Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268160078 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hovory z mob.telefónu | 12,01 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160077 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hovory z mob.telefónu | 3,41 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160076 | M.B.M. Nábytok s.r.o. Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves |
36580112 | kancel.nábytok,pohovka | 613.- vrátane DPH |
31/2016 | 26.02.2016 | 02.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160092 | Janete s.r.o. Hviezdoslavova 5,Rožňava |
31688497 | pracovný odev a obuv | 42,30 vrátane DPH |
33/2016 | 02.03.2016 | 03.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160091 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovanca | 43,24 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 02.03.2016 | 04.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160090 | Lujan Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 227,68 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 35/2016 | 02.03.2016 | 04.03.2016 | 18.3.2016 |
FA268160089 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľska 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 145,49 vrátane DPH |
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb | 34/2016 | 02.03.2016 | 04.03.2016 | 18.3.2016 |
FA268160088 | Lekáreň Na rohu SNP 549,Dobšiná |
46171517 | lieky | 94,26 vrátane DPH |
36/2016 | 02.03.2016 | 04.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160087 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 162,11 vrátane DPH |
Zmluva č.P1429/205 | 02.03.2016 | 04.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160086 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 59,59 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 02.03.2016 | 04.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160085 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 293,17 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 02.03.2016 | 04.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160097 | Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíkova 3,Košice |
17150922 | stravné za chovanca | 60,80 bez DPH |
Dohoda o spolupráci | 04.03.2016 | 07.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160096 | Gekos Juraj Rochfaluši Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO,BOZP a PZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015 | 04.03.2016 | 07.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160095 | Messer Tatragas s.r.o. Chalupková 9,Bratislava |
00685852 | prenájom oceľovej fľaše | 34,10 vrátane DPH |
38/2016 | 04.03.2016 | 07.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160094 | FURA s.r.o. SNP 77,Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunalného odpadu | 59,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 04.03.2016 | 07.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160093 | FESI comp.s.r.o. Duklianska 3 A,Spišská Nová ves |
36597431 | náplne do tlačiarne,Switch,kábel k PC,baterka, | 201,01 vrátane DPH |
37/2016 | 02.03.2016 | 07.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160084 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 271,97 vrátane DPH |
Zmluva-SN-SSN 56100-02 | 29.02.2016 | 07.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160083 | Adriana Kuľbáková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | pečivo,potraviny | 293,08 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 32/2016 | 29.02.2016 | 07.03.2016 | 18.3.2016 |
FA268160100 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 98,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160103 | SOŠ obchodu a služieb Rožňavská baňa 211,Rožňava |
00617652 | stravné za chovanca | 16,66 bez DPH |
Dohoda o poskytnutí stravovania | 09.03.2016 | 10.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160102 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | doplatok za elektrinu | 175,23 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 09.03.2016 | 10.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160101 | GRM Trade s.r.o. Šafarikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 316,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 41/2016 | 09.03.2016 | 10.03.2016 | 18.3.2016 |
FA268160099 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu | 07.03.2016 | 10.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160098 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdrav.materiál | 238,60 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 39/2016 | 07.03.2016 | 10.03.2016 | 18.3.2016 |
FA268160106 | Free-zona s.r.o. Nám.baníkov 35,Rožňava |
44356358 | internetové služby | 19,74 vrátane DPH |
Zmluva o internetovom pripojení | 10.03.2016 | 14.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160109 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474738 | čerstvé mäso | 282,09 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 40/2016 | 14.03.2016 | 15.03.2016 | 18.3.2016 |
FA268160108 | PVPS a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 561,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 14.03.2016 | 15.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160107 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 217,84 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 45/2016 | 14.03.2016 | 15.03.2016 | 18.3.2016 |
FA268160105 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 54,90 vrátane DPH |
44/2016 | 10.03.2016 | 15.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160104 | Lekáreň Na rohu SNP 549,Dobšiná |
46171517 | mliečna výživa | 386,40 vrátane DPH |
43/2016 | 10.03.2016 | 15.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160114 | Ing.Pavol Andreánsky Letná 36,Spišská Nová Ves |
34575723 | koberec | 140.- vrátane DPH |
48/2016 | 16.03.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 | |
FA268160113 | Lujan Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 264,04 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 50/2016 | 16.03.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 |
FA268160112 | Peter Darvaši Dubová 5/7,Spišská Nová Ves |
34576797 | revízia elektrických spotrebičov | 948,32 vrátane DPH |
Zmkluva o výkone odborných prehliadok a skúšok | 47/2016 | 16.03.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 |
FA268160111 | Ing.Štefan Staroň Tr.1.mája 63/26,Spišská Nová Ves |
10763155 | periodická revízia elektro | 993,68 vrátane DPH |
Zmkluva o výkone odborných prehliadok a skúšok | 46/2016 | 16.03.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 |
FA268160116 | Peter Majerík-Inštalačný materiál Sladkovičova 5,Spišská Nová Ves |
34574131 | vodárensky materiál | 23,49 vrátane DPH |
51/2016 | 17.03.2016 | 18.03.2016 | 7.4.2016 | |
FA268160115 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice |
36570460 | vodné | 291,34 vrátane DPH |
Zmluva č.60-000089613PO2014 | 17.03.2016 | 18.03.2016 | 7.4.2016 | |
FA268160110 | Slavomír Žemla Odborárov 35,Spišská Nová Ves |
41321421 | strihací strojček na vlasy | 17,90 vrátane DPH |
49/2016 | 16.03.2016 | 18.03.2016 | 7.4.2016 | |
FA268160123 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 438,83 vrátane DPH |
Zmluva-SN-SSN 56100-02 | 23.03.2016 | 24.03.2016 | 7.4.2016 | |
FA268160122 | Peter Darvaši Dubová 5/7,Spišská Nová Ves |
34576797 | elektro práce | 297,50 vrátane DPH |
Zmkluva o výkone odborných prehliadok a skúšok | 55/2016 | 23.03.2016 | 24.03.2016 | 7.4.2016 |
FA268160120 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | poistenie podnikateľov | 424,51 bez DPH |
Súhrný návrh poistnej zmluvy | 21.03.2016 | 24.03.2016 | 7.4.2016 |