Faktúry 2016 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268160509   Pracovné odevy-Mária Repaská
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  pracovný odev a obuv  540.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  266/2016  22.11.2016  24.11.2016  9.12.2016 
FA268160466   Pracovné odevy-Mária Repaská
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  pracovný odev a obuv  100,30 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  243/2016  25.10.2016  27.10.2016  20.11.2016 
FA268160458   Pracovné odevy-Mária Repaská
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  detské ošatenie,utierky,uteráky  364,70 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  237/2016  20.10.2016  21.10.2016  20.11.2016 
FA268160175   Mária Repaská-Pracovné odevy
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  pracovný odev a obuv  180.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  81/2016  26.04.2016  28.04.2016  21.5.2016 
FA268160029   Mária Repaská-Pracovné odevy
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  pracovné mikiny a rukavice  78,10 
vrátane DPH
  9/2016  25.01.2016  26.01.2016  16.2.2016 
FA268160547   Ing.Ľubomír Gallo-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  124,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  285/2016  09.12.2016  14.12.2016  1.1.2017 
FA268160484   Ing.Ľubomír Gallo-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  125,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  253/2016  07.11.2016  09.11.2016  8.12.2016 
FA268160421   Ing.Ľubomír Gallo-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  66,79 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  216/2016  30.09.2016  04.10.2016  15.11.2016 
FA268160385   Ing.Ľubomír Gallo-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  156,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  197/2016  08.09.2016  08.09.2016  25.9.2016 
FA268160334   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  79,82 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  163/2016  03.08.2016  04.08.2016  10.8.2016 
FA268160280   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  75,70 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  139/2016  04.07.2016  06.07.2016  13.7.2016 
FA268160252   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  222,17 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  121/2016  07.06.2016  09.06.2016  1.7.2016 
FA268160185   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  102,10 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  89/2016  02.05.2016  04.05.2016  23.5.2016 
FA268160143   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelárske potreby  145,82 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  61/2016  06.04.2016  07.04.2016  24.4.2016 
FA268160089   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  145,49 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  34/2016  02.03.2016  04.03.2016  18.3.2016 
FA268160057   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  125,56 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  23/2016  05.02.2016  09.02.2016  19.2.2016 
FA268160008   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  77,60 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  298/2015  08.01.2016  13.01.2016  19.1.2016 
FA268160538   Štefan Šmelko
Jarková 3423,Dobšiná
30284597  kontrola hasiacich prístrojov  133,20 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.2009101  283/2016  07.12.2016  12.12.2016  1.1.2017 
FA268160574   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  57,74 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    27.12.2016  28.12.2016  1.1.2017 
FA268160542   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  98,60 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí stravovania    08.12.2016  12.12.2016  1.1.2017 
FA268160493   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  90,76 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    09.11.2016  14.11.2016  8.12.2016 
FA268160436   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovanca  88,74 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    06.10.2016  07.10.2016  15.11.2016 
FA268160288   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovanca  28,57 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    06.07.2016  07.07.2016  13.7.2016 
FA268160246   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  97,78 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    03.06.2016  06.06.2016  1.7.2016 
FA268160223   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  81,56 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    25.05.2016  26.05.2016  1.7.2016 
FA268160145   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  91,65 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    06.04.2016  07.04.2016  24.4.2016 
FA268160091   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovanca  43,24 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    02.03.2016  04.03.2016  18.3.2016 
FA268160054   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  72,05 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    04.02.2016  05.02.2016  19.2.2016 
FA268160239   Detská ozdravovňa Železnô
Partizánska Ľupča
17336180  hospitalizačný poplatok  140.- 
bez DPH
  115/2016  02.06.2016  03.06.2016  1.7.2016 
FA268160221   SPDDD Úsmev ako dar
Kováčska 28,Košice
17316537  stravné - Domovácke kilometre  16.- 
bez DPH
  107/2016  23.05.2016  25.05.2016  1.7.2016 
FA268160220   SPDDD Úsmev ako dar
Kováčska 28,Košice
17316537  stravné-Najmilší koncert  12.- 
bez DPH
  108/2016  23.05.2016  25.05.2016  1.7.2016 
FA268160303   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3,Košice
17150922  liečebný pobyt za chovanca  41,60 
bez DPH
    13.07.2016  15.07.2016  8.8.2016 
FA268160262   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3,Košice
17150922  pobyt za chovanca  76,80 
bez DPH
Dohoda o spolupráci    16.06.2016  21.06.2016  2.7.2016 
FA268160209   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3,Košice
17150922  pobyt chovanca  83,20 
bez DPH
Dohoda o spolupráci    17.05.2016  18.05.2016  23.5.2016 
FA268160162   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3,Košice
17150922  liečebný pobyt chovanca  57,60 
bez DPH
Dohoda o spolupráci    08.04.2016  13.04.2016  25.4.2016 
FA268160097   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3,Košice
17150922  stravné za chovanca  60,80 
bez DPH
Dohoda o spolupráci    04.03.2016  07.03.2016  18.3.2016 
FA268160060   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3,Košice
17150922  pobyt chovanca  67,20 
bez DPH
Dohoda o spolupráci    08.02.2016  09.02.2016  19.2.2016 
FA268160227   Ing.Igor Škrobánek O.P.C.D
Na Skotňu 471/54,Teplička nad Váhom
14255791  úradné meranie PHM  591,48 
vrátane DPH
  102/2016  27.05.2016  30.05.2016  1.7.2016 
FA268160155   Elektro Astra
Razusová 64,Spišská Nová Ves
11952270  mikrovlná rúra  69,90 
vrátane DPH
  68/2016  08.04.2016  13.04.2016  25.4.2016 
FA268160111   Ing.Štefan Staroň
Tr.1.mája 63/26,Spišská Nová Ves
10763155  periodická revízia elektro  993,68 
vrátane DPH
Zmkluva o výkone odborných prehliadok a skúšok  46/2016  16.03.2016  17.03.2016  7.4.2016 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť