Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160330 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Dodanie elektr. energie. | 2 333,20 vrátane DPH |
318 | 09.09.2016 | 04.10.2016 | 25.5.2017 | |
20160329 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Vyfaktúrovanie dodania pohonných hmôt. | 196,62 vrátane DPH |
314 | 09.09.2016 | 16.09.2016 | 25.5.2017 | |
20160328 | Poradca podnikateľa, s. r. o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Účasť na školení. | 78,00 vrátane DPH |
313 | 08.09.2016 | 16.09.2016 | 25.5.2017 | |
20160327 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné. | 11,00 vrátane DPH |
312 | 08.09.2016 | 16.09.2016 | 25.5.2017 | |
20160326 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Hlasové služby. | 51,43 vrátane DPH |
308 | 08.09.2016 | 16.09.2016 | 25.5.2017 | |
20160325 | ZŠ-Grundschule Štóska 183, 044 25 Medzev |
35544201 | Stravné pre žiačku. | 14,73 vrátane DPH |
319 | 07.09.2016 | 16.09.2016 | 25.5.2017 | |
20160324 | ZŠ-Grundschule Štóska 183, 044 25 Medzev |
35544201 | Odber obedov pre žiakov. | 82,20 vrátane DPH |
311 | 07.09.2016 | 16.09.2016 | 25.5.2017 | |
20160323 | ZŠ-Grundschule Štóska 183, 044 25 Medzev |
35544201 | Odber obedov pre žiakov. | 115,62 vrátane DPH |
310 | 07.09.2016 | 16.09.2016 | 25.5.2017 | |
20160322 | ZŠ-Grundschule Štóska 183, 044 25 Medzev |
35544201 | Odber obedov pre žiakov. | 134,40 vrátane DPH |
309 | 07.09.2016 | 16.09.2016 | 25.5.2017 | |
20160321 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Hlasové a internetové služby. | 33,80 vrátane DPH |
317 | 07.09.2016 | 16.09.2016 | 25.5.2017 | |
20160320 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Hlasové a internetové služby. | 68,40 vrátane DPH |
307 | 07.09.2016 | 16.09.2016 | 25.5.2017 | |
20160319 | MOLDOM Hviezdoslavova 045 01 Moldava n/Bodvou |
Výroba a dodanie pečiatky. | 333,60 vrátane DPH |
306 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 25.5.2017 | ||
20160318 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie plynu. | 1 032,39 vrátane DPH |
305 | 01.09.2016 | 16.09.2016 | 25.5.2017 | |
20160317 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 73,06 vrátane DPH |
304 | 01.09.2016 | 16.09.2016 | 25.5.2017 | |
20160316 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 306,50 vrátane DPH |
303 | 01.09.2016 | 16.09.2016 | 25.5.2017 | |
20160315 | KAMEA - Ing. Katarina Mikovičová Riadok 44, 034 01 Ružomberok |
Dobropis faktúry. | -2,70 vrátane DPH |
302 | 30.08.2016 | 11.10.2016 | 25.5.2017 | ||
20160314 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné. | 106,90 vrátane DPH |
301 | 26.08.2016 | 12.09.2016 | 25.5.2017 | |
20160313 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Hlasové služby. | 27,76 vrátane DPH |
300 | 24.08.2016 | 16.09.2016 | 25.5.2017 | |
20160312 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Hlasové služby. | 26,70 vrátane DPH |
299 | 24.08.2016 | 16.09.2016 | 25.5.2017 | |
20160311 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Hlasové služby. | 26,40 vrátane DPH |
298 | 24.08.2016 | 19.09.2016 | 25.5.2017 | |
20160310 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Dodanie pohonných hmôt. | 190,49 vrátane DPH |
297 | 24.08.2016 | 30.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160309 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Dodanie orig. tonerov. | 91,40 vrátane DPH |
296 | 23.08.2016 | 16.09.2016 | 25.5.2017 | |
20160308 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Dodanie tonerov. | 355,17 vrátane DPH |
295 | 23.08.2016 | 16.09.2016 | 25.5.2017 | |
20160307 | RAM COM s.r.o. Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice 1 |
43889395 | Oprava a servis tlačiarne. | 54,00 vrátane DPH |
294 | 19.08.2016 | 30.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160306 | VLAN s.r.o. Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob |
46118896 | Objednávka - alkohol tester. | 387,00 vrátane DPH |
293 | 18.08.2016 | 12.09.2016 | 25.5.2017 | |
20160305 | Mestský podnik služieb mesta Medzev Štóska 182, 044 25 Medzev |
31309984 | Výťah žumpy. | 33,70 vrátane DPH |
292 | 11.08.2016 | 30.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160304 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyfaktúrovanie dodania elektr. energie. | 123,33 vrátane DPH |
291 | 10.08.2016 | 12.09.2016 | 25.5.2017 | |
20160303 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Hlasové služby. | 61,40 vrátane DPH |
290 | 10.08.2016 | 18.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160302 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Hlasové a internetové služby. | 71,36 vrátane DPH |
289 | 10.08.2016 | 18.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160301 | Ing. Gabriel Szabó Bartko Východná 43, 044 71 Čečejovce |
32706456 | Výkon funkcie technika. | 99,60 vrátane DPH |
288 | 10.08.2016 | 18.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160300 | Anima, n.o. Švábska 2, Prešov 080 05 |
45741760 | Týždenný pobyt pre žiaka. | 110,00 vrátane DPH |
287 | 09.08.2016 | 18.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160299 | Reedukačné centrum ČERENČANY Čerenčany 979 01 Rimavská Sobota |
00163333 | Stravné pre žiaka. | 15,17 vrátane DPH |
278 | 08.08.2016 | 18.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160298 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dobropis - faktúra za vodné a stočné. | -686,87 vrátane DPH |
286 | 08.08.2016 | 16.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160297 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Hlasové a internetové služby. | 33,80 vrátane DPH |
283 | 08.08.2016 | 18.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160296 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Dodanie elektr. stravných poukážok. | 2 021,60 vrátane DPH |
285 | 08.08.2016 | 18.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160295 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Dodanie pohonných hmôt. | 251,59 vrátane DPH |
284 | 08.08.2016 | 18.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160294 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie plynu. | 1 032,39 vrátane DPH |
282 | 01.08.2016 | 11.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160293 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 73,06 vrátane DPH |
281 | 01.08.2016 | 11.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160292 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 214,99 vrátane DPH |
280 | 01.08.2016 | 11.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160291 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vyúčtovanie vodného a stočného. | 159,12 vrátane DPH |
279 | 25.07.2016 | 11.08.2016 | 25.5.2017 |