Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA20160424 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. Trebišov |
36175706 | TKR za 7 - 12/2016 | 48,00 vrátane DPH |
30032010 | 16.12.2016 | 19.12.2016 | 28.12.2016 | |
FA20160282 | Jozef Sabol Vranov nad Topľou |
41911920 | preprava a zneškodnenie odpadu | 25,00 vrátane DPH |
2432016 | 03.10.2016 | 20.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160354 | Ondrejka & Partners Zvolen |
47235985 | právne služby | 408,00 vrátane DPH |
22042016 | 21.11.2016 | 25.11.2016 | 5.12.2016 | |
FA20160207 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice |
36679135 | paušálna platba za výkon PZS | 244,80 vrátane DPH |
22016 | 15.07.2016 | 03.08.2016 | 4.11.2016 | |
FA20160250 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Bratislava |
45960470 | servis auta + náhradné diely | 119,40 vrátane DPH |
2162016 | 02.09.2016 | 20.09.2016 | 4.11.2016 | |
FA20160221 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Bratislava |
45960470 | servisné služby - autá | 119,40 vrátane DPH |
2162016 | 01.08.2016 | 11.08.2016 | 4.11.2016 | |
FA20160200 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Bratislava |
45960470 | servis auta + náhradné diely | 785,00 vrátane DPH |
2162016 | 11.07.2016 | 03.08.2016 | 4.11.2016 | |
FA20160192 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Bratislava |
45960470 | servisné služby - autá | 119,40 vrátane DPH |
2162016 | 04.07.2016 | 28.07.2016 | 9.8.2016 | |
FA20160402 | FINAL - CD s.r.o. Bratislava |
45960470 | komplexná starostlivosť o autá | 199,40 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 1032016 | 09.12.2016 | 14.12.2016 | 28.12.2016 |
FA20160164 | FINAL-CD Bratislava |
45960470 | komplexná starostlivosť o autá | 103,20 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.06.2016 | 27.06.2016 | 13.7.2016 | |
FA20160387 | FINAL - CD s.r.o. Bratislava |
45960470 | starostlivosť o vozidlá | 59,70 vrátane DPH |
2016/OVS/2016 | 05.12.2016 | 12.12.2016 | 28.12.2016 | |
FA20160326 | FINAL - CD s.r.o. Bratislava |
45960470 | starostlivosť o vozidlá | 59,70 vrátane DPH |
2016/OVS/2016 | 04.11.2016 | 14.11.2016 | 5.12.2016 | |
FA20160318 | MEDISON, s.r.o. Košice |
36679135 | PZS 4. Q 2016 | 244,80 vrátane DPH |
2016 | 31.10.2016 | 14.11.2016 | 5.12.2016 | |
FA20160309 | Slovak Telecom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | mobilné hovory | 29,99 vrátane DPH |
2014 | 24.10.2016 | 27.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160226 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 226,88 vrátane DPH |
16658/12 | 01.08.2016 | 08.08.2016 | 4.11.2016 | |
FA20160205 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 134,00 vrátane DPH |
16658/12 | 14.07.2016 | 08.08.2016 | 4.11.2016 | |
FA20160384 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | plyn za 12/2016 | 1340,53 vrátane DPH |
14322015 | 05.12.2016 | 08.12.2016 | 28.12.2016 | |
FA20160320 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | plyn za 11/2016 | 1340,53 vrátane DPH |
14322015 | 02.11.2016 | 11.11.2016 | 5.12.2016 | |
FA20160290 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | plyn za 10/2016 | 1270,04 vrátane DPH |
14322015 | 03.10.2016 | 13.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160247 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | plyn za 9/2016 | 1270,04 vrátane DPH |
14322015 | 02.09.2016 | 12.09.2016 | 4.11.2016 | |
FA20160222 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | plyn za 8/2016 | 1270,04 vrátane DPH |
14322015 | 01.08.2016 | 11.08.2016 | 4.11.2016 | |
FA20160191 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | plyn za 7/2016 | 1270,04 vrátane DPH |
14322015 | 04.07.2016 | 12.07.2016 | 9.8.2016 | |
FA20160157 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | plyn za 6/2016 | 1270,04 vrátane DPH |
14322015 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 13.7.2016 | |
FA20160124 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | plyn za 5/2016 | 1270,04 vrátane DPH |
14322015 | 04.05.2016 | 10.05.2016 | 31.5.2016 | |
FA20160084 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | plyn za 4/2016 | 1270,04 vrátane DPH |
14322015 | 04.04.2016 | 15.04.2016 | 10.5.2016 | |
FA20160055 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | plyn za 3/2016 | 53,96 vrátane DPH |
14322015 | 03.03.2016 | 15.03.2016 | 8.4.2016 | |
FA20160054 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | plyn za 3/2016 | 1216,08 vrátane DPH |
14322015 | 03.03.2016 | 15.03.2016 | 8.4.2016 | |
FA20160025 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | plyn za 2/2016 | 1216,08 vrátane DPH |
14322015 | 03.02.2016 | 15.02.2016 | 8.4.2016 | |
FA20160006 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | plyn za 1/2016 | 1477,44 vrátane DPH |
14322015 | 07.01.2016 | 27.01.2016 | 8.4.2016 | |
FA20160006 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | plyn za 1/2016 | 1477,44 vrátane DPH |
14322015 | 07.01.2016 | 27.01.2016 | 8.4.2016 | |
FA20160030 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné.stočné DeD | 319,73 vrátane DPH |
1312004 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | 8.4.2016 | |
FA20150004 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné.stočné RD Trebišov | 407,12 vrátane DPH |
1312004 | 08.01.2015 | 19.01.2015 | 8.4.2016 | |
FA20160007 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné.stočné DeD | 377,10 vrátane DPH |
1312004 | 07.01.2016 | 27.01.2016 | 8.4.2016 | |
FA20160007 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné.stočné DeD | 377,10 vrátane DPH |
1312004 | 07.01.2016 | 27.01.2016 | 8.4.2016 | |
FA20160106 | CONTAX EKO,s.r.o. Nový Ruskov |
36596507 | zvoz BRKO za 3/2016 | 48,00 vrátane DPH |
13012016 | 19.04.2016 | 26.04.2016 | 10.5.2016 | |
FA20160073 | CONTAX EKO,s.r.o. Nový Ruskov |
36596507 | zvoz BRKO za 2/2016 | 36,00 vrátane DPH |
13012016 | 22.03.2016 | 24.03.2016 | 10.5.2016 | |
FA20160350 | IZOMONT - Dušan Kiseľ Trebišov |
40957039 | oprava strechy v RD Trebišov | 6967,85 vrátane DPH |
12016 | 16.11.2016 | 16.11.2016 | 5.12.2016 | |
FA20160308 | CONTAX EKO,s.r.o. Nový Ruskov |
36596507 | zvoz BRKO za 9/2016 | 60,00 vrátane DPH |
12016 | 19.10.2016 | 27.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160268 | CONTAX EKO,s.r.o. Nový Ruskov |
36596507 | zvoz BRKO za 8/2016 | 48,00 vrátane DPH |
12016 | 19.09.2016 | 23.09.2016 | 4.11.2016 | |
FA20160236 | CONTAX EKO,s.r.o. Nový Ruskov |
36596507 | zvoz BRKO za 7/2016 | 48,00 vrátane DPH |
12016 | 12.08.2016 | 16.08.2016 | 4.11.2016 |