Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268170199 | Lujan spol.s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 161,93 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 85/2017 | 10.05.2017 | 12.05.2017 | 23.5.2017 |
FA268170203 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | doplatok za elektrinu | 158,09 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 15.05.2017 | 16.05.2017 | 24.5.2017 | |
FA268170202 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | ochranné sklo a puzdro na mobil | 19,98 vrátane DPH |
87/2017 | 15.05.2017 | 16.05.2017 | 24.5.2017 | |
FA268170209 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanska 2321/71,Nové Mesto n.Váhom |
34152199 | potraviny | 132,32 vrátane DPH |
91/2017 | 18.05.2017 | 19.05.2017 | 24.5.2017 | |
FA268170208 | Fesi comp s.r.o. Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves |
36597431 | náplne do tlačiarni | 136,86 vrátane DPH |
90/2017 | 18.05.2017 | 19.05.2017 | 24.5.2017 | |
FA268170207 | Lujan spol.s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 74,84 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 89/2017 | 18.05.2017 | 19.05.2017 | 24.5.2017 |
FA268170206 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 273,78 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN-56100-02 | 18.05.2017 | 19.05.2017 | 24.5.2017 | |
FA268170205 | GRM Trade s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 324,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 88/2017 | 17.05.2017 | 19.05.2017 | 24.5.2017 |
FA268170204 | Domik Alexander-oprava váh Komenského 17,Rožňava |
17262895 | nastavenie kuchynských váh | 44.- vrátane DPH |
86/2017 | 15.05.2017 | 22.05.2017 | 24.5.2017 | |
FA268170211 | Evanjelická spojená škola internátna Červenica 114,Tuhrina |
42227372 | stravné a internátne za chovancov | 269,51 bez DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 22.05.2017 | 23.05.2017 | 1.6.2017 | |
FA268170210 | Slovenská legálna metrológia,n.o. Hviezdoslavova 31,Banská Bystrica |
00379545 | overenie kuchynskej váhy | 27.- vrátane DPH |
92/2017 | 19.05.2017 | 23.05.2017 | 1.6.2017 | |
FA268170213 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Piaristicka 16,Trenčín |
00585441 | poistenie motorových vozidiel | 359,24 bez DPH |
PZ 051-3042047,6563421308 | 24.05.2017 | 25.05.2017 | 1.6.2017 | |
FA268170212 | Lujan spol.s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 205,57 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 93/2017 | 24.05.2017 | 25.05.2017 | 1.6.2017 |
FA268170220 | Enes-Daniel Dovala Páterova 756/31 |
33009775 | oprava zásobníka na ohrev vody | 86,40 vrátane DPH |
94/2017 | 29.05.2017 | 30.05.2017 | 1.6.2017 | |
FA268170219 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hovory z mob.telefónu | 30,36 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 29.05.2017 | 30.05.2017 | 1.6.2017 | |
FA268170218 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hovory z mob.telefónu | 26,88 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 29.05.2017 | 30.05.2017 | 1.6.2017 | |
FA268170217 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hovory z mob.telefónu | 9,02 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 29.05.2017 | 30.05.2017 | 1.6.2017 | |
FA268170216 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hovory z mob.telefónu | 18,12 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 29.05.2017 | 30.05.2017 | 1.6.2017 | |
FA268170215 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hovory z mob. telefónu | 3,42 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 29.05.2017 | 30.05.2017 | 1.6.2017 | |
FA268170214 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hovory mob.telefónu | 13,46 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 29.05.2017 | 30.05.2017 | 1.6.2017 | |
FA268170221 | GRM Trade s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 421,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 95/2017 | 30.05.2017 | 31.05.2017 | 1.6.2017 |
FA268170222 | Adriana Kuľbaková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | pečivo,potraviny | 246,08 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 96/2017 | 31.05.2017 | 02.06.2017 | 16.6.2017 |
FA268170235 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 99,67 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 05.06.2017 | 06.06.2017 | 19.6.2017 | |
FA268170234 | Detská ozdravovňa Železnô Partizánska Ľupča |
17336180 | hospitalizačný poplatok za chovancov | 200.- bez DPH |
101/2017 | 05.06.2017 | 06.06.2017 | 16.6.2017 | |
FA268170233 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanska 2321/71,Nové Mesto n.Váhom |
34152199 | potraviny | 196,24 vrátane DPH |
99/2017 | 05.06.2017 | 06.06.2017 | 16.6.2017 | |
FA268170232 | Milan Kundrát-NETROX Sadová 991/34,Humenné |
43594638 | registrácia domény | 54.- vrátane DPH |
100/2017 | 05.06.2017 | 06.06.2017 | 16.6.2017 | |
FA268170231 | Messer Tatragas spol.s.r.o. Chalupkova 9,Bratislava |
00685852 | prenájom oceľovej fľaše | 37,94 vrátane DPH |
102/2017 | 05.06.2017 | 06.06.2017 | 16.6.2017 | |
FA268170230 | Elixirpharm s.r.o. Zimná 205/70,Spišská Nová Ves |
36864510 | mliečna výživa | 197,15 vrátane DPH |
98/2017 | 05.06.2017 | 06.06.2017 | 16.6.2017 | |
FA268170229 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 22,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu | 05.06.2017 | 06.06.2017 | 16.6.2017 | |
FA268170228 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 105,67 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 05.06.2017 | 06.06.2017 | 16.6.2017 | |
FA268170227 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 145,51 vrátane DPH |
Zmluva č.P1429/205 | 05.06.2017 | 06.06.2017 | 16.6.2017 | |
FA268170226 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 58,09 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 05.06.2017 | 06.06.2017 | 16.6.2017 | |
FA268170225 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 262,99 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 05.06.2017 | 06.06.2017 | 16.6.2017 | |
FA268170224 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2.849 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000009302 | 05.06.2017 | 06.06.2017 | 16.6.2017 |
FA268170223 | Portál Slovakia Horská 810,Veľký Slavkov |
35463066 | odborný seminár | 74.- bez DPH |
97/2017 | 05.06.2017 | 06.06.2017 | 16.6.2017 | |
FA268170240 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 555,39 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN-56100-02 | 06.06.2017 | 07.06.2017 | 19.6.2017 | |
FA268170239 | Fura s.r.o. SNP 77,Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunalného odpadu | 59,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 05.06.2017 | 07.06.2017 | 19.6.2017 | |
FA268170238 | Katarína spol.s r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 521,26 vrátane DPH |
Zmluva o bchodnej spolupráci | 104/2017 | 05.06.2017 | 07.06.2017 | 19.6.2017 |
FA268170237 | Ing.Anna Gallová-Dipos Budovateľská 1162,Dobšiná |
33449074 | kancelársky materiál | 95,77 vrátane DPH |
Rámcová kúpna zmluva | 103/2017 | 05.06.2017 | 07.06.2017 | 19.6.2017 |
FA268170236 | Juraj Rochfaluši Gekos Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015 | 05.06.2017 | 07.06.2017 | 19.6.2017 |