Faktúry 2017 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268170559   JYSK s.r.o.
Šoltesovej 14,Bratislava
35974133  spotrebný materiál  242,90 
vrátane DPH
  288/2017  15.12.2017  18.12.2017  10.1.2018 
FA268170557   JYSK s.r.o.
Šoltesovej 14,Bratislava
35974133  spotrebný materiál  200,45 
vrátane DPH
  287/2017  15.12.2017  18.12.2017  10.1.2018 
FA268170504   100+1 Drobností
Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves
33060096  spotrebný materiál  377,02 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  246/2017  29.11.2017  30.11.2017  4.12.2017 
FA268170327   100+1 Drobností
Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves
33060096  spotrebný materiál  364,11 
vrátane DPH
Zmluva o bchodnej spolupráci  147/2017  03.08.2017  04.08.2017  16.8.2017 
FA268170128   100+1 Drobností
Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves
33060096  spotrebný materiál  274,06 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  50/2017  28.03.2017  30.03.2017  4.5.2017 
FA268170300   Peter Majerik-Inštalačný materiál
Sladkovičova 5,Spišská Nová Ves
34574131  spotrebný inštalačný materiál  29,54 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  139/2017  25.07.2017  26.07.2017  28.7.2017 
FA268170097   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  spoluúčasť na poistnej udalosti  66,39 
bez DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  37/2017  02.03.2017  03.03.2017  8.3.2017 
FA268170460   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  spoluúčasť na dopravnej udalosti  66,39 
bez DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  220/2017  31.10.2017  03.11.2017  15.11.2017 
FA268170520   Sakmáry Ladislav-obchod
I.Krasku 1112/11,Spišská Nová Ves
17190444  snehová fréza  1.232.- 
vrátane DPH
  258/2017  06.12.2017  07.12.2017  4.1.2018 
FA268170190   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZS  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    04.05.2017  05.05.2017  23.5.2017 
FA268170098   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    03.03.2017  06.03.2017  8.3.2017 
FA268170066   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    03.02.2017  07.02.2017  2.3.2017 
FA268170027   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    09.01.2017  11.01.2017  2.2.2017 
FA268170153   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    07.04.2017  11.04.2017  5.5.2017 
FA268170511   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby Po a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    04.12.2017  07.12.2017  4.1.2018 
FA268170424   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    09.10.2017  10.10.2017  18.10.2017 
FA268170371   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    06.09.2017  07.09.2017  20.9.2017 
FA268170326   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    03.08.2017  04.08.2017  16.8.2017 
FA268170282   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    06.07.2017  07.07.2017  17.7.2017 
FA268170236   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    05.06.2017  07.06.2017  19.6.2017 
FA268170521   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  105,50 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.12.2017  07.12.2017  4.1.2018 
FA268170470   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  112,43 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.11.2017  07.11.2017  15.11.2017 
FA268170414   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  102,17 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    05.10.2017  06.10.2017  18.10.2017 
FA268170369   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  95,78 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    05.09.2017  06.09.2017  20.9.2017 
FA268170335   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  98,35 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    09.08.2017  10.08.2017  16.8.2017 
FA268170277   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  103,79 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.07.2017  07.07.2017  17.7.2017 
FA268170228   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  105,67 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    05.06.2017  06.06.2017  16.6.2017 
FA268170196   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  113,15 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    09.05.2017  10.05.2017  23.5.2017 
FA268170150   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  105,52 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.04.2017  07.04.2017  5.5.2017 
FA268170105   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  96,77 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.03.2017  07.03.2017  8.3.2017 
FA268170072   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  102,20 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    08.02.2017  09.02.2017  2.3.2017 
FA268170029   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  102,71 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    09.01.2017  11.01.2017  2.2.2017 
FA268170111   Enes-Daniel Dovala
Páterova 756/31
33009775  servisná prehliadka plynových spotrebičov  547,20 
vrátane DPH
  42/2017  10.03.2017  14.03.2017  30.3.2017 
FA268170315   Aquel Slovakia s.r.o.
Piaristická 2,Nitra
36538396  servis filtračného zariadenia  84.- 
vrátane DPH
  141/2017  28.07.2017  02.08.2017  16.8.2017 
FA268170577   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,Bratislava
35697270  selfie tyč  19,99 
vrátane DPH
  296/2017  28.12.2017  04.01.2018  23.1.2018 
FA268170086   Elektro Astra-R.Katriniak
Rázusova 64,Spišská Nová Ves
11952270  satelitný prijímač,karta Sky Link  233,90 
vrátane DPH
  32/2017  23.02.2017  24.02.2017  2.3.2017 
FA268170035   Elektro Astra-R.Katriniak
Rázusova 64,Spišská Nová Ves
11952270  satelitný prijímač  89.- 
vrátane DPH
  5/2017  16.01.2017  17.01.2017  2.2.2017 
FA268170014   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  revízia zásobníkov na plyn  238,99 
vrátane DPH
Zmluva o nájme tlakových nádob  307/2016  03.01.2017  04.01.2017  2.2.2017 
FA268170535   Štefan Šmelko
Jarková 342,Dobšiná
30284597  revízia hasiacich prístrojov  169,92 
vrátane DPH
Zmluva o diele č.2009/01  267/2017  11.12.2017  13.12.2017  4.1.2018 
FA268170399   PhDr.Peter Darvaši
Dubová 5/7,Spišská Nová Ves
34576797  revízia elektrických spotrebičov  788,10 
vrátane DPH
Zmluva o výkone odborných prehliadok a skúšok  191/2017  26.09.2017  04.10.2017  13.10.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť