Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920160356 | OZK Service s.r.o. Miletičova 24, Bratislava |
31339808 | ubytovanie školenie | 23 vrátane DPH |
AB/103/2016 | 17.10.2016 | 26.10.2016 | 21.11.2016 | |
FA26920160357 | TRIO TATRA s.r.o. Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 252,43 vrátane DPH |
AB/102/2016 | 17.10.2016 | 26.10.2016 | 21.11.2016 | |
FA26920160056 | 5 S s.r.o. Bajkalská 5, Bratislava |
36744271 | školenie | 118,8 vrátane DPH |
AB/10/2016 | 25.01.2016 | 28.01.2016 | 24.6.2016 | |
FA26920160236 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 78,92 vrátane DPH |
6/2016 | 22.06.2016 | 12.07.2016 | 16.8.2016 | |
FA26920160198 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 78,92 vrátane DPH |
5/2016 | 06.06.2016 | 10.06.2016 | 27.6.2016 | |
FA26920160145 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 84,59999999999999 vrátane DPH |
4/2016 | 11.04.2016 | 19.04.2016 | 27.6.2016 | |
FA26920160125 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 74,44 vrátane DPH |
3/2016 | 23.03.2016 | 30.03.2016 | 27.6.2016 | |
FA26920160011 | Dekort s,r.o. Štefanikova 42, Košice |
36191833 | potraviny | 70,20999999999999 vrátane DPH |
3/12/2015 | 11.01.2016 | 19.01.2016 | 24.6.2016 | |
FA26920160010 | Dekort s,r.o. Štefanikova 42, Košice |
36191833 | potraviny | 118,58 vrátane DPH |
3/12/2015 | 07.01.2015 | 19.01.2016 | 24.6.2016 | |
FA26920160009 | Dekort s,r.o. Štefanikova 42, Košice |
36191833 | potraviny | 30,08 vrátane DPH |
3/12/2015 | 07.01.2016 | 19.01.2016 | 24.6.2016 | |
FA26920160008 | Dekort s,r.o. Štefanikova 42, Košice |
36191833 | potraviny | 95,20999999999999 vrátane DPH |
3/12/2015 | 07.01.2016 | 19.01.2016 | 24.6.2016 | |
FA26920160012 | UNI s.r.o. Bauerova 1, Košice |
36203939 | chlieb, pečivo | 37,88 vrátane DPH |
1/2015 | 07.01.2016 | 19.01.2016 | 24.6.2016 | |
FA26920160078 | TRIO TATRA s.r.o. Vyšný čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 279,43 vrátane DPH |
1 | 05.02.2016 | 11.02.2016 | 27.6.2016 | |
FA26920160464 | Spojená škola internátna Abovská 244/18, Ždaňa |
31946356 | ubytovanie detí 12/2016 | 16,6 vrátane DPH |
4/2016-ŠI,5/2016-ŠI | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 20.4.2017 | |
FA26920160463 | Spojená škola internátna Abovská 244/18, Ždaňa |
31946356 | stravné deti 12/2016 | 66,28 vrátane DPH |
1/2016, 2/2016-ŠJ-Úúst | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 20.4.2017 | |
FA26920160457 | AQUA PRO s.r.o. Pod Furčou 7, Košice |
36184683 | pramenitá voda | 142,5 vrátane DPH |
2005215 | 22.12.2016 | 23.12.2016 | 20.4.2017 | |
FA26920160452 | Reedukačné centrum Bankov, Košice-Sever |
00163368 | stravné dieťa 11/2016 | 99,90000000000001 vrátane DPH |
359-OL/2016 | 20.12.2016 | 22.12.2016 | 20.4.2017 | |
FA26920160451 | Reedukačné centrum Mierova 137, Ternaľa |
00111571 | stravné dieťa 11/2016 | 108,6 vrátane DPH |
1478/2016 | 21.12.2016 | 22.12.2016 | 20.4.2017 | |
FA26920160449 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 277,39 vrátane DPH |
5611864282 | 21.12.2016 | 22.12.2016 | 20.4.2017 | |
FA26920160462 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el.energie | -202,69 vrátane DPH |
4034/2013 | 27.12.2016 | 21.12.2016 | 20.4.2017 | |
FA26920160447 | FINAL -CD Šuktétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava os.auta Opel | 309,52 vrátane DPH |
483/2016 | 16.12.2016 | 19.12.2016 | 20.4.2017 | |
FA26920160446 | FINAL -CD Šuktétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava os.auta Š.Fabia | 260 vrátane DPH |
483/2016 | 16.12.2016 | 19.12.2016 | 20.4.2017 | |
FA26920160445 | Reedukačné centrum Bankov, Košice-Sever |
00163368 | stravné dieťa 12/2016 | 73,26000000000001 vrátane DPH |
359-OL/2016 | 16.12.2016 | 19.12.2016 | 20.4.2017 | |
FA26920160442 | LVS Tešedíková 3, Košice |
17150922 | prísp.na úhrada nákladov | 6,4 vrátane DPH |
00/2016/001152 | 14.12.2016 | 19.12.2016 | 20.4.2017 | |
FA26920160441 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice |
14382857 | hygien.a čistiace potreby | 24,06 vrátane DPH |
1/ČHD/2016 | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 20.4.2017 | |
FA26920160440 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice |
14382857 | kancelárske potreby | 47,64 vrátane DPH |
2/K/2016 | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 20.4.2017 | |
FA26920160439 | Livonec Sk, s.r.o. Krivá 18, Košice |
48121347 | činnosť technika PO 4.Q | 126 vrátane DPH |
4/L/2016 | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 20.4.2017 | |
FA26920160438 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el.energie | 1496,84 vrátane DPH |
4034/2013 | 08.12.2016 | 19.12.2016 | 20.4.2017 | |
FA26920160411 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3051,4 vrátane DPH |
4934/2015 | 08.12.2017 | 15.12.2016 | 20.4.2017 | |
FA26920160410 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PH? | 187,5 vrátane DPH |
5611864282 | 07.12.2016 | 15.12.2016 | 20.4.2017 | |
FA26920160409 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3017,2 vrátane DPH |
4934/2015 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | 20.4.2017 | |
FA26920160437 | LVS Tešedíková 3, Košice |
17150922 | poplat.za ubytov. | 54,4 vrátane DPH |
00/2016/001152 | 12.12.2016 | 14.12.2016 | 20.4.2017 | |
FA26920160436 | LVS Tešedíková 3, Košice |
17150922 | stravné za dieťa | 73,59999999999999 vrátane DPH |
00/2016/001152 | 12.12.2016 | 14.12.2016 | 20.4.2017 | |
FA26920160435 | FINAL -CD Šuktétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,6 vrátane DPH |
RD 2016/OVS/2016 | 12.12.2016 | 14.12.2016 | 20.4.2017 | |
FA26920160434 | FINAL -CD Šuktétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby za autá | 35,82 vrátane DPH |
RD 2016/OVS/2016 | 08.12.2016 | 14.12.2016 | 20.4.2017 | |
FA26920160433 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | poplatky za internet | 29,63 vrátane DPH |
120092971 | 05.12.2016 | 14.12.2016 | 20.4.2017 | |
FA26920160432 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | poplatky za internet + telef. | 55,96 vrátane DPH |
150726003/0134611686 | 05.12.2016 | 14.12.2016 | 20.4.2017 | |
FA26920160431 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | poplatky za internet + TV | 12,9 vrátane DPH |
KE-RP-0414 | 08.12.2016 | 14.12.2016 | 20.4.2017 | |
FA26920160430 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 93,79000000000001 vrátane DPH |
41766 | 08.12.2016 | 14.12.2016 | 20.4.2017 | |
FA26920160429 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 212,93 vrátane DPH |
9900800362 | 08.12.2016 | 14.12.2016 | 20.4.2017 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206