Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA20160061 | Spojená škola internátna Poľná 1 Trebišov |
17072948 | strava žiakov | 217,13 vrátane DPH |
07.03.2016 | 21.03.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160404 | Jozef Ivan, Servis plyn. Zariadení Trebišov |
10799915 | odborná prehliadka | 219,,60 vrátane DPH |
192016 | 09.12.2016 | 14.12.2016 | 28.12.2016 | |
FA20160359 | Mladosť Sečovce Sečovce |
33157987 | VM a dezinf. prostr. | 225,84 vrátane DPH |
1122016 | 22.11.2016 | 25.11.2016 | 5.12.2016 | |
FA20160226 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 226,88 vrátane DPH |
16658/12 | 01.08.2016 | 08.08.2016 | 4.11.2016 | |
FA20160186 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | hovory a internet | 227,37 vrátane DPH |
29.06.2016 | 25.07.2016 | 9.8.2016 | ||
FA20160148 | Bonam, s.r.o. Zimná 185/75, Novosad |
43852254 | umývadlová skrinka | 228,00 vrátane DPH |
332016 | 26.05.2016 | 30.05.2016 | 31.5.2016 | |
FA20160080 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | hovory a internet | 229,88 vrátane DPH |
01.04.2016 | 25.04.2016 | 10.5.2016 | ||
FA20160371 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina DeD | 240,35 vrátane DPH |
40452013 | 28.11.2016 | 05.12.2016 | 28.12.2016 | |
FA20160383 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina 12/2016 RD TV, Milh. | 242,03 vrátane DPH |
40452013 | 05.12.2016 | 08.12.2016 | 28.12.2016 | |
FA20160322 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina 11/2016 RD TV, Milh. | 242,03 vrátane DPH |
40452013 | 02.11.2016 | 11.11.2016 | 5.12.2016 | |
FA20160289 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina 10/2016 RD TV, Milh. | 242,03 vrátane DPH |
40452013 | 03.10.2016 | 13.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160249 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina za 9/2016 TV, Milhostov | 242,03 vrátane DPH |
40452013 | 02.09.2016 | 12.09.2016 | 4.11.2016 | |
FA20160224 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina za 8/2016 TV, Milhostov | 242,03 vrátane DPH |
40452013 | 01.08.2016 | 11.08.2016 | 4.11.2016 | |
FA20160190 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina za 7/2016 TV, Milhostov | 242,03 vrátane DPH |
40452013 | 04.07.2016 | 12.07.2016 | 9.8.2016 | |
FA20160158 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina za6/2016 TV, Milhostov | 242,03 vrátane DPH |
40452013 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 13.7.2016 | |
FA20160120 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | hovory a internet | 242,59 vrátane DPH |
29.04.2016 | 20.05.2016 | 31.5.2016 | ||
FA20160126 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina za5/2016 TV, Milhostov | 242,03 vrátane DPH |
40452013 | 04.05.2016 | 10.05.2016 | 31.5.2016 | |
FA20160082 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina za 4/2016 TV, Milhostov | 242,03 vrátane DPH |
40452013 | 04.04.2016 | 15.04.2016 | 10.5.2016 | |
FA20160077 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina za 3/2016 TV, Milhostov | 242,03 vrátane DPH |
40452013 | 30.03.2016 | 30.03.2016 | 8.4.2016 | |
FA20160318 | MEDISON, s.r.o. Košice |
36679135 | PZS 4. Q 2016 | 244,80 vrátane DPH |
2016 | 31.10.2016 | 14.11.2016 | 5.12.2016 | |
FA20160207 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice |
36679135 | paušálna platba za výkon PZS | 244,80 vrátane DPH |
22016 | 15.07.2016 | 03.08.2016 | 4.11.2016 | |
FA20160171 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektr. za 5/2016 | 247,97 vrátane DPH |
40452013 | 13.06.2016 | 16.06.2016 | 13.7.2016 | |
FA20160184 | Tokaj Macik Winery s.r.o. Malá Tŕňa |
36200905 | prenájom priestorov | 257,00 vrátane DPH |
512016 | 29.06.2016 | 30.06.2016 | 13.7.2016 | |
FA20160395 | Krausová Martina - KLM Sečovce |
43518486 | výroba kľúčov a záhr. Nár. | 259,67 vrátane DPH |
42016 | 07.12.2016 | 14.12.2016 | 28.12.2016 | |
FA20150001 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | hovory | 265,23 vrátane DPH |
02.01.2015 | 19.01.2015 | 8.4.2016 | ||
FA20160418 | ŠJ pri ZŠ Pribinova Trebišov Trebišov |
35541067 | strava žiakov 11 a 12/2016 | 270,48 vrátane DPH |
472016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | 28.12.2016 | |
FA20160428 | FINAL - CD s.r.o. Bratislava |
45960470 | oprava Škoda Felícia | 271,93 vrátane DPH |
1192016 | 19.12.2016 | 23.12.2016 | 28.12.2016 | |
FA20160177 | ŠJ pri ZŠ Pribinova Trebišov Trebišov |
35541067 | strava detí 5/2016 | 273,73 vrátane DPH |
27.06.2016 | 28.06.2016 | 13.7.2016 | ||
FA20160389 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | internet a hovory | 274,40 vrátane DPH |
62672014 | 05.12.2016 | 14.12.2016 | 28.12.2016 | |
FA20160295 | Krausová Martina-KLM Sečovce |
43518486 | záhradnícke potreby | 275,21 vrátane DPH |
42016 | 06.10.2016 | 14.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160230 | Úsmev ako dar Bratislava |
17316537 | ubytovanie počas šport.hier | 280,00 vrátane DPH |
04.08.2016 | 08.08.2016 | 4.11.2016 | ||
FA20160168 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravov.poukážky za 6/2016 | 286,80 vrátane DPH |
68012015 | 09.06.2016 | 15.06.2016 | 13.7.2016 | |
FA20160278 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656544 | servisný zásah | 287,20 vrátane DPH |
782016 | 29.09.2016 | 06.10.2016 | 22.11.2016 | |
FA20160439 | Peter Sikora - Sicolor Sečovce |
45966052 | čistiace potreby | 295,67 vrátane DPH |
1312016 | 22.12.2016 | 23.12.2016 | 28.12.2016 | |
FA20160198 | Ondrejka & Partners, s.r.o. J. Kozáčeka 5, Zvolen |
47235985 | právne služby | 306,00 vrátane DPH |
Zml.z 22.4. | 11.07.2016 | 14.07.2016 | 9.8.2016 | |
FA20160133 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektr. za 4/2016 | 307,94 vrátane DPH |
40452013 | 10.05.2016 | 16.05.2016 | 31.5.2016 | |
FA20160070 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 310,28 vrátane DPH |
105354 | 18.03.2016 | 24.03.2016 | 10.5.2016 | |
FA20160328 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 312,17 vrátane DPH |
80-0001053 | 04.11.2016 | 11.11.2016 | 5.12.2016 | |
FA20160128 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné za 4/2016 | 312,17 vrátane DPH |
105354 | 04.05.2016 | 10.05.2016 | 31.5.2016 | |
FA20160409 | Sojka Michal Sečovce |
10796924 | materiál | 315,47 vrátane DPH |
132016 | 12.12.2016 | 14.12.2016 | 28.12.2016 |