Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA2752015317 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | tonery | 232,81 vrátane DPH |
71/2015 | 8.10.2015 | 13.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015316 | ŽU v Žiline Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina |
00397563 | strava študenta za 9/2015 | 19,90 bez DPH |
62/2015 | 5.10.2015 | 13.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015315 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 346,86 vrátane DPH |
5611864715/2006 | 8.10.2015 | 13.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015314 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky | 145,88 vrátane DPH |
dodatky/2013 | 8.10.2015 | 13.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015332 | VSD Mlynská 31, 04291 Košice |
36599361 | Zaizolovanie NN vzduš. zariadenia | 180,00 vrátane DPH |
77/2015 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015331 | SŠI Nám. Š. Kluberta 2, 05401 Levoča |
42090199 | strava žiačky za 9/2015 | 57,41 bez DPH |
275201522/2015 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015330 | SŠI Nám. Š. Kluberta 2, 05401 Levoča |
42090199 | ubytovanie žiačky za 11/2015 | 6,60 bez DPH |
275201522/2015 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015329 | SZŠ Š. Kluberta Kláštorská 24A,054 13 Levoča |
37937731 | ubytovanie žiačky za 11/2015 | 30,00 bez DPH |
275201527/2015 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015328 | SZŠ Š. Kluberta Kláštorská 24A,054 13 Levoča |
379337731 | strava žiačky za 11/2015 | 54,91 bez DPH |
275201527/2015 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015327 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobily - púzdra | 35,96 vrátane DPH |
A9319132, A9277451, A9277403 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015326 | SSŠ SEZ Krompachy Maurerova 55, 05342 Krompachy |
42102553 | strava žiaka za 9/2015 | 4,02 bez DPH |
275201531/2015 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015325 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné a stočné RD | 112,32 vrátane DPH |
39/216/06P | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015324 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné a stočné RD | 49,99 vrátane DPH |
71/216/14P | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015323 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné a stočné RD | 66,61 vrátane DPH |
879/216/13P | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015322 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné a stočné RD | 36,58 vrátane DPH |
458/263/14P | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015334 | Jozef Džačovský 05562 Prakovce 296 |
32366388 | preprava autobusom | 149,50 bez DPH |
68/2015 | 16.10.2015 | 20.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015333 | Marián Repko Trieda 1. mája 61, 05201 Spišská Nová Ves |
37177583 | výmena strešnej krytiny a bleskozvodu | 12688,38 vrátane DPH |
ZoD č. 2/ 2015 | 16.10.2015 | 20.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015336 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobil | 1,00 vrátane DPH |
A9319132/2015 | 19.10.2015 | 23.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015335 | Alexander Jovan Športová 30, 05601 Gelnica |
32366710 | podružný elektromer | 106,10 vrátane DPH |
73/2015 | 19.10.2015 | 23.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015339 | POEL plus s.r.o. Panelová 17, 04001 Košice |
48007234 | revízia tlakových zariadení | 421,00 bez DPH |
75/2015 | 20.10.2015 | 26.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015338 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobil | 1,00 vrátane DPH |
A9277451/2015 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015337 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobily | 2,00 vrátane DPH |
A9277451 a A9277403 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015336 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | jedálne kupóny | 2455,85 vrátane DPH |
6801/2014 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015343 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné a stočné | 80,98 vrátane DPH |
344/1998 | 26.10.2015 | 29.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015342 | Milan Zuberec Javorinka 123, 92401 Galanta |
46214968 | odborná prehliadka kotolne | 100,00 bez DPH |
76/2015 | 26.10.2015 | 29.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015341 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 95301 Zlaté Moravce |
00163295 | náklady žiačky za 10/2015 | 60,48 bez DPH |
275201539/2015 | 26.10.2015 | 29.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015340 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 301,00 vrátane DPH |
5611864715/2006 | 26.10.2015 | 29.10.2015 | 28.10.2015 | |
FA2752015346 | EkoEnergia Palivá s.r.o. Gabčíkova 27, 01001 Žilina 1 |
47844655 | palivo - peletky | 1757,94 vrátane DPH |
KZ č. 2/2014 | 3.11.2015 | 03.11.2015 | 18.11.2015 | |
FA2752015345 | AURORA DEA s.r.o. Hlavná 89, 05601 Gelnica |
36569976 | údržbarský materiál | 217,61 vrátane DPH |
83/2015 | 3.11.2015 | 03.11.2015 | 18.11.2015 | |
FA2752015344 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | mob. telefóny, internet | 241,04 vrátane DPH |
A9319132, A9277704, A9277472, A9277451, A9277403, A8409755 | 3.11.2015 | 03.11.2015 | 18.11.2015 | |
FA2752015354 | OUI Masarykova 20D, 08001 Prešov |
00523216 | ubytovanie žiakov | 19,92 bez DPH |
275201523 a 275201524 | 3.11.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
FA2752015353 | OUI Masarykova 20D, 08001 Prešov |
00523216 | strava žiakov | 102,22 bez DPH |
275201523 a 275201524 | 3.11.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
FA2752015352 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 81728 Bratislava |
35763469 | mobily | 49,74 vrátane DPH |
dodatky /2013 | 3.11.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
FA2752015351 | SSŠ Maurerova 55, 05342 Krompachy |
42102553 | strava žiaka | 20,10 bez DPH |
275201531 | 3.11.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
FA2752015350 | G-comp s.r.o. Záhradná 7, 05601 Gelnica |
36576662 | internet | 28,50 vrátane DPH |
1000904/2015 | 3.11.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
FA2752015349 | LVS Tešedíkova 3, 04017 Košice -Barca |
17150922 | pobyt v LVS za 10/2015 | 179,20 bez DPH |
275201525 a 275201526 | 3.11.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
FA2752015348 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 985,00 vrátane DPH |
P1436/2015 | 3.11.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
FA2752015347 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 774,74 vrátane DPH |
4061/2013 + dodatok | 3.11.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
FA2752015356 | MAMEX s.r.o. 055 51 Veľký Folkmar 187 |
36581151 | internet | 24,00 vrátane DPH |
1000374/2009 | 5.11.2015 | 09.11.2015 | 18.11.2015 | |
FA2752015355 | SŠI Breziny 256, 05562 Prakovce |
00423461 | strava žiakov | 25,76 bez DPH |
275201520 a 275201540 | 5.11.2015 | 09.11.2015 | 18.11.2015 |