Faktúry 2016 (DeD Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26920160284   Dzurnak Tomas Ing.
Južná trieda 78, Košice
14382857  kancelárske potreby  16,8 
vrátane DPH
2/K/2016    04.08.2016  15.08.2016  15.11.2016 
FA26920160046   Dzurnak Tomas Ing.
Južná trieda 78, Košice
14382857  kancel.potreby  122,82 
vrátane DPH
2/K/2016    18.01.2016  25.01.2016  24.6.2016 
FA26920160045   Dzurnak Tomas Ing.
Južná trieda 78, Košice
14382857  čistiace potreby  29,93 
vrátane DPH
1/ČHD/2016    18.01.2016  25.01.2016  24.6.2016 
FA26920160346   Dzurnak Tomas Ing. DaD
Južná trieda, Košice
14382857  kancelárske potreby  53,5 
vrátane DPH
2/K/2016    10.10.2016  13.10.2016  21.11.2016 
FA26920160345   Dzurnak Tomas Ing. DaD
Južná trieda, Košice
14382857  čistiace a hyg. Potreby  11 
vrátane DPH
1/ČHD/2016    10.10.2016  13.10.2016  21.11.2016 
FA26920160318   Dzurnak Tomas Ing. DaD
Južná trieda, Košice
14382857  čistiace a hyg. Potreby  26,42 
vrátane DPH
1/ČHD/2016    12.09.2016  22.09.2016  16.11.2016 
FA26920160317   Dzurnak Tomas Ing. DaD
Južná trieda, Košice
14382857  kancelárske potreby  55,68 
vrátane DPH
2/K/2016    12.09.2016  22.09.2016  16.11.2016 
FA26920160251   Dzurnak Tomas Ing. DaD
Južná trieda 78, Košice
14382857  čistiace a hyg. Potreby  25,81 
vrátane DPH
1/ČHD/2016    06.07.2016  14.07.2016  16.8.2016 
FA26920160250   Dzurnak Tomas Ing. DaD
Južná trieda 78, Košice
14382857  školské potreby  5,24 
vrátane DPH
2/K/2016    06.07.2016  14.07.2016  16.8.2016 
FA26920160447   FINAL -CD
Šuktétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava os.auta Opel  309,52 
vrátane DPH
483/2016    16.12.2016  19.12.2016  20.4.2017 
FA26920160446   FINAL -CD
Šuktétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava os.auta Š.Fabia  260 
vrátane DPH
483/2016    16.12.2016  19.12.2016  20.4.2017 
FA26920160435   FINAL -CD
Šuktétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,6 
vrátane DPH
RD 2016/OVS/2016    12.12.2016  14.12.2016  20.4.2017 
FA26920160434   FINAL -CD
Šuktétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby za autá  35,82 
vrátane DPH
RD 2016/OVS/2016    08.12.2016  14.12.2016  20.4.2017 
FA26920160379   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby - autá  12,71 
vrátane DPH
RD/2016/OVS/2016    07.11.2016  14.11.2016  20.4.2017 
FA26920160326   FLIG Ladislav
Tokajícka 14, Košice
43132906  oprava práčky  73,5 
vrátane DPH
  AB/91/2016  23.09.2016  28.09.2016  16.11.2016 
FA26920160265   FLIG Ladislav
Tokajícka 14, Košice
431220106  oprava práčky  40 
vrátane DPH
  AB/64/2016  03.08.2016  04.08.2016  15.11.2016 
FA26920160411   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  3051,4 
vrátane DPH
4934/2015    08.12.2017  15.12.2016  20.4.2017 
FA26920160409   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  3017,2 
vrátane DPH
4934/2015    08.12.2016  15.12.2016  20.4.2017 
FA26920160369   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47076690  stravné lístky  2888 
vrátane DPH
49345/2015    08.11.2016  11.11.2016  20.4.2017 
FA26920160331   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47076690  stravné lístky  3138,8 
vrátane DPH
49345/2016    05.10.2016  07.10.2016  21.11.2016 
FA26920160300   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
04709690  stravné lístky  2348,4 
vrátane DPH
49345/2015    07.09.2016  08.09.2016  16.11.2016 
FA26920160266   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47076690  stravné lístky  1896,2 
vrátane DPH
49345/2015    03.08.2016  04.08.2016  15.11.2016 
FA26920160229   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  3207,2 
vrátane DPH
49345/2015    07.07.2016  11.07.2016  16.8.2016 
FA26920160190   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47096690  stravné lístky  3142,6 
vrátane DPH
49345/2015    07.06.2016  09.06.2016  27.6.2016 
FA26920160156   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  3127,4 
vrátane DPH
49345/2015    03.05.2016  06.05.2016  27.6.2016 
FA26920160127   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  3119,8 
vrátane DPH
49345/2015    06.04.2016  11.04.2016  27.6.2016 
FA26920160099   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  2471 
vrátane DPH
49345/2015    04.03.2016  09.03.2016  27.6.2016 
FA26920160065   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  2782,65 
vrátane DPH
6801/2015    04.02.2016  09.02.2016  27.6.2016 
FA26920160047   GoBaKo
Holubyho 12, Košice
36197670  nákup zvaračky  176,88 
vrátane DPH
  AB/6/2016  19.01.2016  25.01.2016  24.6.2016 
FA26920160403   GoBaKo s.r.o.
Holubyho 12, Košice
36197670  predĺžovací kábel  98,40000000000001 
vrátane DPH
  AB/139/2016  25.11.2016  06.12.2016  20.4.2017 
FA26920160058   Igor Hudák - ELIH
Kokšov Bakša
41451058  montáž el.sporákov  59 
vrátane DPH
  AB/4/2016  26.01.2016  28.01.2016  24.6.2016 
FA26920160119   Igor Hudák -ELIH
Kokšov-Bakša
41451058  demontáž svietidlá  95,5 
vrátane DPH
  AB/28/2016  10.03.2016  17.03.2016  27.6.2016 
FA26920160304   Ing. Viera Terezková - VEO
Ovručská 5, Košice
33634955  Výkon technika BOZP a PZ  46,55 
vrátane DPH
1062015, 02012010    05.09.2016  13.09.2016  16.11.2016 
FA26920160271   Ing. Viera Terezková - VEO
Ovručská 5, Košice
33634955  Výkon tehcnika BOZP a PZS  46,55 
vrátane DPH
1062015, 02012010    01.08.2016  12.08.2016  15.11.2016 
FA26920160338   Ing. Viera Terzková - VEO
Ovručská 5, Košice
33634955  Výkon technika BOZP a PZS  46,55 
vrátane DPH
1062015, 02012010    05.10.2016  13.10.2016  21.11.2016 
FA26920160252   IT Servis pol.s.r.o.
Jantárová 30, Košice
31667996  dodávka tonerov  82,8 
vrátane DPH
3/TT/2016    11.07.2016  14.07.2016  16.8.2016 
FA26920160401   IT Servis s.r.o.
Jantárova 30, Košice
31667996  dodávka tonerov  19,2 
vrátane DPH
3/T/2016    29.11.2016  06.12.2016  20.4.2017 
FA26920160400   IT Servis s.r.o.
Jantárova 30, Košice
31667996  dodávka tonerov  106,8 
vrátane DPH
3/T/2016    29.11.2016  06.12.2016  20.4.2017 
FA26920160084   IT Servis spol s.r.o.
Jantárova, Košice
31667996  tonery  293,4 
vrátane DPH
3/T/2016    10.02.2016  18.02.2016  27.6.2016 
FA26920160349   IT servis spol. s.r.o.
Jantárová 30, Košice
31667996  Tlačiareň  150 
vrátane DPH
  AB/96/2016  10.10.2016  13.10.2016  21.11.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť