Faktúry 2017 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268170443   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  441,71 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    20.10.2017  23.10.2017  9.11.2017 
FA268170411   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  319,27 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    30.09.2017  05.10.2017  13.10.2017 
FA268170395   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  293,38 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    25.09.2017  04.10.2017  13.10.2017 
FA268170359   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  444,42 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    31.08.2017  06.09.2017  20.9.2017 
FA268170347   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  267,97 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    28.08.2017  30.08.2017  31.8.2017 
FA268170318   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  304,58 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    31.07.2017  07.08.2017  16.8.2017 
FA268170308   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  394,66 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    25.07.2017  26.07.2017  28.7.2017 
FA268170278   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  424,51 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    06.07.2017  07.07.2017  17.7.2017 
FA268170260   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  457,88 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    21.06.2017  22.06.2017  29.6.2017 
FA268170240   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  555,39 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    06.06.2017  07.06.2017  19.6.2017 
FA268170206   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  273,78 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    18.05.2017  19.05.2017  24.5.2017 
FA268170188   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  396,75 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    04.05.2017  05.05.2017  23.5.2017 
FA268170164   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  389.- 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    20.04.2017  21.04.2017  6.5.2017 
FA268170141   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  631,16 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    31.03.2017  07.04.2017  5.5.2017 
FA268170119   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  478,67 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    20.03.2017  21.03.2017  30.3.2017 
FA268170100   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  549,81 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    28.02.2017  07.03.2017  8.3.2017 
FA268170083   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  326,58 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    20.02.2017  21.02.2017  2.3.2017 
FA268170060   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  369,64 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    30.01.2017  07.02.2017  2.3.2017 
FA268170044   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  446,49 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    19.01.2017  20.01.2017  3.2.2017 
FA268170022   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  562,04 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    04.01.2017  05.01.2017  2.2.2017 
FA268170210   Slovenská legálna metrológia,n.o.
Hviezdoslavova 31,Banská Bystrica
00379545  overenie kuchynskej váhy  27.- 
vrátane DPH
  92/2017  19.05.2017  23.05.2017  1.6.2017 
FA268170521   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  105,50 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.12.2017  07.12.2017  4.1.2018 
FA268170470   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  112,43 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.11.2017  07.11.2017  15.11.2017 
FA268170414   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  102,17 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    05.10.2017  06.10.2017  18.10.2017 
FA268170369   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  95,78 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    05.09.2017  06.09.2017  20.9.2017 
FA268170335   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  98,35 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    09.08.2017  10.08.2017  16.8.2017 
FA268170277   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  103,79 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.07.2017  07.07.2017  17.7.2017 
FA268170228   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  105,67 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    05.06.2017  06.06.2017  16.6.2017 
FA268170196   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  113,15 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    09.05.2017  10.05.2017  23.5.2017 
FA268170150   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  105,52 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.04.2017  07.04.2017  5.5.2017 
FA268170105   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  96,77 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.03.2017  07.03.2017  8.3.2017 
FA268170072   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  102,20 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    08.02.2017  09.02.2017  2.3.2017 
FA268170029   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  102,71 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    09.01.2017  11.01.2017  2.2.2017 
FA268170382   Sanimed zdravotnícke potreby
Letná 46,Spišská Nová Ves
36180874  detská váha  70.- 
vrátane DPH
  179/2017  11.09.2017  13.09.2017  20.9.2017 
FA268170520   Sakmáry Ladislav-obchod
I.Krasku 1112/11,Spišská Nová Ves
17190444  snehová fréza  1.232.- 
vrátane DPH
  258/2017  06.12.2017  07.12.2017  4.1.2018 
FA268170440   Sakmáry Ladislav-obchod
I.Krasku 1112/11,Spišská Nová Ves
17190444  údržbársky materiál  90,39 
vrátane DPH
  213/2017  18.10.2017  23.10.2017  9.11.2017 
FA268170343   Remina s.r.o.,Mgr.Renáta Debnáriková
Janka Kráľa 12,Rožňava
50226703  psychodiagnostické vyšetrenie PR  210.- 
bez DPH
  161/2017  28.08.2017  07.09.2017  31.8.2017 
FA268170554   Remina s.r.o.,Mgr.R.Debnáriková
Janka Kráľa 12,Rožňava
50226703  psychodiagnostické vyšetrenie  70.- 
bez DPH
  282/2017  14.12.2017  18.12.2017  10.1.2018 
FA268170570   Probugas,a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  plyn  3.852.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    20.12.2017  27.12.2017  10.1.2018 
FA268170530   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  2.568.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    08.12.2017  11.12.2017  4.1.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť