Faktúry 2016 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20160436   FINAL-CD, spol.s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partižánske
45960470  Servis služobného os. motorového vozidla.  160,00 
vrátane DPH
  390  22.11.2016  12.12.2016  26.5.2017 
20160340   Detská ozdravovňa Železnô
Železnô 032 15 Partizánska Lupča
17336180  Liečebný pobyt.  160,00 
vrátane DPH
  327  20.09.2016  04.10.2016  25.5.2017 
20160188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  162,14 
vrátane DPH
  179  09.05.2016  23.05.2016  24.5.2017 
20160181   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, 044 25 Medzev
35544201  Stravné pre deti.  162,75 
vrátane DPH
  171  06.05.2016  17.05.2016  24.5.2017 
20160230   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyfaktúrovanie dodania elektr. energie.  164,07 
vrátane DPH
  217  08.06.2016  20.06.2016  24.5.2017 
20160059   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, 044 25 Medzev
35544201  Stravné na mesiac 2/2016.  164,10 
vrátane DPH
  47  08.02.2016  15.02.2016  23.5.2017 
20160044   UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov
36545388  2 kusy zdravotných matracov nepremokavých.  165,40 
vrátane DPH
  32  29.01.2016  08.02.2016  23.5.2017 
20160280   OZ Čmelík
Bujnáková 1, 841 01 Bratislava
42137021  Pobytový tábor na Duchonke.  170,00 
vrátane DPH
  256  19.07.2016  25.07.2016  25.5.2017 
20160430   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  171,94 
vrátane DPH
  420  11.11.2016  18.11.2016  26.5.2017 
20160396   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné.  172,38 
vrátane DPH
  385  24.10.2016  16.11.2016  25.5.2017 
20160254   Montáž prídavných a bezpečnostných zámkov
Húskova 57, 040 23 Košice-KVP
37267842  Oprava vchodových dverí.  174,00 
vrátane DPH
  241  01.07.2016  15.07.2017  24.5.2017 
20160493   HORNBACH-Baumarkt SK spol.s.r.o.
Moldavská cesta 22, Košice 040 11
35838949  Vliesová tapeta.  175,45 
vrátane DPH
  501  20.12.2016  29.12.2016  30.5.2017 
20160156   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné.  177,68 
vrátane DPH
  144  19.04.2016  11.05.2016  24.5.2017 
20160476   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  179,16 
vrátane DPH
  465  12.12.2016  12.01.2017  30.5.2017 
20160215   ARCHA - Psychologická pomoc deťom a rodine
Exnárova 1, 040 22 Košice 22
50108310  Účasť na workshope.  179,00 
vrátane DPH
  202  31.05.2016  15.06.2016  24.5.2017 
20160090   ZŠ Grundshule Školská jedáleň
Štóska 183, 044 25 Medzev
35544201  Stravné na mesiac marec 2016.  179,79 
vrátane DPH
  80  07.03.2016  17.03.2016  23.5.2017 
20160041   Flachbartová Mária
Štós č. 165, 044 26 Štós
40443631  Dodanie potrav. tovaru.  180,41 
vrátane DPH
  30  27.01.2016  08.02.2016  23.5.2017 
20160392   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  181,67 
vrátane DPH
  388  21.10.2016  04.11.2016  25.5.2017 
20160462   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, 055 62 Prakovce
00523461  Vyfaktúrovanie stravy.  182,55 
vrátane DPH
  453  07.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160083   PERGAMON spl.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery.  182,80 
vrátane DPH
  73  29.02.2016  17.03.2016  23.5.2017 
20160522   DECODOM, spol. s r.o.
Pilska 7, 955 13 Topoľčany
  Jedálensky stôl.  185,40 
vrátane DPH
  509  27.12.2016  29.12.2016  30.5.2017 
20160276   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  186,55 
vrátane DPH
  262  11.07.2016  22.07.2016  25.5.2017 
20160111   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Vyfaktúrovanie dodania pohonných hmôt.  187,16 
vrátane DPH
  107  21.03.2016  07.04.2016  23.5.2017 
20160440   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  189,86 
vrátane DPH
  432  23.11.2016  30.11.2016  26.5.2017 
20160310   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  190,49 
vrátane DPH
  297  24.08.2016  30.08.2016  25.5.2017 
20160141   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, 044 25 Medzev
35544201  Stravné pre žiakov.  193,86 
vrátane DPH
  128  11.04.2016  22.04.2016  23.5.2017 
20160167   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  194,11 
vrátane DPH
  159  26.04.2016  28.04.2016  24.5.2017 
20160268   IRT a TVV o.z.
Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky
42434271  Dobropis storno faktúry 2016/1860 za účasť na seminári Interaktívna prípadová konderencia v Martine.  195,00 
vrátane DPH
  255  11.07.2016  13.06.2016  24.5.2017 
20160204   Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahov
Dielenská kružná 4, Vrútky 038 61
42434271  Účasť na seminároch a workshopoch pre troch účastníkov.  195,00 
vrátane DPH
  192  24.05.2016  27.05.2016  24.5.2017 
20160329   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Vyfaktúrovanie dodania pohonných hmôt.  196,62 
vrátane DPH
  314  09.09.2016  16.09.2016  25.5.2017 
20160372   Evanj.spojená škola inernátna
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
42227372  Stravné a internátny pobyt.  197,80 
vrátane DPH
  361  10.10.2016  21.10.2016  25.5.2017 
20160394   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 81243 Bratislava
  Vyfaktúrovanie ubytovania pre mladých dospelých.  204,70 
vrátane DPH
  383  24.10.2016  08.11.2016  25.5.2017 
20160439   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
42227372  Stravné a intern. pobyt pre žiakov.  206,40 
vrátane DPH
  428  23.11.2016  30.11.2016  26.5.2017 
20160208   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  210,01 
vrátane DPH
  195  23.05.2016  06.06.2016  24.5.2017 
20160479   Evanj.spojená škola inernátna
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
42227372  Stravné pre žiaka.  211,20 
vrátane DPH
  472  12.12.2016  30.12.2016  30.5.2017 
20160408   ZŠ- Grundschule
Štóska 183, 044 25 Medzev
35544201  Strava pre žiakov.  214,83 
vrátane DPH
  399  07.11.2016  18.11.2016  26.5.2017 
20160292   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  214,99 
vrátane DPH
  280  01.08.2016  11.08.2016  25.5.2017 
20160256   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  214,99 
vrátane DPH
  243  04.07.2016  15.07.2016  24.5.2017 
20160171   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  214,99 
vrátane DPH
  164  02.05.2016  17.05.2016  24.5.2017 
20160126   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  214,99 
vrátane DPH
  113  01.04.2016  14.04.2016  23.5.2017 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť