Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA20160320 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | plyn za 11/2016 | 1340,53 vrátane DPH |
14322015 | 02.11.2016 | 11.11.2016 | 5.12.2016 | |
FA20160321 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina 11/2016 DeD Sečovce | 458,27 vrátane DPH |
40452013 | 02.11.2016 | 11.11.2016 | 5.12.2016 | |
FA20160318 | MEDISON, s.r.o. Košice |
36679135 | PZS 4. Q 2016 | 244,80 vrátane DPH |
2016 | 31.10.2016 | 14.11.2016 | 5.12.2016 | |
FA20160319 | ŠJ pri ZŠ Gorkého Trebišov Trebišov |
35541083 | strava detí | 31,48 vrátane DPH |
492016 | 31.10.2016 | 08.11.2016 | 5.12.2016 | |
FA20160317 | DIGI Slovakia,s.r.o. Röntgenova 26, Bratislava |
35701722 | nájom HD STB,satelit 11/2016 | 11,10 vrátane DPH |
30122247 | 31.10.2016 | 08.11.2016 | 5.12.2016 | |
FA20160316 | KUDELÁS Dušan SPAD Vrbnica |
17197601 | kontrola požiarno-techn.zariadení | 660,00 vrátane DPH |
852016 | 28.10.2016 | 04.11.2016 | 5.12.2016 | |
FA20160314 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | internet | 49,47 vrátane DPH |
A5895979 | 27.10.2016 | 04.11.2016 | 5.12.2016 | |
FA20160312 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | pokuta za prekročenie tarify | 345,74 vrátane DPH |
P14322015 | 26.10.2016 | 07.11.2016 | 5.12.2016 | |
FA20160313 | Mladosť Sečovce Obchodná, Sečovce |
33157987 | dezinfekčný materiál | 115,40 vrátane DPH |
62016 | 26.10.2016 | 27.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160311 | Ján Fekete - FEBUS Sečovce |
41607121 | autobusová preprava osôb | 350,00 vrátane DPH |
892016 | 25.10.2016 | 08.11.2016 | 5.12.2016 | |
FA20160309 | Slovak Telecom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | mobilné hovory | 29,99 vrátane DPH |
2014 | 24.10.2016 | 27.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160307 | ZŠ Komenského Sečovce Sečovce |
17071097 | strava za 10/2016-Jung K. | 22,32 vrátane DPH |
792016 | 19.10.2016 | 21.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160308 | CONTAX EKO,s.r.o. Nový Ruskov |
36596507 | zvoz BRKO za 9/2016 | 60,00 vrátane DPH |
12016 | 19.10.2016 | 27.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160306 | Martinus.sk Martin |
36440531 | odborná kniha | 21,90 vrátane DPH |
17.10.2016 | 18.10.2016 | 22.11.2016 | ||
FA20160305 | ALLIANZ Slov. poisťovňa Košice |
00151700 | splátka poistného | 84,11 vrátane DPH |
6391000870 | 14.10.2016 | 11.11.2016 | 5.12.2016 | |
FA20160303 | IZOMONT Trebišov |
40957039 | oprava oplotenia | 986,63 vrátane DPH |
842016 | 12.10.2016 | 14.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160301 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | toner | 10,64 vrátane DPH |
354882015 | 10.10.2016 | 14.11.2016 | 5.12.2016 | |
FA20160300 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | toner | 104,98 vrátane DPH |
354922015 | 10.10.2016 | 14.11.2016 | 5.12.2016 | |
FA20160302 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravov.poukážky za 10/2016 | 3507,40 vrátane DPH |
68012015 | 10.10.2016 | 18.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160296 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné od 6/2016 do 10/2016 | 938,93 vrátane DPH |
80-0001053 | 07.10.2016 | 14.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160298 | Spojená škola internátna Levoča |
42090199 | internát L. Balogh | 6,60 bez DPH |
822016 | 07.10.2016 | 14.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160297 | Spojená škola internátna Levoča |
42090199 | strava L. Balogh | 50,08 bez DPH |
822016 | 07.10.2016 | 14.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160299 | Spojená škola internátna Poľná 1, Trebišov |
17072948 | strava detí a ŠKD za 10/2016 | 125,15 vrátane DPH |
482016 | 07.10.2016 | 18.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160295 | Krausová Martina-KLM Sečovce |
43518486 | záhradnícke potreby | 275,21 vrátane DPH |
42016 | 06.10.2016 | 14.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160294 | Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO Sečovce |
17270219 | údržbársky materiál | 125,18 vrátane DPH |
52016 | 06.10.2016 | 13.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160293 | Slovak Telecom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory a internet | 115,37 vrátane DPH |
06.10.2016 | 14.10.2016 | 22.11.2016 | ||
FA20160292 | Nové stavebniny s.r.o. Sečovce |
36608807 | stavaebný materiál | 23,20 vrátane DPH |
92016 | 05.10.2016 | 11.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160291 | E-MAX INTERNET Trebišov |
36659142 | mes.poplatok internet 10/2016 | 37,44 vrátane DPH |
3080410 | 04.10.2016 | 13.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160286 | IGAM s.r.o. Trebišov |
36215856 | materiál na výchovu | 198,76 vrátane DPH |
832016 | 03.10.2016 | 11.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160287 | K-PRINT Trebišov Trebišov |
14338785 | všeobecný materiál | 27,69 vrátane DPH |
112016 | 03.10.2016 | 11.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160289 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina 10/2016 RD TV, Milh. | 242,03 vrátane DPH |
40452013 | 03.10.2016 | 13.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160290 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | plyn za 10/2016 | 1270,04 vrátane DPH |
14322015 | 03.10.2016 | 13.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160288 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina 10/2016 DeD Sečovce | 458,27 vrátane DPH |
40452013 | 03.10.2016 | 13.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160283 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235 |
46037985 | bezpečnostnotechnická služba | 82,80 vrátane DPH |
32016 | 03.10.2016 | 25.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160285 | Ondrejka & Partners Zvolen |
47235985 | právne služby | 942,12 vrátane DPH |
62016 | 03.10.2016 | 13.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160282 | Jozef Sabol Vranov nad Topľou |
41911920 | preprava a zneškodnenie odpadu | 25,00 vrátane DPH |
2432016 | 03.10.2016 | 20.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160284 | ŠJ pri ZŠ Gorkého Trebišov Trebišov |
35541083 | strava detí | 35,28 vrátane DPH |
492016 | 03.10.2016 | 11.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160279 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | hovory a internet | 216,15 vrátane DPH |
29.09.2016 | 21.10.2016 | 22.11.2016 | ||
FA20160278 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656544 | servisný zásah | 287,20 vrátane DPH |
782016 | 29.09.2016 | 06.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160277 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656544 | oprava výpočtovej techniky | 109,80 vrátane DPH |
772016 | 29.09.2016 | 06.10.2016 | 22.11.2016 |