Faktúry 2016 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268160497   Villa Market s.r.o.
Chrapčiakova 1,Spišská Nová Ves
31668461  stolný mixér  69,90 
vrátane DPH
  258/2016  11.11.2016  15.11.2016  8.12.2016 
FA268160494   Ing.Dobos-Dobart s.r.o.
Rudná 353,Rožňava
31648185  stavebné úpravy  1.140.- 
vrátane DPH
  254/2016  10.11.2016  14.11.2016  8.12.2016 
FA268160299   Ing.Dobos-DOBART s.r.o.
Rudná 353,Rožňava
31648185  stavebné práce  208,80 
vrátane DPH
  148/2016  13.07.2016  15.07.2016  8.8.2016 
FA268160247   Gekos Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  spužby BOZP,PO a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    06.06.2016  07.06.2016  1.7.2016 
FA268160204   FESI comp.s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová ves
36597431  spotrebný materiál k PC  78,44 
vrátane DPH
  96/2016  12.05.2016  13.05.2016  23.5.2016 
FA268160157   FESI comp.s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová ves
36597431  spotrebný materiál k PC  92,19 
vrátane DPH
  70/2016  08.04.2016  13.04.2016  25.4.2016 
FA268160564   100+1 Drobnosti
Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves
33060096  spotrebný materiál  343,15 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  295/2016  20.12.2016  22.12.2016  1.1.2017 
FA268160402   100+1 Drobnosti
Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves
33060096  spotrebný materiál  336,60 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  208/2016  22.09.2016  26.09.2016  5.10.2016 
FA268160174   100+1Drobností
Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves
33060096  spotrebný materiál  427,11 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  82/2016  26.04.2016  28.04.2016  21.5.2016 
FA268160540   Juraj Rochfaluši - GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    08.12.2016  12.12.2016  1.1.2017 
FA268160479   Juraj Rochfaluši - GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    02.11.2016  08.11.2016  8.12.2016 
FA268160435   Juraj Rochfaluši - GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    06.10.2016  07.10.2016  15.11.2016 
FA268160376   Juraj Rochfaluši - GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    05.09.2016  07.09.2016  24.9.2016 
FA268160340   Gekos Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    05.08.2016  08.08.2016  10.8.2016 
FA268160298   Gekos Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    11.07.2016  13.07.2016  13.7.2016 
FA268160193   Gekos Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    04.05.2016  05.05.2016  23.5.2016 
FA268160156   Gekos Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    08.04.2016  13.04.2016  25.4.2016 
FA268160096   Gekos Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    04.03.2016  07.03.2016  18.3.2016 
FA268160061   Gekos Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    04.02.2016  10.02.2016  19.2.2016 
FA268160009   Gekos Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    11.01.2016  13.01.2016  19.1.2016 
FA268160535   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  94,64 
vrátane DPH
Dodatok k Zmuve o poskytnutí verejných služieb    07.12.2016  08.12.2016  1.1.2017 
FA268160486   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  99,67 
vrátane DPH
Dodatok k Zmuve o poskytnutí verejných služieb    07.11.2016  08.11.2016  8.12.2016 
FA268160434   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  111,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    06.10.2016  07.10.2016  15.11.2016 
FA268160381   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  88,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    07.09.2016  08.09.2016  25.9.2016 
FA268160346   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  92,30 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    09.08.2016  12.08.2016  5.9.2016 
FA268160286   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  101,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    06.07.2016  07.07.2016  13.7.2016 
FA268160250   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  124,84 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    06.06.2016  07.06.2016  1.7.2016 
FA268160196   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  117,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    05.05.2016  09.05.2016  23.5.2016 
FA268160154   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  100,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    07.04.2016  08.04.2016  24.4.2016 
FA268160100   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  98,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    07.03.2016  08.03.2016  18.3.2016 
FA268160056   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  102,62 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    05.02.2016  08.02.2016  19.2.2016 
FA268160005   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  96,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    07.01.2016  11.01.2016  19.1.2016 
FA268160007   B - komplet,s.r.o.
B.Nemcovej 12,Spišská Nová Ves
36600326  schodové hrany,lepidlo  204,92 
vrátane DPH
  296/2015  07.01.2016  11.01.2016  19.1.2016 
FA268160147   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  servis zásobníkov plynu  238,99 
vrátane DPH
Zmluva o prenájme zásobníkov  71/2016  07.04.2016  08.04.2016  24.4.2016 
FA268160112   Peter Darvaši
Dubová 5/7,Spišská Nová Ves
34576797  revízia elektrických spotrebičov  948,32 
vrátane DPH
Zmkluva o výkone odborných prehliadok a skúšok  47/2016  16.03.2016  17.03.2016  7.4.2016 
FA268160405   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  76,80 
vrátane DPH
  205/2016  22.09.2016  23.09.2016  5.10.2016 
FA268160358   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  71,80 
vrátane DPH
  181/2016  19.08.2016  23.08.2016  5.9.2016 
FA268160218   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  45,12 
vrátane DPH
  105/2016  23.05.2016  25.05.2016  1.7.2016 
FA268160210   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  53,40 
vrátane DPH
  98/2016  17.05.2016  18.05.2016  23.5.2016 
FA268160105   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  54,90 
vrátane DPH
  44/2016  10.03.2016  15.03.2016  18.3.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť