Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268160148 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
47695421 | dodávka plynu | 3264.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 24.4.2016 | |
FA268160274 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
47695421 | plyn | 1896.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 13.06.2016 | 01.07.2016 | 13.7.2016 | |
FA268160124 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | el.stravovacie poukážky | 1740,80 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000002525/2016 | 24.03.2016 | 30.03.2016 | 7.4.2016 |
FA268160039 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné el.poukážky | 1725,92 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000001824/2016 | 29.01.2016 | 02.02.2016 | 19.2.2016 |
FA268160182 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky | 1689,60 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000002807/2016 | 28.04.2016 | 29.04.2016 | 21.5.2016 |
FA268160225 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | el.stravovacie poukážky | 1619,20 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000003083/2016 | 27.05.2016 | 30.05.2016 | 1.7.2016 |
FA268160324 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 1462,40 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000003727/2016 | 29.07.2016 | 02.08.2016 | 10.8.2016 |
FA268160562 | Peter Darvaši Dubová 5/7,Sp.Nová Ves |
34576797 | elektro práce a revízia el.spotrebičov | 996,62 vrátane DPH |
Zmluva o výkone odborných prehliadok a skúšok | 294/2016 | 20.12.2016 | 21.12.2016 | 1.1.2017 |
FA268160118 | Autostop RV,s.r.o. Šafarikova 118,Rožňava |
36582280 | oprava os.vozidla | 995,95 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 52/2016 | 18.03.2016 | 24.03.2016 | 7.4.2016 |
FA268160111 | Ing.Štefan Staroň Tr.1.mája 63/26,Spišská Nová Ves |
10763155 | periodická revízia elektro | 993,68 vrátane DPH |
Zmkluva o výkone odborných prehliadok a skúšok | 46/2016 | 16.03.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 |
FA268160112 | Peter Darvaši Dubová 5/7,Spišská Nová Ves |
34576797 | revízia elektrických spotrebičov | 948,32 vrátane DPH |
Zmkluva o výkone odborných prehliadok a skúšok | 47/2016 | 16.03.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 |
FA268160342 | Lekáreň Na rohu SNP 549,Dobšiná |
46171517 | mliečna výživa | 732,28 vrátane DPH |
171/2016 | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 10.8.2016 | |
FA268160166 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla | 664,60 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 75/2016 | 18.04.2016 | 20.04.2016 | 25.4.2016 |
FA268160394 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné | 647,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 16.09.2016 | 20.09.2016 | 27.9.2016 | |
FA268160076 | M.B.M. Nábytok s.r.o. Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves |
36580112 | kancel.nábytok,pohovka | 613.- vrátane DPH |
31/2016 | 26.02.2016 | 02.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160266 | Ing.Dobos-DOBART s.r.o. Rudná 353,Rožňava |
31648185 | oprava kúpeľne | 606,60 vrátane DPH |
128/2016 | 20.06.2016 | 21.06.2016 | 2.7.2016 | |
FA268160261 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 595.14 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 16.06.2016 | 17.06.2016 | 2.7.2016 | |
FA268160285 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 594,73 vrátane DPH |
Zmluva-SN-SSN 56100-02 | 06.07.2016 | 07.07.2016 | 13.7.2016 | |
FA268160227 | Ing.Igor Škrobánek O.P.C.D Na Skotňu 471/54,Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie PHM | 591,48 vrátane DPH |
102/2016 | 27.05.2016 | 30.05.2016 | 1.7.2016 | |
FA268160322 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | prenájom osobného vozidla | 574,20 vrátane DPH |
Zmluva o nájme dopravného prostriedku | 158/2016 | 29.07.2016 | 02.08.2016 | 10.8.2016 |
FA268160160 | Lekáreň Na rohu SNP 549,Dobšiná |
46171517 | mliečna výživa | 567,09 vrátane DPH |
67/2016 | 08.04.2016 | 13.04.2016 | 25.4.2016 | |
FA268160206 | Lekáreň Na rohu SNP 549,Dobšiná |
46171517 | mliečna výživa | 564,45 vrátane DPH |
95/2016 | 12.05.2016 | 16.05.2016 | 23.5.2016 | |
FA268160108 | PVPS a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 561,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 14.03.2016 | 15.03.2016 | 18.3.2016 | |
FA268160548 | Lekáreň Na rohu s.r.o. SNP 549,Dobšina |
46171517 | mliečna výživa | 552,06 vrátane DPH |
281/2016 | 09.12.2016 | 14.12.2016 | 1.1.2017 | |
FA268160431 | Katarína spol.s r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | zdravotnícky materiál | 550,12 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 222/2016 | 06.10.2016 | 07.10.2016 | 15.11.2016 |
FA268160257 | PVPS a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 549,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.06.2016 | 14.06.2016 | 2.7.2016 | |
FA268160509 | Pracovné odevy-Mária Repaská Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves |
30666171 | pracovný odev a obuv | 540.- vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 266/2016 | 22.11.2016 | 24.11.2016 | 9.12.2016 |
FA268160543 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné | 536,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 09.12.2016 | 12.12.2016 | 1.1.2017 | |
FA268160190 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 525,52 vrátane DPH |
Zmluva-SN-SSN 56100-02 | 04.05.2016 | 05.05.2016 | 23.5.2016 | |
FA268160142 | Zrkadlenie o.z. Banícka 41,Gelnica |
42327474 | supervízne služby | 525.- bez DPH |
62/2016 | 06.04.2016 | 07.04.2016 | 24.4.2016 | |
FA268160563 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 520,32 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 20.12.2016 | 21.12.2016 | 1.1.2017 | |
FA268160224 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Piaristicka 16,Trenčín |
00585441 | pistenie vozidiel | 519,17 bez DPH |
PZ 051-3042047 | 26.05.2016 | 27.05.2016 | 1.7.2016 | |
FA268160141 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 516,76 vrátane DPH |
Zmluva-SN-SSN 56100-02 | 05.04.2016 | 07.04.2016 | 24.4.2016 | |
FA268160310 | Lekáreň Na rohu SNP 549,Dobšiná |
46171517 | mliečna výživa | 513,43 vrátane DPH |
153/2016 | 22.07.2016 | 25.07.2016 | 8.8.2016 | |
FA268160508 | Katarína spol.s r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 509,76 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 265/2016 | 22.11.2016 | 24.11.2016 | 9.12.2016 |
FA268160457 | Autostop RV s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla | 506,28 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 236/2016 | 20.10.2016 | 21.10.2016 | 20.11.2016 |
FA268160445 | Fesi comp s.r.o. Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves |
36597431 | PC zostava | 504,67 vrátane DPH |
228/2016 | 10.10.2016 | 13.10.2016 | 20.11.2016 | |
FA268160028 | ENES Daniel Dovala Páterová 756/31,Rožňava |
33009775 | výmana tlakovej nádoby | 495,18 vrátane DPH |
290/2015 | 25.01.2016 | 26.01.2016 | 16.2.2016 | |
FA268160170 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 492,35 vrátane DPH |
Zmluva-SN-SSN 56100-02 | 20.04.2016 | 22.04.2016 | 25.4.2016 | |
FA268160549 | Katarína spol.s r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 481,85 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 282/2016 | 09.12.2016 | 14.12.2016 | 1.1.2017 |