Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160196 | Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahov Dielenská kružná 4, Vrútky 038 61 |
42434271 | Účasť na seminári. | 118,00 vrátane DPH |
188 | 17.05.2016 | 23.05.2016 | 24.5.2017 | |
20160016 | Irish Dance Academy Slovakia Hlinková 1, 040 01 Košice |
35555289 | Vyfaktúrovanie tanečného vystúpenia. | 100,00 vrátane DPH |
457 | 13.01.2016 | 15.01.2016 | 22.5.2017 | |
20160268 | IRT a TVV o.z. Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky |
42434271 | Dobropis storno faktúry 2016/1860 za účasť na seminári Interaktívna prípadová konderencia v Martine. | 195,00 vrátane DPH |
255 | 11.07.2016 | 13.06.2016 | 24.5.2017 | |
20160124 | IVES Cs. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 | Služby STP APV. | 83,65 vrátane DPH |
111 | 29.03.2016 | 14.04.2016 | 23.5.2017 | |
20160199 | JUDR. Ján Jaššo LL.M, advokát Kováčska 9, 040 01 Košice |
Autorizácia kúpnej zmluvy rodinného domu. | 66,00 vrátane DPH |
161 | 18.05.2016 | 23.05.2016 | 24.5.2017 | ||
20160315 | KAMEA - Ing. Katarina Mikovičová Riadok 44, 034 01 Ružomberok |
Dobropis faktúry. | -2,70 vrátane DPH |
302 | 30.08.2016 | 11.10.2016 | 25.5.2017 | ||
20160277 | KAMEA - Ing. Katarina Mikovičová Riadok 44, 034 01 Ružomberok |
Vyfaktúcovanie služieb - pranie a žehlenie pre žiaka. | 28,60 vrátane DPH |
263 | 11.07.2016 | 30.08.2016 | 25.5.2017 | ||
20160075 | KUBIS-Ing. Ľuboslav Kolesár Helsinská 19, 040 13 Košice |
41036867 | Oprava automatickej práčky. | 66,48 vrátane DPH |
63 | 19.02.2016 | 03.03.2016 | 23.5.2017 | |
20160486 | Ladislav Kavulič - KALAX Kojšov 92, 055 52 Kojšov |
43979351 | Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie v rodinnom dome. | 305,00 vrátane DPH |
335 | 19.12.2016 | 23.12.2016 | 30.5.2017 | |
20160485 | Ladislav Kavulič - KALAX Kojšov 92, 055 52 Kojšov |
43979351 | Práca v súlade so zmluvou o dielo. | 5 695,00 vrátane DPH |
439 | 19.12.2016 | 23.12.2016 | 30.5.2017 | |
20160468 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Ubytovanie pre žiaka. | 10,00 vrátane DPH |
458 | 09.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
20160467 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Stravné pre žiaka. | 457 vrátane DPH |
457 | 09.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
20160412 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Ubytovanie pre žiaka. | 10,00 vrátane DPH |
403 | 07.11.2016 | 18.11.2016 | 26.5.2017 | |
20160411 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Strava pre žiaka. | 78,93 vrátane DPH |
402 | 07.11.2016 | 18.11.2016 | 26.5.2017 | |
20160375 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Pobyt pre žiaka. | 10,00 vrátane DPH |
363 | 10.10.2016 | 21.10.2016 | 25.5.2017 | |
20160374 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Stravné pre žiaka. | 78,72 vrátane DPH |
362 | 10.10.2016 | 21.10.2016 | 25.5.2017 | |
20160337 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Ubytovanie pre žiaka. | 10,00 vrátane DPH |
234 | 19.09.2016 | 14.10.2016 | 25.5.2017 | |
20160336 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Stravné pre žiaka. | 60,80 vrátane DPH |
323 | 19.09.2016 | 14.10.2016 | 25.5.2017 | |
20160481 | ĽUBOŠ ŠTELLER Aljašská 8, Medzev 044 25 |
47891122 | Maliarské práce. | 1 194,00 vrátane DPH |
440 | 13.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
20160128 | ĽUBOŠ ŠTELLER Aljašská 8, Medzev 044 25 |
47891122 | Čistenie a tepovanie interiéru služobných áut. | 38,00 vrátane DPH |
115 | 05.04.2016 | 14.04.2016 | 23.5.2017 | |
20160042 | ĽUBOŠ ŠTELLER Aljašská 8, Medzev 044 25 |
47891122 | Maliarske práce. | 96,80 vrátane DPH |
5 | 29.01.2016 | 08.02.2016 | 23.5.2017 | |
20160515 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyfaktúrovanie platieb za dodávku energie. | 15,23 vrátane DPH |
489 | 27.12.2016 | 21.12.2016 | 30.5.2017 | |
20160476 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 179,16 vrátane DPH |
465 | 12.12.2016 | 12.01.2017 | 30.5.2017 | |
20160452 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elekt. energie. | 73,06 vrátane DPH |
444 | 05.12.2016 | 12.12.2016 | 30.5.2017 | |
20160451 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 306,50 vrátane DPH |
443 | 05.12.2016 | 12.12.2016 | 30.5.2017 | |
20160450 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie plynu. | 1 143,71 vrátane DPH |
442 | 05.12.2016 | 12.12.2016 | 30.5.2017 | |
20160435 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Pravidelné vyúčtovanie preddavkových platieb. | 292,21 vrátane DPH |
426 | 22.11.2016 | 02.12.2016 | 26.5.2017 | |
20160430 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 171,94 vrátane DPH |
420 | 11.11.2016 | 18.11.2016 | 26.5.2017 | |
20160403 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie plynu. | 1 143,71 vrátane DPH |
394 | 02.11.2016 | 16.11.2016 | 26.5.2017 | |
20160402 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 73,06 vrátane DPH |
392 | 02.11.2016 | 16.11.2016 | 26.5.2017 | |
20160401 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 73,06 vrátane DPH |
392 | 02.11.2016 | 16.11.2016 | 26.5.2017 | |
20160371 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie dodania elektr. energie. | 144,81 vrátane DPH |
357 | 10.10.2016 | 21.10.2016 | 25.5.2017 | |
20160351 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie plynu. | 1 143,71 vrátane DPH |
339 | 03.10.2016 | 14.10.2016 | 25.5.2017 | |
20160350 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 73,06 vrátane DPH |
338 | 03.10.2016 | 14.10.2016 | 25.5.2017 | |
20160349 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 306,50 vrátane DPH |
337 | 03.10.2016 | 14.10.2016 | 25.5.2017 | |
20160331 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 134,42 vrátane DPH |
315 | 09.09.2016 | 04.10.2016 | 25.5.2017 | |
20160318 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie plynu. | 1 032,39 vrátane DPH |
305 | 01.09.2016 | 16.09.2016 | 25.5.2017 | |
20160317 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 73,06 vrátane DPH |
304 | 01.09.2016 | 16.09.2016 | 25.5.2017 | |
20160316 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 306,50 vrátane DPH |
303 | 01.09.2016 | 16.09.2016 | 25.5.2017 | |
20160304 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyfaktúrovanie dodania elektr. energie. | 123,33 vrátane DPH |
291 | 10.08.2016 | 12.09.2016 | 25.5.2017 |