté Moravce |
00163295 | pobyt žiačky za 3/2015 | 92,12 bez DPH |
275201446 | 8.4.2015 | 13.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015116 | MAMEX s.r.o. 055 51 Veľký Folkmar 187 |
36581151 | internet 2. štvrťrok | 64,80 vrátane DPH |
1000374/2009 | 7.4.2015 | 10.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015115 | Diagnostické centrum Ul. Jančeka 32, 03401 Ružomberok |
00111562 | pobyt žiačky za 3/2015 | 99,20 bez DPH |
275201505 | 7.4.2015 | 10.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015114 | EkoEnergia Palivá s.r.o. Gabčíkova 27, 010 01 Žilina 1 |
47844655 | peletky - palivo | 2462,11 vrátane DPH |
KZ č.2/2014 | 7.4.2015 | 10.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015113 | Školský internát A. Garbana Werferova 10, 04115 Košice |
00164119 | strava žiačky za 3/2015 | 59,44 bez DPH |
275201509 | 7.4.2015 | 10.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015112 | Školský internát A. Garbana Ereferova 10, 04115 Košice |
00164119 | ubytovanie žiačky za 3/2015 | 26,00 bez DPH |
275201509 | 7.4.2015 | 10.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015111 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | plyn RD Gelnica-Maria huta | 382,00 vrátane DPH |
9100107746 | 7.4.2015 | 10.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015110 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | plyn RD Gelnica | 67,00 vrátane DPH |
9105309839 | 7.4.2015 | 10.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015109 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | plyn RD Prakovce | 295,00 vrátane DPH |
9105339074 | 7.4.2015 | 10.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015107 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 5 OM | 774,74 vrátane DPH |
4061 + dodatok k 4061 | 7.4.2015 | 10.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015105 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | mobilné telefóny | 95,62 vrátane DPH |
dodatky/2013 | 31.3.2015 | 07.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015104 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné a stočné | 356,56 vrátane DPH |
344/98 | 31.3.2015 | 07.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015103 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 183,22 vrátane DPH |
275201445 | 31.3.2015 | 07.04.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015102 | QALT s.r.o. Južná trieda 64, 04001 Košice |
31690220 | výmena oleja + servis s výmena kolies mot. vozidla VW | 328,51 vrátane DPH |
ZML140003 | 27.3.2015 | 31.03.2015 | 16.4.2015 | |
FA2752015101 | OUI Masarykova 20D, 08001 Prešov |
00523216 | strava žiaka za 4/2015 | 43,04 bez DPH |
dohoda 8/2014 | 27.3.2015 | 31.03.2015 | 16.4.2015 |