Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268160541 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu | 08.12.2016 | 12.12.2016 | 1.1.2017 | |
FA268160488 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 8.12.2016 | |
FA268160446 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu | 10.10.2016 | 13.10.2016 | 20.11.2016 | |
FA268160388 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu | 08.09.2016 | 09.09.2016 | 25.9.2016 | |
FA268160341 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 10.8.2016 | |
FA268160297 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu | 11.07.2016 | 13.07.2016 | 13.7.2016 | |
FA268160254 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu | 08.06.2016 | 09.06.2016 | 1.7.2016 | |
FA268160203 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 23.5.2016 | |
FA268160151 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 24.4.2016 | |
FA268160099 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu | 07.03.2016 | 10.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160405 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 76,80 vrátane DPH |
205/2016 | 22.09.2016 | 23.09.2016 | 5.10.2016 | |
FA268160358 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 71,80 vrátane DPH |
181/2016 | 19.08.2016 | 23.08.2016 | 5.9.2016 | |
FA268160218 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 45,12 vrátane DPH |
105/2016 | 23.05.2016 | 25.05.2016 | 1.7.2016 | |
FA268160210 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 53,40 vrátane DPH |
98/2016 | 17.05.2016 | 18.05.2016 | 23.5.2016 | |
FA268160105 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 54,90 vrátane DPH |
44/2016 | 10.03.2016 | 15.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160050 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 54,70 vrátane DPH |
20/2016 | 04.02.2016 | 08.02.2016 | 19.2.2016 | |
FA268160013 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 59,80 vrátane DPH |
2/2016 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | 19.1.2016 | |
FA268160219 | ETH,s.r.o. Tkáčska 2697/2,Spišská Nová Ves |
46989731 | vypracovanie dokumentov HACCP a PP | 140.- bez DPH |
106/2016 | 23.05.2016 | 25.05.2016 | 1.7.2016 | |
FA268160460 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 398,66 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 239/2016 | 21.10.2016 | 25.10.2016 | 20.11.2016 |
FA268160443 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves |
47039817 | jednorázové plienky | 205,09 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 226/2016 | 10.10.2016 | 13.10.2016 | 20.11.2016 |
FA268160403 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves |
47039817 | jednorázové plienky | 212,69 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 204/2016 | 22.09.2016 | 23.09.2016 | 5.10.2016 |
FA268160304 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves |
47039817 | čiastiaci materiál | 141,52 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 149/2016 | 18.07.2016 | 19.07.2016 | 8.8.2016 |
FA268160238 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 350,47 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 112/2016 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | 1.7.2016 |
FA268160107 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 217,84 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 45/2016 | 14.03.2016 | 15.03.2016 | 18.3.2016 |
FA268160042 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 368,28 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 12/1016 | 01.02.2016 | 03.02.2016 | 19.2.2016 |
FA268160536 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky | 1.817,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000005518/2016 | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 1.1.2017 |
FA268160514 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky | 1.932,80 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000005259/2016 | 28.11.2016 | 29.11.2016 | 9.12.2016 |
FA268160468 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky | 1.776.- bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000004781/2016 | 27.10.2016 | 28.10.2016 | 20.11.2016 |
FA268160414 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky | 2.473,60 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000004422/2016 | 29.09.2016 | 04.10.2016 | 15.11.2016 |
FA268160367 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,Bratislava |
47079690 | elektr.stravovacie poukážky | 1.449,60 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000004056/2016 | 30.08.2016 | 03.09.2016 | 24.9.2016 |
FA268160324 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 1462,40 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000003727/2016 | 29.07.2016 | 02.08.2016 | 10.8.2016 |
FA268160278 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2.755,20 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000003389/2016 | 30.06.2016 | 06.07.2016 | 13.7.2016 |
FA268160225 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | el.stravovacie poukážky | 1619,20 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000003083/2016 | 27.05.2016 | 30.05.2016 | 1.7.2016 |
FA268160182 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky | 1689,60 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000002807/2016 | 28.04.2016 | 29.04.2016 | 21.5.2016 |
FA268160124 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | el.stravovacie poukážky | 1740,80 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000002525/2016 | 24.03.2016 | 30.03.2016 | 7.4.2016 |
FA268160075 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky | 1.520.- bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000002169/2016 | 26.02.2016 | 29.02.2016 | 3.3.2016 |
FA268160039 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné el.poukážky | 1725,92 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000001824/2016 | 29.01.2016 | 02.02.2016 | 19.2.2016 |
FA268160513 | Probugas a.s. Miletičová 23,Bratislava |
47695421 | dodávka plynu | 3.372.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 24.11.2016 | 25.11.2016 | 9.12.2016 | |
FA268160413 | Probugas a.s. Miletičová 23,Bratislava |
47695421 | dodávka plynu | 2.604.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 29.09.2016 | 04.10.2016 | 15.11.2016 | |
FA268160274 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
47695421 | plyn | 1896.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 13.06.2016 | 01.07.2016 | 13.7.2016 |