Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA20160308 | CONTAX EKO,s.r.o. Nový Ruskov |
36596507 | zvoz BRKO za 9/2016 | 60,00 vrátane DPH |
12016 | 19.10.2016 | 27.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160268 | CONTAX EKO,s.r.o. Nový Ruskov |
36596507 | zvoz BRKO za 8/2016 | 48,00 vrátane DPH |
12016 | 19.09.2016 | 23.09.2016 | 4.11.2016 | |
FA20160236 | CONTAX EKO,s.r.o. Nový Ruskov |
36596507 | zvoz BRKO za 7/2016 | 48,00 vrátane DPH |
12016 | 12.08.2016 | 16.08.2016 | 4.11.2016 | |
FA20160209 | CONTAX EKO,s.r.o. Nový Ruskov |
36596507 | zvoz BRKO za 6/2016 | 48,00 vrátane DPH |
12016 | 18.07.2016 | 21.07.2016 | 9.8.2016 | |
FA20160174 | CONTAX EKO,s.r.o. Nový Ruskov |
36596507 | zvoz BRKO za 5/2016 | 48,00 vrátane DPH |
16.06.2016 | 24.06.2016 | 13.7.2016 | ||
FA20160144 | CONTAX EKO,s.r.o. Nový Ruskov |
36596507 | zvoz BRKO za 4/2016 | 48,00 vrátane DPH |
20.05.2016 | 25.05.2016 | 31.5.2016 | ||
FA20160106 | CONTAX EKO,s.r.o. Nový Ruskov |
36596507 | zvoz BRKO za 3/2016 | 48,00 vrátane DPH |
13012016 | 19.04.2016 | 26.04.2016 | 10.5.2016 | |
FA20160073 | CONTAX EKO,s.r.o. Nový Ruskov |
36596507 | zvoz BRKO za 2/2016 | 36,00 vrátane DPH |
13012016 | 22.03.2016 | 24.03.2016 | 10.5.2016 | |
FA20160015 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172 |
36596507 | zvoz BRKO za 12/2015 | 48,00 vrátane DPH |
52014 | 19.01.2016 | 27.01.2016 | 8.4.2016 | |
FA20160015 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172 |
36596507 | zvoz BRKO za 12/2015 | 48,00 vrátane DPH |
52014 | 19.01.2016 | 27.01.2016 | 8.4.2016 | |
FA20150017 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172 |
36596507 | zvoz BRKO za 12/2014 | 36,00 vrátane DPH |
52014 | 19.01.2015 | 22.01.2015 | 8.4.2016 | |
FA20160416 | CONTAX EKO,s.r.o. Nový Ruskov |
36596507 | zvoz BRKO za 11/2016 | 48,00 vrátane DPH |
13.12.2016 | 15.12.2016 | 28.12.2016 | ||
FA20160353 | CONTAX EKO,s.r.o. Nový Ruskov |
36596507 | zvoz BRKO za 10/2016 | 48,00 vrátane DPH |
21.11.2016 | 25.11.2016 | 5.12.2016 | ||
FA20160041 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172 |
36596507 | zvoz BRKO za 1/2016 | 48,00 vrátane DPH |
52014 | 18.02.2016 | 24.02.2016 | 8.4.2016 | |
FA20160295 | Krausová Martina-KLM Sečovce |
43518486 | záhradnícke potreby | 275,21 vrátane DPH |
42016 | 06.10.2016 | 14.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160182 | ŠJ pri ZŠ Gorkého Gorkého, Trebišov |
35541083 | za stravu 6/2016 | 74,48 vrátane DPH |
29.06.2016 | 07.07.2016 | 9.8.2016 | ||
FA20160163 | ŠJ pri ZŠ Gorkého Gorkého, Trebišov |
35541083 | za stravu 5/2016 | 68,36 vrátane DPH |
03.06.2016 | 10.06.2016 | 13.7.2016 | ||
FA20160130 | ŠJ pri ZŠ Gorkého Gorkého, Trebišov |
35541083 | za stravu 4/2016 | 54,34 vrátane DPH |
06.05.2016 | 16.05.2016 | 31.5.2016 | ||
FA20160086 | ŠJ pri ZŠ Gorkého Gorkého, Trebišov |
35541083 | za stravu 3/2016 | 40,09 vrátane DPH |
04.04.2016 | 14.04.2016 | 10.5.2016 | ||
FA20160052 | ŠJ pri ZŠ Gorkého Gorkého, Trebišov |
35541083 | za stravu | 26,55 vrátane DPH |
01.03.2016 | 14.03.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160028 | ŠJ pri ZŠ Gorkého Gorkého, Trebišov |
35541083 | za stravu | 26,66 vrátane DPH |
04.02.2016 | 12.02.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20140492 | ŠJ pri ZŠ Gorkého Gorkého, Trebišov |
35541083 | za stravu | 50,18 vrátane DPH |
29.12.2014 | 19.01.2015 | 8.4.2016 | ||
FA20160002 | ajfa+avis s.r.o. Klemensova 34, Žilina |
31602436 | za publikáciu | 49,50 vrátane DPH |
04.01.2016 | 18.01.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160002 | ajfa+avis s.r.o. Klemensova 34, Žilina |
31602436 | za publikáciu | 49,50 vrátane DPH |
04.01.2016 | 18.01.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160170 | Ondrejka & Partners, s.r.o. J.Kozáčeka 5, Zvolen |
47235985 | za právne služby | 204,00 vrátane DPH |
142016 | 13.06.2016 | 15.06.2016 | 13.7.2016 | |
FA20160085 | Ondrejka & Partners, s.r.o. J.Kozáčeka 5, Zvolen |
47235985 | za právne služby | 613,80 vrátane DPH |
142016 | 04.04.2016 | 15.04.2016 | 10.5.2016 | |
FA20160057 | Ondrejka & Partners, s.r.o. J.Kozáčeka 5, Zvolen |
47235985 | za právne služby | 90,00 vrátane DPH |
07.03.2016 | 11.03.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160037 | Ondrejka & Partners, s.r.o. J.Kozáčeka 5, Zvolen |
47235985 | za právne služby | 120,00 vrátane DPH |
09.02.2016 | 15.02.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160108 | MKTS Sečovce |
36205397 | za KDS 2. Q 2016 | 45,00 vrátane DPH |
52012 | 20.04.2016 | 26.04.2016 | 10.5.2016 | |
FA20160056 | 5 S s.r.o. Bajkalská 5/B, Bratislava |
36744271 | vzdelávanie zamestnancov | 1272,00 vrátane DPH |
172016 | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 8.4.2016 | |
FA20160141 | Wellness štúdio, s,r.o. Michalovce |
50200453 | vzdelávanie z oblasti výživy | 597,70 vrátane DPH |
19.05.2016 | 23.05.2016 | 31.5.2016 | ||
FA20160040 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina za 1/2016 | 398,71 vrátane DPH |
40452013 | 16.02.2016 | 11.03.2016 | 8.4.2016 | |
FA20160358 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina RD TV a Mil | 351,50 vrátane DPH |
40452013 | 21.11.2016 | 25.11.2016 | 5.12.2016 | |
FA20160414 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina DeD | 442,47 vrátane DPH |
40452013 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | 28.12.2016 | |
FA20160371 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina DeD | 240,35 vrátane DPH |
40452013 | 28.11.2016 | 05.12.2016 | 28.12.2016 | |
FA20160342 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina DeD | 412,39 vrátane DPH |
40452013 | 11.11.2016 | 18.11.2016 | 5.12.2016 | |
FA20160257 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektr. za 9/2016 | 192,03 vrátane DPH |
40452013 | 09.09.2016 | 19.09.2016 | 4.11.2016 | |
FA20160233 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektr. za 7/2016 | 143,01 vrátane DPH |
40452013 | 09.08.2016 | 15.08.2016 | 4.11.2016 | |
FA20160197 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektr. za 6/2016 | 164,23 vrátane DPH |
40452013 | 11.07.2016 | 14.07.2016 | 9.8.2016 | |
FA20160171 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektr. za 5/2016 | 247,97 vrátane DPH |
40452013 | 13.06.2016 | 16.06.2016 | 13.7.2016 |