
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160300 | Anima, n.o. Švábska 2, Prešov 080 05 |
45741760 | Týždenný pobyt pre žiaka. | 110,00 vrátane DPH |
287 | 09.08.2016 | 18.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160298 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dobropis - faktúra za vodné a stočné. | -686,87 vrátane DPH |
286 | 08.08.2016 | 16.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160296 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Dodanie elektr. stravných poukážok. | 2 021,60 vrátane DPH |
285 | 08.08.2016 | 18.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160295 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Dodanie pohonných hmôt. | 251,59 vrátane DPH |
284 | 08.08.2016 | 18.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160297 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Hlasové a internetové služby. | 33,80 vrátane DPH |
283 | 08.08.2016 | 18.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160294 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie plynu. | 1 032,39 vrátane DPH |
282 | 01.08.2016 | 11.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160293 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 73,06 vrátane DPH |
281 | 01.08.2016 | 11.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160292 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 214,99 vrátane DPH |
280 | 01.08.2016 | 11.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160039 | Špec.ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97 Liptovský Ján 032 03 |
42224233 | Strava za mesiac január 2016. | 46,37 vrátane DPH |
28 | 25.01.2016 | 04.02.2016 | 23.5.2017 | |
20160291 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vyúčtovanie vodného a stočného. | 159,12 vrátane DPH |
279 | 25.07.2016 | 11.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160299 | Reedukačné centrum ČERENČANY Čerenčany 979 01 Rimavská Sobota |
00163333 | Stravné pre žiaka. | 15,17 vrátane DPH |
278 | 08.08.2016 | 18.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160290 | GASSERVIS - Igor Oravec Strakova č. 3, 040 01 Košice |
17100046 | Opravy po zistenom stave na objektoch. | 224,40 vrátane DPH |
277 | 26.07.2016 | 11.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160289 | GASSERVIS - Igor Oravec Strakova č. 3, 040 01 Košice |
17100046 | Prav. odborné prehliadky na plynových zariadeniach. | 840,00 vrátane DPH |
276 | 26.07.2016 | 11.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160288 | GASSERVIS - Igor Oravec Strakova č. 3, 040 01 Košice |
17100046 | Pravidelný ročný servis. | 721,20 vrátane DPH |
275 | 26.07.2016 | 11.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160285 | Mestský podnik služieb mesta Medzev Štóska 182, 044 25 Medzev |
31309984 | Výťah žumpy. | 43,20 vrátane DPH |
274 | 22.07.2016 | 28.07.2016 | 25.5.2017 | |
20160284 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné. | 149,34 vrátane DPH |
273 | 22.07.2016 | 11.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160283 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Hlasové služby. | 26,39 vrátane DPH |
272 | 22.07.2016 | 11.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160282 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Hlasové služby. | 27,23 vrátane DPH |
271 | 22.07.2016 | 11.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160281 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Hlasové služby. | 27,36 vrátane DPH |
270 | 22.07.2016 | 11.08.2016 | 25.5.2017 | |
20160038 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Vyfaktúrovanie dodania phonných hmôt. | 226,44 vrátane DPH |
27 | 22.01.2016 | 04.02.2016 | 23.5.2017 | |
20160287 | Poradca podnikateľa, s. r. o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Vzfaktúrovanie preddavku. | 26,40 vrátane DPH |
269 | 25.07.2016 | 28.07.2016 | 25.5.2017 | |
20160286 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Dodanie pohonných hmôt. | 86,61 vrátane DPH |
268 | 22.07.2016 | 28.07.2016 | 25.5.2017 | |
20160271 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Dodanie elektr. energie. | 2 793,00 vrátane DPH |
267 | 11.07.2016 | 22.07.2016 | 25.5.2017 | |
20160279 | Apoštolská cirkev na Slovensku Jovická 66, 048 01 Rožňava |
00429671 | Letný tábor. | 975,00 vrátane DPH |
266 | 25.07.2016 | 28.07.2016 | 25.5.2017 | |
20160278 | Reedukačné centrum ČERENČANY Čerenčany 979 01 Rimavská Sobota |
00163333 | Vyfaktúrovanie stravy. | 93,63 vrátane DPH |
264 | 11.07.2016 | 25.07.2016 | 25.5.2017 | |
20160277 | KAMEA - Ing. Katarina Mikovičová Riadok 44, 034 01 Ružomberok |
Vyfaktúcovanie služieb - pranie a žehlenie pre žiaka. | 28,60 vrátane DPH |
263 | 11.07.2016 | 30.08.2016 | 25.5.2017 | ||
20160276 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 186,55 vrátane DPH |
262 | 11.07.2016 | 22.07.2016 | 25.5.2017 | |
20160275 | Evanj.spojená škola inernátna Červenica 114, 082 07 Tuhrina |
42227372 | Vzfakúrovanie stravy. | 75,00 vrátane DPH |
261 | 11.07.2016 | 22.07.2016 | 25.5.2017 | |
20160274 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Vyfaktúrovanie internátneho pobytu. | 6,60 vrátane DPH |
260 | 11.07.2016 | 22.07.2016 | 25.5.2017 | |
20160037 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Hlasové služby. | 26,46 vrátane DPH |
26 | 20.01.2016 | 15.02.2016 | 23.5.2017 | |
20160273 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Vzfaktúrovanie stravného. | 49,80 vrátane DPH |
259 | 11.07.2016 | 22.07.2016 | 25.5.2017 | |
20160272 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Vyfaktúrovanie internátneho pobytu. | 6,60 vrátane DPH |
258 | 11.07.2016 | 22.07.2016 | 25.5.2017 | |
20160270 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Vyfaktúrovanie stravy. | 41,46 vrátane DPH |
257 | 11.07.2016 | 22.07.2016 | 24.5.2017 | |
20160280 | OZ Čmelík Bujnáková 1, 841 01 Bratislava |
42137021 | Pobytový tábor na Duchonke. | 170,00 vrátane DPH |
256 | 19.07.2016 | 25.07.2016 | 25.5.2017 | |
20160269 | Obec Štós Hlavná 143, 044 26 Štós |
00324795 | Vyfaktúrovanie vodného a stočného. | 518,00 vrátane DPH |
256 | 11.07.2016 | 22.07.2016 | 24.5.2017 | |
20160268 | IRT a TVV o.z. Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky |
42434271 | Dobropis storno faktúry 2016/1860 za účasť na seminári Interaktívna prípadová konderencia v Martine. | 195,00 vrátane DPH |
255 | 11.07.2016 | 13.06.2016 | 24.5.2017 | |
20160267 | Ing. Gabriel Szabó Bartko Východná 43, 044 71 Čečejovce |
32706456 | Služby a technika. | 99,60 vrátane DPH |
254 | 08.07.2016 | 19.07.2016 | 24.5.2017 | |
20160266 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Dodanie pohonných hmôt. | 341,27 vrátane DPH |
253 | 08.07.2016 | 19.07.2016 | 24.5.2017 | |
20160265 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Hlasové a internetové služby. | 50,14 vrátane DPH |
252 | 07.07.2016 | 19.07.2016 | 24.5.2017 | |
20160264 | RAM COM s.r.o. Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice 1 |
43889395 | Prepojovacie porty a káble. | 10,50 vrátane DPH |
251 | 07.07.2016 | 19.07.2016 | 24.5.2017 |